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泓域咨询MACRO/ 水产颗粒饲料项目立项申请报告水产颗粒饲料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33283.30平方米(折合约49.90亩),其中:净用地面积33283.30平方米(红线范围折合约49.90亩)。项目规划总建筑面积52920.45平方米,其中:规划建设主体工程34138.35平方米,计容建筑面积52920.45平方米;预计建筑工程投资3978.07万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为水产颗粒饲料,根据市场情况,预计年产值26985.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9525.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3978.073121.71190.909525.911.1工程费用万元3978.073121.7120936.101.1.1建筑工程费用万元3978.073978.0731.24%1.1.2设备购置及安装费万元3121.713121.7124.51%1.2工程建设其他费用万元2426.132426.1319.05%1.2.1无形资产万元991.36991.361.3预备费万元1434.771434.771.3.1基本预备费万元737.29737.291.3.2涨价预备费万元697.48697.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元9525.919525.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3208.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20936.1013318.9612294.9220936.1020936.1020936.101.1应收账款万元6280.834082.544710.626280.836280.836280.831.2存货万元9421.246123.817065.939421.249421.249421.241.2.1原辅材料万元2826.371837.142119.782826.372826.372826.371.2.2燃料动力万元141.3291.86105.99141.32141.32141.321.2.3在产品万元4333.772816.953250.334333.774333.774333.771.2.4产成品万元2119.781377.861589.832119.782119.782119.781.3现金万元5234.023402.123925.525234.025234.025234.022流动负债万元17727.1211522.6313295.3417727.1217727.1217727.122.1应付账款万元17727.1211522.6313295.3417727.1217727.1217727.123流动资金万元3208.982085.842406.743208.983208.983208.984铺底流动资金万元1069.65695.28802.241069.651069.651069.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12734.89万元,其中:固定资产投资9525.91万元,占项目总投资的74.80%;流动资金3208.98万元,占项目总投资的25.20%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3978.07万元,占项目总投资的31.24%;设备购置费3121.71万元,占项目总投资的24.51%;其它投资2426.13万元,占项目总投资的19.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9525.91+3208.98=12734.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12734.89133.69%133.69%100.00%2项目建设投资万元9525.91100.00%100.00%74.80%2.1工程费用万元7099.7874.53%74.53%55.75%2.1.1建筑工程费万元3978.0741.76%41.76%31.24%2.1.2设备购置及安装费万元3121.7132.77%32.77%24.51%2.2工程建设其他费用万元991.3610.41%10.41%7.78%2.2.1无形资产万元991.3610.41%10.41%7.78%2.3预备费万元1434.7715.06%15.06%11.27%2.3.1基本预备费万元737.297.74%7.74%5.79%2.3.2涨价预备费万元697.487.32%7.32%5.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9525.91100.00%100.00%74.80%5建设期间费用万元6流动资金万元3208.9833.69%33.69%25.20%7铺底流动资金万元1069.6611.23%11.23%8.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.94%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.60%,固定资产投资强度190.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13869.3513869.3534138.3534138.352822.831.1主要生产车间8321.618321.6120483.0120483.011750.151.2辅助生产车间4438.194438.1910924.2710924.27903.311.3其他生产车间1109.551109.551980.021980.02169.372仓储工程2942.582942.5812208.3612208.36734.172.1成品贮存735.64735.643052.093052.09183.542.2原料仓储1530.141530.146348.356348.35381.772.3辅助材料仓库676.79676.792807.922807.92168.863供配电工程156.94156.94156.94156.9410.623.1供配电室156.94156.94156.94156.9410.624给排水工程180.48180.48180.48180.489.504.1给排水180.48180.48180.48180.489.505服务性工程1863.631863.631863.631863.63112.075.1办公用房992.14992.14992.14992.1456.295.2生活服务871.49871.49871.49871.4964.626消防及环保工程525.74525.74525.74525.7435.576.1消防环保工程525.74525.74525.74525.7435.577项目总图工程78.4778.4778.4778.47196.227.1场地及道路硬化5437.01967.05967.057.2场区围墙967.055437.015437.017.3安全保卫室78.4778.4778.4778.478绿化工程1631.1457.09合计19617.1852920.4552920.453978.07(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费3121.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量653450.35千瓦时,折合80.31吨标准煤。2、项目年总用水量19262.74立方米,折合1.65吨标准煤。3、“水产颗粒饲料项目投资建设项目”,年用电量653450.35千瓦时,年总用水量19262.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.96吨标准煤/年。达产年综合节能量30.31吨标准煤/年,项目总节能率21.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“水产颗粒饲料项目”主要从事水产颗粒饲料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性水产颗粒饲料项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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