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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电视机结构件项目立项申请报告电视机结构件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29601.46平方米(折合约44.38亩),其中:净用地面积29601.46平方米(红线范围折合约44.38亩)。项目规划总建筑面积44402.19平方米,其中:规划建设主体工程27840.35平方米,计容建筑面积44402.19平方米;预计建筑工程投资3528.48万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视机结构件,根据市场情况,预计年产值11718.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8390.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3528.482435.79189.078390.931.1工程费用万元3528.482435.799011.281.1.1建筑工程费用万元3528.483528.4835.82%1.1.2设备购置及安装费万元2435.792435.7924.73%1.2工程建设其他费用万元2426.662426.6624.63%1.2.1无形资产万元1413.261413.261.3预备费万元1013.401013.401.3.1基本预备费万元428.51428.511.3.2涨价预备费万元584.89584.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元8390.938390.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1459.99万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9011.285139.745036.249011.289011.289011.281.1应收账款万元2703.381486.861892.372703.382703.382703.381.2存货万元4055.082230.292838.554055.084055.084055.081.2.1原辅材料万元1216.52669.09851.571216.521216.521216.521.2.2燃料动力万元60.8333.4542.5860.8360.8360.831.2.3在产品万元1865.341025.941305.741865.341865.341865.341.2.4产成品万元912.39501.82638.68912.39912.39912.391.3现金万元2252.821239.051576.972252.822252.822252.822流动负债万元7551.294153.215285.907551.297551.297551.292.1应付账款万元7551.294153.215285.907551.297551.297551.293流动资金万元1459.99802.991021.991459.991459.991459.994铺底流动资金万元486.66267.66340.66486.66486.66486.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9850.92万元,其中:固定资产投资8390.93万元,占项目总投资的85.18%;流动资金1459.99万元,占项目总投资的14.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3528.48万元,占项目总投资的35.82%;设备购置费2435.79万元,占项目总投资的24.73%;其它投资2426.66万元,占项目总投资的24.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8390.93+1459.99=9850.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9850.92117.40%117.40%100.00%2项目建设投资万元8390.93100.00%100.00%85.18%2.1工程费用万元5964.2771.08%71.08%60.55%2.1.1建筑工程费万元3528.4842.05%42.05%35.82%2.1.2设备购置及安装费万元2435.7929.03%29.03%24.73%2.2工程建设其他费用万元1413.2616.84%16.84%14.35%2.2.1无形资产万元1413.2616.84%16.84%14.35%2.3预备费万元1013.4012.08%12.08%10.29%2.3.1基本预备费万元428.515.11%5.11%4.35%2.3.2涨价预备费万元584.896.97%6.97%5.94%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8390.93100.00%100.00%85.18%5建设期间费用万元6流动资金万元1459.9917.40%17.40%14.82%7铺底流动资金万元486.665.80%5.80%4.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.31%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.10%,固定资产投资强度189.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10528.9910528.9927840.3527840.352433.611.1主要生产车间6317.396317.3916704.2116704.211508.841.2辅助生产车间3369.283369.288908.918908.91778.761.3其他生产车间842.32842.321614.741614.74146.022仓储工程2233.872233.8710765.2010765.20684.382.1成品贮存558.47558.472691.302691.30171.092.2原料仓储1161.611161.615597.905597.90355.882.3辅助材料仓库513.79513.792476.002476.00157.413供配电工程119.14119.14119.14119.148.523.1供配电室119.14119.14119.14119.148.524给排水工程137.01137.01137.01137.017.624.1给排水137.01137.01137.01137.017.625服务性工程1414.791414.791414.791414.7989.945.1办公用房737.03737.03737.03737.0336.705.2生活服务677.76677.76677.76677.7644.876消防及环保工程399.12399.12399.12399.1228.546.1消防环保工程399.12399.12399.12399.1228.547项目总图工程59.5759.5759.5759.57217.647.1场地及道路硬化3790.04752.87752.877.2场区围墙752.873790.043790.047.3安全保卫室59.5759.5759.5759.578绿化工程1663.8058.23合计14892.4944402.1944402.193528.48(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费2435.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量782008.63千瓦时,折合96.11吨标准煤。2、项目年总用水量9484.62立方米,折合0.81吨标准煤。3、“电视机结构件项目投资建设项目”,年用电量782008.63千瓦时,年总用水量9484.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)96.92吨标准煤/年。达产年综合节能量30.61吨标准煤/年,项目总节能率22.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范园区发展规划,符合xx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电视机结构件项目”主要从事电视机结构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视机结构件项目选址于xx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范园区环境保护

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