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文档简介

泓域咨询MACRO/ 燃气波纹管项目立项申请报告燃气波纹管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8824.41平方米(折合约13.23亩),其中:净用地面积8824.41平方米(红线范围折合约13.23亩)。项目规划总建筑面积10854.02平方米,其中:规划建设主体工程7709.31平方米,计容建筑面积10854.02平方米;预计建筑工程投资800.48万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为燃气波纹管,根据市场情况,预计年产值2727.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2161.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元800.48975.89163.352161.121.1工程费用万元800.48975.891845.971.1.1建筑工程费用万元800.48800.4832.33%1.1.2设备购置及安装费万元975.89975.8939.42%1.2工程建设其他费用万元384.75384.7515.54%1.2.1无形资产万元216.09216.091.3预备费万元168.66168.661.3.1基本预备费万元78.2078.201.3.2涨价预备费万元90.4690.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2161.122161.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金314.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1845.97717.081428.551845.971845.971845.971.1应收账款万元553.79221.52443.03553.79553.79553.791.2存货万元830.69332.27664.55830.69830.69830.691.2.1原辅材料万元249.2199.68199.37249.21249.21249.211.2.2燃料动力万元12.464.989.9712.4612.4612.461.2.3在产品万元382.12152.85305.69382.12382.12382.121.2.4产成品万元186.9174.76149.52186.91186.91186.911.3现金万元461.49184.60369.19461.49461.49461.492流动负债万元1531.37612.551225.101531.371531.371531.372.1应付账款万元1531.37612.551225.101531.371531.371531.373流动资金万元314.60125.84251.68314.60314.60314.604铺底流动资金万元104.8741.9583.89104.87104.87104.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2475.72万元,其中:固定资产投资2161.12万元,占项目总投资的87.29%;流动资金314.60万元,占项目总投资的12.71%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资800.48万元,占项目总投资的32.33%;设备购置费975.89万元,占项目总投资的39.42%;其它投资384.75万元,占项目总投资的15.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2161.12+314.60=2475.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2475.72114.56%114.56%100.00%2项目建设投资万元2161.12100.00%100.00%87.29%2.1工程费用万元1776.3782.20%82.20%71.75%2.1.1建筑工程费万元800.4837.04%37.04%32.33%2.1.2设备购置及安装费万元975.8945.16%45.16%39.42%2.2工程建设其他费用万元216.0910.00%10.00%8.73%2.2.1无形资产万元216.0910.00%10.00%8.73%2.3预备费万元168.667.80%7.80%6.81%2.3.1基本预备费万元78.203.62%3.62%3.16%2.3.2涨价预备费万元90.464.19%4.19%3.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2161.12100.00%100.00%87.29%5建设期间费用万元6流动资金万元314.6014.56%14.56%12.71%7铺底流动资金万元104.874.85%4.85%4.24%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.05%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度163.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4557.484557.487709.317709.31625.411.1主要生产车间2734.492734.494625.594625.59387.751.2辅助生产车间1458.391458.392466.982466.98200.131.3其他生产车间364.60364.60447.14447.1437.522仓储工程966.93966.932044.062044.06120.602.1成品贮存241.73241.73511.01511.0130.152.2原料仓储502.80502.801062.911062.9162.712.3辅助材料仓库222.39222.39470.13470.1327.743供配电工程51.5751.5751.5751.573.423.1供配电室51.5751.5751.5751.573.424给排水工程59.3159.3159.3159.313.064.1给排水59.3159.3159.3159.313.065服务性工程612.39612.39612.39612.3936.135.1办公用房302.18302.18302.18302.1818.075.2生活服务310.21310.21310.21310.2121.146消防及环保工程172.76172.76172.76172.7611.476.1消防环保工程172.76172.76172.76172.7611.477项目总图工程25.7825.7825.7825.78-21.247.1场地及道路硬化1618.62370.86370.867.2场区围墙370.861618.621618.627.3安全保卫室25.7825.7825.7825.788绿化工程618.1021.63合计6446.2310854.0210854.02800.48(四)设备方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费975.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1049214.57千瓦时,折合128.95吨标准煤。2、项目年总用水量2396.84立方米,折合0.20吨标准煤。3、“燃气波纹管项目投资建设项目”,年用电量1049214.57千瓦时,年总用水量2396.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.15吨标准煤/年。达产年综合节能量55.35吨标准煤/年,项目总节能率28.51%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“燃气波纹管项目”主要从事燃气波纹管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性燃气波纹管项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目

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