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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电线电缆项目立项申请报告电线电缆项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26993.49平方米(折合约40.47亩),其中:净用地面积26993.49平方米(红线范围折合约40.47亩)。项目规划总建筑面积31582.38平方米,其中:规划建设主体工程24979.04平方米,计容建筑面积31582.38平方米;预计建筑工程投资2717.22万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电线电缆,根据市场情况,预计年产值16106.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7887.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2717.222246.15194.897887.201.1工程费用万元2717.222246.1510448.801.1.1建筑工程费用万元2717.222717.2226.65%1.1.2设备购置及安装费万元2246.152246.1522.03%1.2工程建设其他费用万元2923.832923.8328.68%1.2.1无形资产万元1435.781435.781.3预备费万元1488.051488.051.3.1基本预备费万元703.29703.291.3.2涨价预备费万元784.76784.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元7887.207887.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2308.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10448.804221.658147.2310448.8010448.8010448.801.1应收账款万元3134.641253.862194.253134.643134.643134.641.2存货万元4701.961880.783291.374701.964701.964701.961.2.1原辅材料万元1410.59564.24987.411410.591410.591410.591.2.2燃料动力万元70.5328.2149.3770.5370.5370.531.2.3在产品万元2162.90865.161514.032162.902162.902162.901.2.4产成品万元1057.94423.18740.561057.941057.941057.941.3现金万元2612.201044.881828.542612.202612.202612.202流动负债万元8140.323256.135698.228140.328140.328140.322.1应付账款万元8140.323256.135698.228140.328140.328140.323流动资金万元2308.48923.391615.942308.482308.482308.484铺底流动资金万元769.49307.80538.64769.49769.49769.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10195.68万元,其中:固定资产投资7887.20万元,占项目总投资的77.36%;流动资金2308.48万元,占项目总投资的22.64%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2717.22万元,占项目总投资的26.65%;设备购置费2246.15万元,占项目总投资的22.03%;其它投资2923.83万元,占项目总投资的28.68%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7887.20+2308.48=10195.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10195.68129.27%129.27%100.00%2项目建设投资万元7887.20100.00%100.00%77.36%2.1工程费用万元4963.3762.93%62.93%48.68%2.1.1建筑工程费万元2717.2234.45%34.45%26.65%2.1.2设备购置及安装费万元2246.1528.48%28.48%22.03%2.2工程建设其他费用万元1435.7818.20%18.20%14.08%2.2.1无形资产万元1435.7818.20%18.20%14.08%2.3预备费万元1488.0518.87%18.87%14.59%2.3.1基本预备费万元703.298.92%8.92%6.90%2.3.2涨价预备费万元784.769.95%9.95%7.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7887.20100.00%100.00%77.36%5建设期间费用万元6流动资金万元2308.4829.27%29.27%22.64%7铺底流动资金万元769.499.76%9.76%7.55%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.94%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.24%,固定资产投资强度194.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12965.9412965.9424979.0424979.042364.001.1主要生产车间7779.567779.5614987.4214987.421465.681.2辅助生产车间4149.104149.107993.297993.29756.481.3其他生产车间1037.281037.281448.781448.78141.842仓储工程2750.912750.914292.174292.17295.422.1成品贮存687.73687.731073.041073.0473.862.2原料仓储1430.471430.472231.932231.93153.622.3辅助材料仓库632.71632.71987.20987.2067.953供配电工程146.72146.72146.72146.7211.363.1供配电室146.72146.72146.72146.7211.364给排水工程168.72168.72168.72168.7210.164.1给排水168.72168.72168.72168.7210.165服务性工程1742.241742.241742.241742.24119.925.1办公用房922.20922.20922.20922.2062.725.2生活服务820.04820.04820.04820.0460.146消防及环保工程491.50491.50491.50491.5038.066.1消防环保工程491.50491.50491.50491.5038.067项目总图工程73.3673.3673.3673.36-173.557.1场地及道路硬化4766.171046.031046.037.2场区围墙1046.034766.174766.177.3安全保卫室73.3673.3673.3673.368绿化工程1481.3551.85合计18339.3831582.3831582.382717.22(四)设备方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2246.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量621717.61千瓦时,折合76.41吨标准煤。2、项目年总用水量10307.44立方米,折合0.88吨标准煤。3、“电线电缆项目投资建设项目”,年用电量621717.61千瓦时,年总用水量10307.44立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.29吨标准煤/年。达产年综合节能量33.12吨标准煤/年,项目总节能率25.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电线电缆项目”主要从事电线电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电线电缆项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目
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