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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车冷却水泵项目立项申请报告汽车冷却水泵项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。undefined2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54760.70平方米(折合约82.10亩),其中:净用地面积54760.70平方米(红线范围折合约82.10亩)。项目规划总建筑面积74474.55平方米,其中:规划建设主体工程49773.16平方米,计容建筑面积74474.55平方米;预计建筑工程投资6468.30万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车冷却水泵,根据市场情况,预计年产值19307.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14332.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6468.304632.14174.5714332.201.1工程费用万元6468.304632.1411859.441.1.1建筑工程费用万元6468.306468.3037.55%1.1.2设备购置及安装费万元4632.144632.1426.89%1.2工程建设其他费用万元3231.763231.7618.76%1.2.1无形资产万元1917.191917.191.3预备费万元1314.571314.571.3.1基本预备费万元768.41768.411.3.2涨价预备费万元546.16546.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元14332.2014332.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2894.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11859.445789.138154.0611859.4411859.4411859.441.1应收账款万元3557.831423.132490.483557.833557.833557.831.2存货万元5336.752134.703735.725336.755336.755336.751.2.1原辅材料万元1601.02640.411120.721601.021601.021601.021.2.2燃料动力万元80.0532.0256.0480.0580.0580.051.2.3在产品万元2454.91981.961718.432454.912454.912454.911.2.4产成品万元1200.77480.31840.541200.771200.771200.771.3现金万元2964.861185.942075.402964.862964.862964.862流动负债万元8964.523585.816275.168964.528964.528964.522.1应付账款万元8964.523585.816275.168964.528964.528964.523流动资金万元2894.921157.972026.442894.922894.922894.924铺底流动资金万元964.96385.99675.48964.96964.96964.963、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17227.12万元,其中:固定资产投资14332.20万元,占项目总投资的83.20%;流动资金2894.92万元,占项目总投资的16.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6468.30万元,占项目总投资的37.55%;设备购置费4632.14万元,占项目总投资的26.89%;其它投资3231.76万元,占项目总投资的18.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14332.20+2894.92=17227.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17227.12120.20%120.20%100.00%2项目建设投资万元14332.20100.00%100.00%83.20%2.1工程费用万元11100.4477.45%77.45%64.44%2.1.1建筑工程费万元6468.3045.13%45.13%37.55%2.1.2设备购置及安装费万元4632.1432.32%32.32%26.89%2.2工程建设其他费用万元1917.1913.38%13.38%11.13%2.2.1无形资产万元1917.1913.38%13.38%11.13%2.3预备费万元1314.579.17%9.17%7.63%2.3.1基本预备费万元768.415.36%5.36%4.46%2.3.2涨价预备费万元546.163.81%3.81%3.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14332.20100.00%100.00%83.20%5建设期间费用万元6流动资金万元2894.9220.20%20.20%16.80%7铺底流动资金万元964.976.73%6.73%5.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.71%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.61%,固定资产投资强度174.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26988.7926988.7949773.1649773.164755.221.1主要生产车间16193.2716193.2729863.9029863.902948.241.2辅助生产车间8636.418636.4115927.4115927.411521.671.3其他生产车间2159.102159.102886.842886.84285.312仓储工程5726.055726.0516055.9016055.901115.602.1成品贮存1431.511431.514013.974013.97278.902.2原料仓储2977.552977.558349.078349.07580.112.3辅助材料仓库1316.991316.993692.863692.86256.593供配电工程305.39305.39305.39305.3923.873.1供配电室305.39305.39305.39305.3923.874给排水工程351.20351.20351.20351.2021.354.1给排水351.20351.20351.20351.2021.355服务性工程3626.503626.503626.503626.50251.985.1办公用房1501.251501.251501.251501.25148.545.2生活服务2125.252125.252125.252125.25137.796消防及环保工程1023.051023.051023.051023.0579.976.1消防环保工程1023.051023.051023.051023.0579.977项目总图工程152.69152.69152.69152.69103.427.1场地及道路硬化10152.481959.881959.887.2场区围墙1959.8810152.4810152.487.3安全保卫室152.69152.69152.69152.698绿化工程3339.82116.89合计38173.6874474.5574474.556468.30(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费4632.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1372400.32千瓦时,折合168.67吨标准煤。2、项目年总用水量7359.13立方米,折合0.63吨标准煤。3、“汽车冷却水泵项目投资建设项目”,年用电量1372400.32千瓦时,年总用水量7359.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.30吨标准煤/年。达产年综合节能量59.48吨标准煤/年,项目总节能率26.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“汽车冷却水泵项目”主要从事汽车冷却水泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车冷却水泵项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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