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文档简介

泓域咨询MACRO/ 球墨铸铁管产品项目立项申请报告球墨铸铁管产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29368.01平方米(折合约44.03亩),其中:净用地面积29368.01平方米(红线范围折合约44.03亩)。项目规划总建筑面积34654.25平方米,其中:规划建设主体工程25643.63平方米,计容建筑面积34654.25平方米;预计建筑工程投资3063.42万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为球墨铸铁管产品,根据市场情况,预计年产值14669.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7237.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3063.423680.89164.387237.651.1工程费用万元3063.423680.8910833.351.1.1建筑工程费用万元3063.423063.4233.16%1.1.2设备购置及安装费万元3680.893680.8939.84%1.2工程建设其他费用万元493.34493.345.34%1.2.1无形资产万元214.58214.581.3预备费万元278.76278.761.3.1基本预备费万元138.21138.211.3.2涨价预备费万元140.55140.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元7237.657237.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2001.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10833.354477.237409.5710833.3510833.3510833.351.1应收账款万元3250.011300.002275.003250.013250.013250.011.2存货万元4875.011950.003412.514875.014875.014875.011.2.1原辅材料万元1462.50585.001023.751462.501462.501462.501.2.2燃料动力万元73.1329.2551.1973.1373.1373.131.2.3在产品万元2242.50897.001569.752242.502242.502242.501.2.4产成品万元1096.88438.75767.811096.881096.881096.881.3现金万元2708.341083.341895.842708.342708.342708.342流动负债万元8832.343532.946182.648832.348832.348832.342.1应付账款万元8832.343532.946182.648832.348832.348832.343流动资金万元2001.01800.401400.712001.012001.012001.014铺底流动资金万元667.00266.80466.90667.00667.00667.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9238.66万元,其中:固定资产投资7237.65万元,占项目总投资的78.34%;流动资金2001.01万元,占项目总投资的21.66%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3063.42万元,占项目总投资的33.16%;设备购置费3680.89万元,占项目总投资的39.84%;其它投资493.34万元,占项目总投资的5.34%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7237.65+2001.01=9238.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9238.66127.65%127.65%100.00%2项目建设投资万元7237.65100.00%100.00%78.34%2.1工程费用万元6744.3193.18%93.18%73.00%2.1.1建筑工程费万元3063.4242.33%42.33%33.16%2.1.2设备购置及安装费万元3680.8950.86%50.86%39.84%2.2工程建设其他费用万元214.582.96%2.96%2.32%2.2.1无形资产万元214.582.96%2.96%2.32%2.3预备费万元278.763.85%3.85%3.02%2.3.1基本预备费万元138.211.91%1.91%1.50%2.3.2涨价预备费万元140.551.94%1.94%1.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7237.65100.00%100.00%78.34%5建设期间费用万元6流动资金万元2001.0127.65%27.65%21.66%7铺底流动资金万元667.009.22%9.22%7.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.79%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度164.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15113.5215113.5225643.6325643.632493.571.1主要生产车间9068.119068.1115386.1815386.181546.011.2辅助生产车间4836.334836.338205.968205.96797.941.3其他生产车间1209.081209.081487.331487.33149.612仓储工程3206.553206.555856.905856.90414.202.1成品贮存801.64801.641464.221464.22103.552.2原料仓储1667.411667.413045.593045.59215.382.3辅助材料仓库737.51737.511347.091347.0995.273供配电工程171.02171.02171.02171.0213.613.1供配电室171.02171.02171.02171.0213.614给排水工程196.67196.67196.67196.6712.174.1给排水196.67196.67196.67196.6712.175服务性工程2030.812030.812030.812030.81143.625.1办公用房1059.091059.091059.091059.0957.505.2生活服务971.72971.72971.72971.7263.766消防及环保工程572.90572.90572.90572.9045.586.1消防环保工程572.90572.90572.90572.9045.587项目总图工程85.5185.5185.5185.51-125.497.1场地及道路硬化5796.391218.031218.037.2场区围墙1218.035796.395796.397.3安全保卫室85.5185.5185.5185.518绿化工程1890.1866.16合计21376.9734654.2534654.253063.42(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3680.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量876962.75千瓦时,折合107.78吨标准煤。2、项目年总用水量9227.42立方米,折合0.79吨标准煤。3、“球墨铸铁管产品项目投资建设项目”,年用电量876962.75千瓦时,年总用水量9227.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.57吨标准煤/年。达产年综合节能量34.29吨标准煤/年,项目总节能率20.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“球墨铸铁管产品项目”主要从事球墨铸铁管产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性球墨铸铁管产品项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目

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