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文档简介

泓域咨询MACRO/ 粘结材料项目立项申请报告粘结材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25452.72平方米(折合约38.16亩),其中:净用地面积25452.72平方米(红线范围折合约38.16亩)。项目规划总建筑面积42760.57平方米,其中:规划建设主体工程28169.75平方米,计容建筑面积42760.57平方米;预计建筑工程投资3445.69万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粘结材料,根据市场情况,预计年产值22173.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7038.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3445.693409.82184.467038.991.1工程费用万元3445.693409.8213521.511.1.1建筑工程费用万元3445.693445.6936.24%1.1.2设备购置及安装费万元3409.823409.8235.86%1.2工程建设其他费用万元183.48183.481.93%1.2.1无形资产万元84.2084.201.3预备费万元99.2899.281.3.1基本预备费万元53.4953.491.3.2涨价预备费万元45.7945.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元7038.997038.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2469.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13521.518958.7211427.9513521.5113521.5113521.511.1应收账款万元4056.452231.052839.524056.454056.454056.451.2存货万元6084.683346.574259.286084.686084.686084.681.2.1原辅材料万元1825.401003.971277.781825.401825.401825.401.2.2燃料动力万元91.2750.2063.8991.2791.2791.271.2.3在产品万元2798.951539.421959.272798.952798.952798.951.2.4产成品万元1369.05752.98958.341369.051369.051369.051.3现金万元3380.381859.212366.263380.383380.383380.382流动负债万元11052.466078.857736.7211052.4611052.4611052.462.1应付账款万元11052.466078.857736.7211052.4611052.4611052.463流动资金万元2469.051357.981728.342469.052469.052469.054铺底流动资金万元823.01452.66576.11823.01823.01823.013、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9508.04万元,其中:固定资产投资7038.99万元,占项目总投资的74.03%;流动资金2469.05万元,占项目总投资的25.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3445.69万元,占项目总投资的36.24%;设备购置费3409.82万元,占项目总投资的35.86%;其它投资183.48万元,占项目总投资的1.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7038.99+2469.05=9508.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9508.04135.08%135.08%100.00%2项目建设投资万元7038.99100.00%100.00%74.03%2.1工程费用万元6855.5197.39%97.39%72.10%2.1.1建筑工程费万元3445.6948.95%48.95%36.24%2.1.2设备购置及安装费万元3409.8248.44%48.44%35.86%2.2工程建设其他费用万元84.201.20%1.20%0.89%2.2.1无形资产万元84.201.20%1.20%0.89%2.3预备费万元99.281.41%1.41%1.04%2.3.1基本预备费万元53.490.76%0.76%0.56%2.3.2涨价预备费万元45.790.65%0.65%0.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7038.99100.00%100.00%74.03%5建设期间费用万元6流动资金万元2469.0535.08%35.08%25.97%7铺底流动资金万元823.0211.69%11.69%8.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.67%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度184.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12897.0712897.0728169.7528169.752496.941.1主要生产车间7738.247738.2416901.8516901.851548.101.2辅助生产车间4127.064127.069014.329014.32799.021.3其他生产车间1031.771031.771633.851633.85149.822仓储工程2736.292736.299484.039484.03611.392.1成品贮存684.07684.072371.012371.01152.852.2原料仓储1422.871422.874931.704931.70317.922.3辅助材料仓库629.35629.352181.332181.33140.623供配电工程145.94145.94145.94145.9410.583.1供配电室145.94145.94145.94145.9410.584给排水工程167.83167.83167.83167.839.474.1给排水167.83167.83167.83167.839.475服务性工程1732.991732.991732.991732.99111.725.1办公用房825.58825.58825.58825.5850.865.2生活服务907.41907.41907.41907.4147.626消防及环保工程488.88488.88488.88488.8835.466.1消防环保工程488.88488.88488.88488.8835.467项目总图工程72.9772.9772.9772.97108.097.1场地及道路硬化4996.15884.94884.947.2场区围墙884.944996.154996.157.3安全保卫室72.9772.9772.9772.978绿化工程1772.4462.04合计18241.9642760.5742760.573445.69(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费3409.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量587869.35千瓦时,折合72.25吨标准煤。2、项目年总用水量18829.61立方米,折合1.61吨标准煤。3、“粘结材料项目投资建设项目”,年用电量587869.35千瓦时,年总用水量18829.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.86吨标准煤/年。达产年综合节能量31.65吨标准煤/年,项目总节能率27.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济开发区发展规划,符合某临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“粘结材料项目”主要从事粘结材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粘结材料项目选址于某临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某临港经济开

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