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泓域咨询MACRO/ 混凝土输水管项目立项申请报告混凝土输水管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33223.27平方米(折合约49.81亩),其中:净用地面积33223.27平方米(红线范围折合约49.81亩)。项目规划总建筑面积36545.60平方米,其中:规划建设主体工程26093.05平方米,计容建筑面积36545.60平方米;预计建筑工程投资2703.80万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为混凝土输水管,根据市场情况,预计年产值19996.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8329.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2703.803194.59167.228329.231.1工程费用万元2703.803194.5915346.451.1.1建筑工程费用万元2703.802703.8024.90%1.1.2设备购置及安装费万元3194.593194.5929.42%1.2工程建设其他费用万元2430.842430.8422.39%1.2.1无形资产万元1259.411259.411.3预备费万元1171.431171.431.3.1基本预备费万元537.58537.581.3.2涨价预备费万元633.85633.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元8329.238329.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2527.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15346.458559.869681.3815346.4515346.4515346.451.1应收账款万元4603.942992.563683.154603.944603.944603.941.2存货万元6905.904488.845524.726905.906905.906905.901.2.1原辅材料万元2071.771346.651657.422071.772071.772071.771.2.2燃料动力万元103.5967.3382.87103.59103.59103.591.2.3在产品万元3176.712064.862541.373176.713176.713176.711.2.4产成品万元1553.831009.991243.061553.831553.831553.831.3现金万元3836.612493.803069.293836.613836.613836.612流动负债万元12818.858332.2510255.0812818.8512818.8512818.852.1应付账款万元12818.858332.2510255.0812818.8512818.8512818.853流动资金万元2527.601642.942022.082527.602527.602527.604铺底流动资金万元842.52547.65674.03842.52842.52842.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10856.83万元,其中:固定资产投资8329.23万元,占项目总投资的76.72%;流动资金2527.60万元,占项目总投资的23.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2703.80万元,占项目总投资的24.90%;设备购置费3194.59万元,占项目总投资的29.42%;其它投资2430.84万元,占项目总投资的22.39%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8329.23+2527.60=10856.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10856.83130.35%130.35%100.00%2项目建设投资万元8329.23100.00%100.00%76.72%2.1工程费用万元5898.3970.82%70.82%54.33%2.1.1建筑工程费万元2703.8032.46%32.46%24.90%2.1.2设备购置及安装费万元3194.5938.35%38.35%29.42%2.2工程建设其他费用万元1259.4115.12%15.12%11.60%2.2.1无形资产万元1259.4115.12%15.12%11.60%2.3预备费万元1171.4314.06%14.06%10.79%2.3.1基本预备费万元537.586.45%6.45%4.95%2.3.2涨价预备费万元633.857.61%7.61%5.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8329.23100.00%100.00%76.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2527.6030.35%30.35%23.28%7铺底流动资金万元842.5310.12%10.12%7.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.19%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度167.22万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17896.1617896.1626093.0526093.052123.521.1主要生产车间10737.7010737.7015655.8315655.831316.581.2辅助生产车间5726.775726.778349.788349.78679.531.3其他生产车间1431.691431.691513.401513.40127.412仓储工程3796.923796.926794.166794.16402.132.1成品贮存949.23949.231698.541698.54100.532.2原料仓储1974.401974.403532.963532.96209.112.3辅助材料仓库873.29873.291562.661562.6692.493供配电工程202.50202.50202.50202.5013.483.1供配电室202.50202.50202.50202.5013.484给排水工程232.88232.88232.88232.8812.064.1给排水232.88232.88232.88232.8812.065服务性工程2404.722404.722404.722404.72142.335.1办公用房1085.721085.721085.721085.7257.625.2生活服务1319.001319.001319.001319.0061.076消防及环保工程678.38678.38678.38678.3845.176.1消防环保工程678.38678.38678.38678.3845.177项目总图工程101.25101.25101.25101.25-117.727.1场地及道路硬化6754.521311.021311.027.2场区围墙1311.026754.526754.527.3安全保卫室101.25101.25101.25101.258绿化工程2366.6782.83合计25312.8136545.6036545.602703.80(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3194.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314955.93千瓦时,折合161.61吨标准煤。2、项目年总用水量15019.13立方米,折合1.28吨标准煤。3、“混凝土输水管项目投资建设项目”,年用电量1314955.93千瓦时,年总用水量15019.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.89吨标准煤/年。达产年综合节能量45.94吨标准煤/年,项目总节能率29.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“混凝土输水管项目”主要从事混凝土输水管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性混凝土输水管项目选址于某某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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