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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电烤盘项目立项申请报告电烤盘项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32009.33平方米(折合约47.99亩),其中:净用地面积32009.33平方米(红线范围折合约47.99亩)。项目规划总建筑面积54095.77平方米,其中:规划建设主体工程40746.05平方米,计容建筑面积54095.77平方米;预计建筑工程投资3973.38万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电烤盘,根据市场情况,预计年产值13032.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8346.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3973.383046.83173.928346.421.1工程费用万元3973.383046.837859.631.1.1建筑工程费用万元3973.383973.3839.49%1.1.2设备购置及安装费万元3046.833046.8330.28%1.2工程建设其他费用万元1326.211326.2113.18%1.2.1无形资产万元539.29539.291.3预备费万元786.92786.921.3.1基本预备费万元365.00365.001.3.2涨价预备费万元421.92421.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元8346.428346.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1715.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7859.634823.546989.807859.637859.637859.631.1应收账款万元2357.891414.731650.522357.892357.892357.891.2存货万元3536.832122.102475.783536.833536.833536.831.2.1原辅材料万元1061.05636.63742.731061.051061.051061.051.2.2燃料动力万元53.0531.8337.1453.0553.0553.051.2.3在产品万元1626.94976.171138.861626.941626.941626.941.2.4产成品万元795.79477.47557.05795.79795.79795.791.3现金万元1964.911178.941375.441964.911964.911964.912流动负债万元6144.153686.494300.906144.156144.156144.152.1应付账款万元6144.153686.494300.906144.156144.156144.153流动资金万元1715.481029.291200.841715.481715.481715.484铺底流动资金万元571.82343.10400.28571.82571.82571.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10061.90万元,其中:固定资产投资8346.42万元,占项目总投资的82.95%;流动资金1715.48万元,占项目总投资的17.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3973.38万元,占项目总投资的39.49%;设备购置费3046.83万元,占项目总投资的30.28%;其它投资1326.21万元,占项目总投资的13.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8346.42+1715.48=10061.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10061.90120.55%120.55%100.00%2项目建设投资万元8346.42100.00%100.00%82.95%2.1工程费用万元7020.2184.11%84.11%69.77%2.1.1建筑工程费万元3973.3847.61%47.61%39.49%2.1.2设备购置及安装费万元3046.8336.50%36.50%30.28%2.2工程建设其他费用万元539.296.46%6.46%5.36%2.2.1无形资产万元539.296.46%6.46%5.36%2.3预备费万元786.929.43%9.43%7.82%2.3.1基本预备费万元365.004.37%4.37%3.63%2.3.2涨价预备费万元421.925.06%5.06%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8346.42100.00%100.00%82.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1715.4820.55%20.55%17.05%7铺底流动资金万元571.836.85%6.85%5.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.15%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.68%,固定资产投资强度173.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15875.3615875.3640746.0540746.053292.111.1主要生产车间9525.229525.2224447.6324447.632041.111.2辅助生产车间5080.125080.1213038.7413038.741053.481.3其他生产车间1270.031270.032363.272363.27197.532仓储工程3368.183368.188677.328677.32509.892.1成品贮存842.04842.042169.332169.33127.472.2原料仓储1751.451751.454512.214512.21265.142.3辅助材料仓库774.68774.681995.781995.78117.273供配电工程179.64179.64179.64179.6411.883.1供配电室179.64179.64179.64179.6411.884给排水工程206.58206.58206.58206.5810.624.1给排水206.58206.58206.58206.5810.625服务性工程2133.182133.182133.182133.18125.355.1办公用房1019.151019.151019.151019.1570.655.2生活服务1114.031114.031114.031114.0374.716消防及环保工程601.78601.78601.78601.7839.786.1消防环保工程601.78601.78601.78601.7839.787项目总图工程89.8289.8289.8289.82-81.507.1场地及道路硬化5734.91955.36955.367.2场区围墙955.365734.915734.917.3安全保卫室89.8289.8289.8289.828绿化工程1864.3465.25合计22454.5454095.7754095.773973.38(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费3046.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量1267275.45千瓦时,折合155.75吨标准煤。2、项目年总用水量7434.93立方米,折合0.63吨标准煤。3、“电烤盘项目投资建设项目”,年用电量1267275.45千瓦时,年总用水量7434.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.38吨标准煤/年。达产年综合节能量60.81吨标准煤/年,项目总节能率29.34%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电烤盘项目”主要从事电烤盘项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电烤盘项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项

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