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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电动智能叉车项目立项申请报告电动智能叉车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42868.09平方米(折合约64.27亩),其中:净用地面积42868.09平方米(红线范围折合约64.27亩)。项目规划总建筑面积60015.33平方米,其中:规划建设主体工程47338.91平方米,计容建筑面积60015.33平方米;预计建筑工程投资4792.99万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动智能叉车,根据市场情况,预计年产值26486.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11999.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4792.994140.79186.7011999.211.1工程费用万元4792.994140.7921180.241.1.1建筑工程费用万元4792.994792.9931.08%1.1.2设备购置及安装费万元4140.794140.7926.85%1.2工程建设其他费用万元3065.433065.4319.88%1.2.1无形资产万元1831.181831.181.3预备费万元1234.251234.251.3.1基本预备费万元518.04518.041.3.2涨价预备费万元716.21716.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元11999.2111999.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3423.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21180.247892.2314316.6621180.2421180.2421180.241.1应收账款万元6354.072541.634765.556354.076354.076354.071.2存货万元9531.113812.447148.339531.119531.119531.111.2.1原辅材料万元2859.331143.732144.502859.332859.332859.331.2.2燃料动力万元142.9757.19107.22142.97142.97142.971.2.3在产品万元4384.311753.723288.234384.314384.314384.311.2.4产成品万元2144.50857.801608.372144.502144.502144.501.3现金万元5295.062118.023971.305295.065295.065295.062流动负债万元17756.607102.6413317.4517756.6017756.6017756.602.1应付账款万元17756.607102.6413317.4517756.6017756.6017756.603流动资金万元3423.641369.462567.733423.643423.643423.644铺底流动资金万元1141.20456.48855.911141.201141.201141.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15422.85万元,其中:固定资产投资11999.21万元,占项目总投资的77.80%;流动资金3423.64万元,占项目总投资的22.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4792.99万元,占项目总投资的31.08%;设备购置费4140.79万元,占项目总投资的26.85%;其它投资3065.43万元,占项目总投资的19.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11999.21+3423.64=15422.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15422.85128.53%128.53%100.00%2项目建设投资万元11999.21100.00%100.00%77.80%2.1工程费用万元8933.7874.45%74.45%57.93%2.1.1建筑工程费万元4792.9939.94%39.94%31.08%2.1.2设备购置及安装费万元4140.7934.51%34.51%26.85%2.2工程建设其他费用万元1831.1815.26%15.26%11.87%2.2.1无形资产万元1831.1815.26%15.26%11.87%2.3预备费万元1234.2510.29%10.29%8.00%2.3.1基本预备费万元518.044.32%4.32%3.36%2.3.2涨价预备费万元716.215.97%5.97%4.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11999.21100.00%100.00%77.80%5建设期间费用万元6流动资金万元3423.6428.53%28.53%22.20%7铺底流动资金万元1141.219.51%9.51%7.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.87%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度186.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19660.6319660.6347338.9147338.914158.681.1主要生产车间11796.3811796.3828403.3528403.352578.381.2辅助生产车间6291.406291.4015148.4515148.451330.781.3其他生产车间1572.851572.852745.662745.66249.522仓储工程4171.284171.288239.678239.67526.432.1成品贮存1042.821042.822059.922059.92131.612.2原料仓储2169.072169.074284.634284.63273.742.3辅助材料仓库959.39959.391895.121895.12121.083供配电工程222.47222.47222.47222.4715.993.1供配电室222.47222.47222.47222.4715.994给排水工程255.84255.84255.84255.8414.304.1给排水255.84255.84255.84255.8414.305服务性工程2641.812641.812641.812641.81168.795.1办公用房1446.921446.921446.921446.9284.165.2生活服务1194.891194.891194.891194.8977.326消防及环保工程745.27745.27745.27745.2753.576.1消防环保工程745.27745.27745.27745.2753.577项目总图工程111.23111.23111.23111.23-236.947.1场地及道路硬化7694.211222.161222.167.2场区围墙1222.167694.217694.217.3安全保卫室111.23111.23111.23111.238绿化工程2633.4292.17合计27808.5360015.3360015.334792.99(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4140.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量533028.67千瓦时,折合65.51吨标准煤。2、项目年总用水量15106.16立方米,折合1.29吨标准煤。3、“电动智能叉车项目投资建设项目”,年用电量533028.67千瓦时,年总用水量15106.16立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.80吨标准煤/年。达产年综合节能量22.27吨标准煤/年,项目总节能率25.00%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电动智能叉车项目”主要从事电动智能叉车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动智能叉车项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,

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