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文档简介
泓域咨询MACRO/ 柔性铸管项目立项申请报告柔性铸管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21237.28平方米(折合约31.84亩),其中:净用地面积21237.28平方米(红线范围折合约31.84亩)。项目规划总建筑面积21662.03平方米,其中:规划建设主体工程13562.47平方米,计容建筑面积21662.03平方米;预计建筑工程投资1820.85万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为柔性铸管,根据市场情况,预计年产值10123.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5984.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1820.851835.35187.965984.651.1工程费用万元1820.851835.356571.821.1.1建筑工程费用万元1820.851820.8525.33%1.1.2设备购置及安装费万元1835.351835.3525.53%1.2工程建设其他费用万元2328.452328.4532.39%1.2.1无形资产万元1179.711179.711.3预备费万元1148.741148.741.3.1基本预备费万元470.88470.881.3.2涨价预备费万元677.86677.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元5984.655984.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1203.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6571.823408.504593.246571.826571.826571.821.1应收账款万元1971.55887.201380.081971.551971.551971.551.2存货万元2957.321330.792070.122957.322957.322957.321.2.1原辅材料万元887.20399.24621.04887.20887.20887.201.2.2燃料动力万元44.3619.9631.0544.3644.3644.361.2.3在产品万元1360.37612.17952.261360.371360.371360.371.2.4产成品万元665.40299.43465.78665.40665.40665.401.3现金万元1642.95739.331150.071642.951642.951642.952流动负债万元5368.282415.733757.805368.285368.285368.282.1应付账款万元5368.282415.733757.805368.285368.285368.283流动资金万元1203.54541.59842.481203.541203.541203.544铺底流动资金万元401.18180.53280.83401.18401.18401.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7188.19万元,其中:固定资产投资5984.65万元,占项目总投资的83.26%;流动资金1203.54万元,占项目总投资的16.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1820.85万元,占项目总投资的25.33%;设备购置费1835.35万元,占项目总投资的25.53%;其它投资2328.45万元,占项目总投资的32.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5984.65+1203.54=7188.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7188.19120.11%120.11%100.00%2项目建设投资万元5984.65100.00%100.00%83.26%2.1工程费用万元3656.2061.09%61.09%50.86%2.1.1建筑工程费万元1820.8530.43%30.43%25.33%2.1.2设备购置及安装费万元1835.3530.67%30.67%25.53%2.2工程建设其他费用万元1179.7119.71%19.71%16.41%2.2.1无形资产万元1179.7119.71%19.71%16.41%2.3预备费万元1148.7419.19%19.19%15.98%2.3.1基本预备费万元470.887.87%7.87%6.55%2.3.2涨价预备费万元677.8611.33%11.33%9.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5984.65100.00%100.00%83.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1203.5420.11%20.11%16.74%7铺底流动资金万元401.186.70%6.70%5.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.18%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度187.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11888.6911888.6913562.4713562.471254.031.1主要生产车间7133.217133.218137.488137.48777.501.2辅助生产车间3804.383804.384339.994339.99401.291.3其他生产车间951.10951.10786.62786.6275.242仓储工程2522.352522.355264.715264.71354.032.1成品贮存630.59630.591316.181316.1888.512.2原料仓储1311.621311.622737.652737.65184.102.3辅助材料仓库580.14580.141210.881210.8881.433供配电工程134.53134.53134.53134.5310.183.1供配电室134.53134.53134.53134.5310.184给排水工程154.70154.70154.70154.709.104.1给排水154.70154.70154.70154.709.105服务性工程1597.491597.491597.491597.49107.425.1办公用房715.64715.64715.64715.6446.045.2生活服务881.85881.85881.85881.8557.056消防及环保工程450.66450.66450.66450.6634.096.1消防环保工程450.66450.66450.66450.6634.097项目总图工程67.2667.2667.2667.26-8.937.1场地及道路硬化4689.86989.30989.307.2场区围墙989.304689.864689.867.3安全保卫室67.2667.2667.2667.268绿化工程1740.9360.93合计16815.6821662.0321662.031820.85(四)设备方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费1835.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1143355.03千瓦时,折合140.52吨标准煤。2、项目年总用水量7304.72立方米,折合0.62吨标准煤。3、“柔性铸管项目投资建设项目”,年用电量1143355.03千瓦时,年总用水量7304.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)141.14吨标准煤/年。达产年综合节能量54.89吨标准煤/年,项目总节能率22.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“柔性铸管项目”主要从事柔性铸管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性柔性铸管项目选址于xxx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域
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