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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电子塑件和变频器项目立项申请报告电子塑件和变频器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40947.13平方米(折合约61.39亩),其中:净用地面积40947.13平方米(红线范围折合约61.39亩)。项目规划总建筑面积69200.65平方米,其中:规划建设主体工程48880.80平方米,计容建筑面积69200.65平方米;预计建筑工程投资5825.24万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子塑件和变频器,根据市场情况,预计年产值18652.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10832.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5825.245023.83176.4510832.271.1工程费用万元5825.245023.8314162.301.1.1建筑工程费用万元5825.245825.2445.72%1.1.2设备购置及安装费万元5023.835023.8339.43%1.2工程建设其他费用万元-16.80-16.80-0.13%1.2.1无形资产万元-8.26-8.261.3预备费万元-8.54-8.541.3.1基本预备费万元-4.52-4.521.3.2涨价预备费万元-4.02-4.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元10832.2710832.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1909.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14162.305751.158466.2914162.3014162.3014162.301.1应收账款万元4248.691699.483186.524248.694248.694248.691.2存货万元6373.032549.214779.786373.036373.036373.031.2.1原辅材料万元1911.91764.761433.931911.911911.911911.911.2.2燃料动力万元95.6038.2471.7095.6095.6095.601.2.3在产品万元2931.591172.642198.702931.592931.592931.591.2.4产成品万元1433.93573.571075.451433.931433.931433.931.3现金万元3540.571416.232655.433540.573540.573540.572流动负债万元12253.004901.209189.7512253.0012253.0012253.002.1应付账款万元12253.004901.209189.7512253.0012253.0012253.003流动资金万元1909.30763.721431.971909.301909.301909.304铺底流动资金万元636.43254.57477.32636.43636.43636.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12741.57万元,其中:固定资产投资10832.27万元,占项目总投资的85.02%;流动资金1909.30万元,占项目总投资的14.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5825.24万元,占项目总投资的45.72%;设备购置费5023.83万元,占项目总投资的39.43%;其它投资-16.80万元,占项目总投资的-0.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10832.27+1909.30=12741.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12741.57117.63%117.63%100.00%2项目建设投资万元10832.27100.00%100.00%85.02%2.1工程费用万元10849.07100.16%100.16%85.15%2.1.1建筑工程费万元5825.2453.78%53.78%45.72%2.1.2设备购置及安装费万元5023.8346.38%46.38%39.43%2.2工程建设其他费用万元-8.26-0.08%-0.08%-0.06%2.2.1无形资产万元-8.26-0.08%-0.08%-0.06%2.3预备费万元-8.54-0.08%-0.08%-0.07%2.3.1基本预备费万元-4.52-0.04%-0.04%-0.04%2.3.2涨价预备费万元-4.02-0.04%-0.04%-0.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10832.27100.00%100.00%85.02%5建设期间费用万元6流动资金万元1909.3017.63%17.63%14.98%7铺底流动资金万元636.435.88%5.88%4.99%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.41%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度176.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22988.9022988.9048880.8048880.804526.211.1主要生产车间13793.3413793.3429328.4829328.482806.251.2辅助生产车间7356.457356.4515641.8615641.861448.391.3其他生产车间1839.111839.112835.092835.09271.572仓储工程4877.424877.4213207.9013207.90889.462.1成品贮存1219.361219.363301.973301.97222.372.2原料仓储2536.262536.266868.116868.11462.522.3辅助材料仓库1121.811121.813037.823037.82204.583供配电工程260.13260.13260.13260.1319.713.1供配电室260.13260.13260.13260.1319.714给排水工程299.15299.15299.15299.1517.634.1给排水299.15299.15299.15299.1517.635服务性工程3089.033089.033089.033089.03208.035.1办公用房1621.951621.951621.951621.95117.465.2生活服务1467.081467.081467.081467.0898.406消防及环保工程871.43871.43871.43871.4366.026.1消防环保工程871.43871.43871.43871.4366.027项目总图工程130.06130.06130.06130.06-21.727.1场地及道路硬化8279.151342.591342.597.2场区围墙1342.598279.158279.157.3安全保卫室130.06130.06130.06130.068绿化工程3425.80119.90合计32516.1269200.6569200.655825.24(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费5023.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量1049946.86千瓦时,折合129.04吨标准煤。2、项目年总用水量11245.07立方米,折合0.96吨标准煤。3、“电子塑件和变频器项目投资建设项目”,年用电量1049946.86千瓦时,年总用水量11245.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)130.00吨标准煤/年。达产年综合节能量48.08吨标准煤/年,项目总节能率29.16%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电子塑件和变频器项目”主要从事电子塑件和变频器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子塑件和变频器项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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