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泓域咨询MACRO/ 扭力臂总成项目立项申请报告扭力臂总成项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56374.84平方米(折合约84.52亩),其中:净用地面积56374.84平方米(红线范围折合约84.52亩)。项目规划总建筑面积94709.73平方米,其中:规划建设主体工程69054.59平方米,计容建筑面积94709.73平方米;预计建筑工程投资6801.63万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为扭力臂总成,根据市场情况,预计年产值26593.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16565.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6801.634531.42196.0016565.921.1工程费用万元6801.634531.4220543.071.1.1建筑工程费用万元6801.636801.6333.95%1.1.2设备购置及安装费万元4531.424531.4222.62%1.2工程建设其他费用万元5232.875232.8726.12%1.2.1无形资产万元2531.602531.601.3预备费万元2701.272701.271.3.1基本预备费万元1205.671205.671.3.2涨价预备费万元1495.601495.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元16565.9216565.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3466.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20543.0711598.0714642.5620543.0720543.0720543.071.1应收账款万元6162.923389.614314.046162.926162.926162.921.2存货万元9244.385084.416471.079244.389244.389244.381.2.1原辅材料万元2773.311525.321941.322773.312773.312773.311.2.2燃料动力万元138.6776.2797.07138.67138.67138.671.2.3在产品万元4252.412338.832976.694252.414252.414252.411.2.4产成品万元2079.991143.991455.992079.992079.992079.991.3现金万元5135.772824.673595.045135.775135.775135.772流动负债万元17076.289391.9511953.4017076.2817076.2817076.282.1应付账款万元17076.289391.9511953.4017076.2817076.2817076.283流动资金万元3466.791906.732426.753466.793466.793466.794铺底流动资金万元1155.59635.58808.921155.591155.591155.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20032.71万元,其中:固定资产投资16565.92万元,占项目总投资的82.69%;流动资金3466.79万元,占项目总投资的17.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6801.63万元,占项目总投资的33.95%;设备购置费4531.42万元,占项目总投资的22.62%;其它投资5232.87万元,占项目总投资的26.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16565.92+3466.79=20032.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20032.71120.93%120.93%100.00%2项目建设投资万元16565.92100.00%100.00%82.69%2.1工程费用万元11333.0568.41%68.41%56.57%2.1.1建筑工程费万元6801.6341.06%41.06%33.95%2.1.2设备购置及安装费万元4531.4227.35%27.35%22.62%2.2工程建设其他费用万元2531.6015.28%15.28%12.64%2.2.1无形资产万元2531.6015.28%15.28%12.64%2.3预备费万元2701.2716.31%16.31%13.48%2.3.1基本预备费万元1205.677.28%7.28%6.02%2.3.2涨价预备费万元1495.609.03%9.03%7.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16565.92100.00%100.00%82.69%5建设期间费用万元6流动资金万元3466.7920.93%20.93%17.31%7铺底流动资金万元1155.606.98%6.98%5.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.07%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度196.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31514.9431514.9469054.5969054.595455.111.1主要生产车间18908.9618908.9641432.7541432.753382.171.2辅助生产车间10084.7810084.7822097.4722097.471745.641.3其他生产车间2521.202521.204005.174005.17327.312仓储工程6686.346686.3416675.8416675.84958.072.1成品贮存1671.591671.594168.964168.96239.522.2原料仓储3476.903476.908671.448671.44498.202.3辅助材料仓库1537.861537.863835.443835.44220.363供配电工程356.60356.60356.60356.6023.053.1供配电室356.60356.60356.60356.6023.054给排水工程410.10410.10410.10410.1020.624.1给排水410.10410.10410.10410.1020.625服务性工程4234.684234.684234.684234.68243.295.1办公用房2413.562413.562413.562413.56138.695.2生活服务1821.121821.121821.121821.12103.796消防及环保工程1194.631194.631194.631194.6377.216.1消防环保工程1194.631194.631194.631194.6377.217项目总图工程178.30178.30178.30178.30-141.697.1场地及道路硬化11529.742075.862075.867.2场区围墙2075.8611529.7411529.747.3安全保卫室178.30178.30178.30178.308绿化工程4742.03165.97合计44575.5994709.7394709.736801.63(四)设备方案项目计划购置设备共计170台(套),设备购置费4531.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量866873.36千瓦时,折合106.54吨标准煤。2、项目年总用水量17268.67立方米,折合1.47吨标准煤。3、“扭力臂总成项目投资建设项目”,年用电量866873.36千瓦时,年总用水量17268.67立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.01吨标准煤/年。达产年综合节能量32.26吨标准煤/年,项目总节能率24.24%,能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“扭力臂总成项目”主要从事扭力臂总成项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性扭力臂总成项目选址于某某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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