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文档简介

泓域咨询MACRO/ 百洁布项目立项申请报告百洁布项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20536.93平方米(折合约30.79亩),其中:净用地面积20536.93平方米(红线范围折合约30.79亩)。项目规划总建筑面积32859.09平方米,其中:规划建设主体工程22031.92平方米,计容建筑面积32859.09平方米;预计建筑工程投资2904.79万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为百洁布,根据市场情况,预计年产值10407.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5910.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2904.792680.36191.965910.451.1工程费用万元2904.792680.367213.151.1.1建筑工程费用万元2904.792904.7940.04%1.1.2设备购置及安装费万元2680.362680.3636.94%1.2工程建设其他费用万元325.30325.304.48%1.2.1无形资产万元139.39139.391.3预备费万元185.91185.911.3.1基本预备费万元103.02103.021.3.2涨价预备费万元82.8982.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元5910.455910.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1344.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7213.153962.505921.047213.157213.157213.151.1应收账款万元2163.941190.171622.962163.942163.942163.941.2存货万元3245.921785.252434.443245.923245.923245.921.2.1原辅材料万元973.78535.58730.33973.78973.78973.781.2.2燃料动力万元48.6926.7836.5248.6948.6948.691.2.3在产品万元1493.12821.221119.841493.121493.121493.121.2.4产成品万元730.33401.68547.75730.33730.33730.331.3现金万元1803.29991.811352.471803.291803.291803.292流动负债万元5868.233227.534401.175868.235868.235868.232.1应付账款万元5868.233227.534401.175868.235868.235868.233流动资金万元1344.92739.711008.691344.921344.921344.924铺底流动资金万元448.30246.57336.23448.30448.30448.303、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7255.37万元,其中:固定资产投资5910.45万元,占项目总投资的81.46%;流动资金1344.92万元,占项目总投资的18.54%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2904.79万元,占项目总投资的40.04%;设备购置费2680.36万元,占项目总投资的36.94%;其它投资325.30万元,占项目总投资的4.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5910.45+1344.92=7255.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7255.37122.75%122.75%100.00%2项目建设投资万元5910.45100.00%100.00%81.46%2.1工程费用万元5585.1594.50%94.50%76.98%2.1.1建筑工程费万元2904.7949.15%49.15%40.04%2.1.2设备购置及安装费万元2680.3645.35%45.35%36.94%2.2工程建设其他费用万元139.392.36%2.36%1.92%2.2.1无形资产万元139.392.36%2.36%1.92%2.3预备费万元185.913.15%3.15%2.56%2.3.1基本预备费万元103.021.74%1.74%1.42%2.3.2涨价预备费万元82.891.40%1.40%1.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5910.45100.00%100.00%81.46%5建设期间费用万元6流动资金万元1344.9222.75%22.75%18.54%7铺底流动资金万元448.317.58%7.58%6.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.11%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.34%,固定资产投资强度191.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8437.358437.3522031.9222031.922142.421.1主要生产车间5062.415062.4113219.1513219.151328.301.2辅助生产车间2699.952699.957050.217050.21685.571.3其他生产车间674.99674.991277.851277.85128.552仓储工程1790.101790.107037.667037.66497.712.1成品贮存447.52447.521759.411759.41124.432.2原料仓储930.85930.853659.583659.58258.812.3辅助材料仓库411.72411.721618.661618.66114.473供配电工程95.4795.4795.4795.477.603.1供配电室95.4795.4795.4795.477.604给排水工程109.79109.79109.79109.796.794.1给排水109.79109.79109.79109.796.795服务性工程1133.731133.731133.731133.7380.185.1办公用房623.59623.59623.59623.5940.905.2生活服务510.14510.14510.14510.1443.896消防及环保工程319.83319.83319.83319.8325.456.1消防环保工程319.83319.83319.83319.8325.457项目总图工程47.7447.7447.7447.7499.367.1场地及道路硬化2997.28685.70685.707.2场区围墙685.702997.282997.287.3安全保卫室47.7447.7447.7447.748绿化工程1293.8145.28合计11934.0132859.0932859.092904.79(四)设备方案项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2680.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量468912.26千瓦时,折合57.63吨标准煤。2、项目年总用水量6681.33立方米,折合0.57吨标准煤。3、“百洁布项目投资建设项目”,年用电量468912.26千瓦时,年总用水量6681.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.20吨标准煤/年。达产年综合节能量15.47吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范基地发展规划,符合某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“百洁布项目”主要从事百洁布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性百洁布项目选址于某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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