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泓域咨询MACRO/ 电动车充电器项目立项申请报告电动车充电器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32883.10平方米(折合约49.30亩),其中:净用地面积32883.10平方米(红线范围折合约49.30亩)。项目规划总建筑面积33540.76平方米,其中:规划建设主体工程25272.43平方米,计容建筑面积33540.76平方米;预计建筑工程投资2356.31万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动车充电器,根据市场情况,预计年产值11759.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7973.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2356.313787.18161.747973.781.1工程费用万元2356.313787.188690.451.1.1建筑工程费用万元2356.312356.3124.40%1.1.2设备购置及安装费万元3787.183787.1839.21%1.2工程建设其他费用万元1830.291830.2918.95%1.2.1无形资产万元887.05887.051.3预备费万元943.24943.241.3.1基本预备费万元403.63403.631.3.2涨价预备费万元539.61539.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元7973.787973.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1684.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8690.455057.515038.668690.458690.458690.451.1应收账款万元2607.141433.921824.992607.142607.142607.141.2存货万元3910.702150.892737.493910.703910.703910.701.2.1原辅材料万元1173.21645.27821.251173.211173.211173.211.2.2燃料动力万元58.6632.2641.0658.6658.6658.661.2.3在产品万元1798.92989.411259.251798.921798.921798.921.2.4产成品万元879.91483.95615.94879.91879.91879.911.3现金万元2172.611194.941520.832172.612172.612172.612流动负债万元7005.923853.264904.147005.927005.927005.922.1应付账款万元7005.923853.264904.147005.927005.927005.923流动资金万元1684.53926.491179.171684.531684.531684.534铺底流动资金万元561.50308.83393.06561.50561.50561.503、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9658.31万元,其中:固定资产投资7973.78万元,占项目总投资的82.56%;流动资金1684.53万元,占项目总投资的17.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2356.31万元,占项目总投资的24.40%;设备购置费3787.18万元,占项目总投资的39.21%;其它投资1830.29万元,占项目总投资的18.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7973.78+1684.53=9658.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9658.31121.13%121.13%100.00%2项目建设投资万元7973.78100.00%100.00%82.56%2.1工程费用万元6143.4977.05%77.05%63.61%2.1.1建筑工程费万元2356.3129.55%29.55%24.40%2.1.2设备购置及安装费万元3787.1847.50%47.50%39.21%2.2工程建设其他费用万元887.0511.12%11.12%9.18%2.2.1无形资产万元887.0511.12%11.12%9.18%2.3预备费万元943.2411.83%11.83%9.77%2.3.1基本预备费万元403.635.06%5.06%4.18%2.3.2涨价预备费万元539.616.77%6.77%5.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7973.78100.00%100.00%82.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1684.5321.13%21.13%17.44%7铺底流动资金万元561.517.04%7.04%5.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.51%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率7.29%,固定资产投资强度161.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15927.4415927.4425272.4325272.431952.991.1主要生产车间9556.469556.4615163.4615163.461210.851.2辅助生产车间5096.785096.788087.188087.18624.961.3其他生产车间1274.201274.201465.801465.80117.182仓储工程3379.233379.235374.415374.41302.052.1成品贮存844.81844.811343.601343.6075.512.2原料仓储1757.201757.202794.692794.69157.072.3辅助材料仓库777.22777.221236.111236.1169.473供配电工程180.23180.23180.23180.2311.403.1供配电室180.23180.23180.23180.2311.404给排水工程207.26207.26207.26207.2610.194.1给排水207.26207.26207.26207.2610.195服务性工程2140.182140.182140.182140.18120.285.1办公用房1017.351017.351017.351017.3569.795.2生活服务1122.831122.831122.831122.8372.006消防及环保工程603.76603.76603.76603.7638.176.1消防环保工程603.76603.76603.76603.7638.177项目总图工程90.1190.1190.1190.11-146.227.1场地及道路硬化5861.551200.431200.437.2场区围墙1200.435861.555861.557.3安全保卫室90.1190.1190.1190.118绿化工程1927.0367.45合计22528.2133540.7633540.762356.31(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3787.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量983552.21千瓦时,折合120.88吨标准煤。2、项目年总用水量8568.77立方米,折合0.73吨标准煤。3、“电动车充电器项目投资建设项目”,年用电量983552.21千瓦时,年总用水量8568.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.61吨标准煤/年。达产年综合节能量44.98吨标准煤/年,项目总节能率22.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“电动车充电器项目”主要从事电动车充电器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动车充电器项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建

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