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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维织物项目立项申请报告玻璃纤维织物项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53706.84平方米(折合约80.52亩),其中:净用地面积53706.84平方米(红线范围折合约80.52亩)。项目规划总建筑面积78949.05平方米,其中:规划建设主体工程53701.30平方米,计容建筑面积78949.05平方米;预计建筑工程投资6297.04万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃纤维织物,根据市场情况,预计年产值18228.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14630.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6297.044273.84181.7014630.481.1工程费用万元6297.044273.8413801.261.1.1建筑工程费用万元6297.046297.0437.90%1.1.2设备购置及安装费万元4273.844273.8425.73%1.2工程建设其他费用万元4059.604059.6024.44%1.2.1无形资产万元1637.971637.971.3预备费万元2421.632421.631.3.1基本预备费万元1069.221069.221.3.2涨价预备费万元1352.411352.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元14630.4814630.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1983.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13801.266544.849504.9513801.2613801.2613801.261.1应收账款万元4140.381863.173312.304140.384140.384140.381.2存货万元6210.572794.764968.456210.576210.576210.571.2.1原辅材料万元1863.17838.431490.541863.171863.171863.171.2.2燃料动力万元93.1641.9274.5393.1693.1693.161.2.3在产品万元2856.861285.592285.492856.862856.862856.861.2.4产成品万元1397.38628.821117.901397.381397.381397.381.3现金万元3450.321552.642760.253450.323450.323450.322流动负债万元11818.255318.219454.6011818.2511818.2511818.252.1应付账款万元11818.255318.219454.6011818.2511818.2511818.253流动资金万元1983.01892.351586.411983.011983.011983.014铺底流动资金万元661.00297.45528.80661.00661.00661.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16613.49万元,其中:固定资产投资14630.48万元,占项目总投资的88.06%;流动资金1983.01万元,占项目总投资的11.94%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6297.04万元,占项目总投资的37.90%;设备购置费4273.84万元,占项目总投资的25.73%;其它投资4059.60万元,占项目总投资的24.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14630.48+1983.01=16613.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16613.49113.55%113.55%100.00%2项目建设投资万元14630.48100.00%100.00%88.06%2.1工程费用万元10570.8872.25%72.25%63.63%2.1.1建筑工程费万元6297.0443.04%43.04%37.90%2.1.2设备购置及安装费万元4273.8429.21%29.21%25.73%2.2工程建设其他费用万元1637.9711.20%11.20%9.86%2.2.1无形资产万元1637.9711.20%11.20%9.86%2.3预备费万元2421.6316.55%16.55%14.58%2.3.1基本预备费万元1069.227.31%7.31%6.44%2.3.2涨价预备费万元1352.419.24%9.24%8.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14630.48100.00%100.00%88.06%5建设期间费用万元6流动资金万元1983.0113.55%13.55%11.94%7铺底流动资金万元661.004.52%4.52%3.98%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.49%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.96%,固定资产投资强度181.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23727.9123727.9153701.3053701.304711.581.1主要生产车间14236.7514236.7532220.7832220.782921.181.2辅助生产车间7592.937592.9317184.4217184.421507.711.3其他生产车间1898.231898.233114.683114.68282.692仓储工程5034.215034.2116411.0416411.041047.172.1成品贮存1258.551258.554102.764102.76261.792.2原料仓储2617.792617.798533.748533.74544.532.3辅助材料仓库1157.871157.873774.543774.54240.853供配电工程268.49268.49268.49268.4919.273.1供配电室268.49268.49268.49268.4919.274给排水工程308.76308.76308.76308.7617.244.1给排水308.76308.76308.76308.7617.245服务性工程3188.333188.333188.333188.33203.445.1办公用房1346.891346.891346.891346.89112.135.2生活服务1841.441841.441841.441841.44105.906消防及环保工程899.45899.45899.45899.4564.576.1消防环保工程899.45899.45899.45899.4564.577项目总图工程134.25134.25134.25134.25106.107.1场地及道路硬化9220.721909.921909.927.2场区围墙1909.929220.729220.727.3安全保卫室134.25134.25134.25134.258绿化工程3647.62127.67合计33561.4078949.0578949.056297.04(四)设备方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4273.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量585997.93千瓦时,折合72.02吨标准煤。2、项目年总用水量13982.67立方米,折合1.19吨标准煤。3、“玻璃纤维织物项目投资建设项目”,年用电量585997.93千瓦时,年总用水量13982.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.21吨标准煤/年。达产年综合节能量27.08吨标准煤/年,项目总节能率26.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“玻璃纤维织物项目”主要从事玻璃纤维织物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃纤维织物项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区

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