电力管项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第1页
电力管项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第2页
电力管项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第3页
电力管项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第4页
电力管项目立项申请报告范本(立项备案申请).docx_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 电力管项目立项申请报告电力管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54153.73平方米(折合约81.19亩),其中:净用地面积54153.73平方米(红线范围折合约81.19亩)。项目规划总建筑面积76356.76平方米,其中:规划建设主体工程60126.82平方米,计容建筑面积76356.76平方米;预计建筑工程投资6679.68万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电力管,根据市场情况,预计年产值22993.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13911.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6679.684170.87171.3413911.091.1工程费用万元6679.684170.8717616.641.1.1建筑工程费用万元6679.686679.6839.08%1.1.2设备购置及安装费万元4170.874170.8724.40%1.2工程建设其他费用万元3060.543060.5417.91%1.2.1无形资产万元1414.461414.461.3预备费万元1646.081646.081.3.1基本预备费万元668.92668.921.3.2涨价预备费万元977.16977.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元13911.0913911.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3180.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17616.6410208.3811632.5517616.6417616.6417616.641.1应收账款万元5284.993171.003963.745284.995284.995284.991.2存货万元7927.494756.495945.627927.497927.497927.491.2.1原辅材料万元2378.251426.951783.692378.252378.252378.251.2.2燃料动力万元118.9171.3589.18118.91118.91118.911.2.3在产品万元3646.652187.992734.983646.653646.653646.651.2.4产成品万元1783.691070.211337.761783.691783.691783.691.3现金万元4404.162642.503303.124404.164404.164404.162流动负债万元14436.518661.9110827.3814436.5114436.5114436.512.1应付账款万元14436.518661.9110827.3814436.5114436.5114436.513流动资金万元3180.131908.082385.103180.133180.133180.134铺底流动资金万元1060.03636.03795.031060.031060.031060.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17091.22万元,其中:固定资产投资13911.09万元,占项目总投资的81.39%;流动资金3180.13万元,占项目总投资的18.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6679.68万元,占项目总投资的39.08%;设备购置费4170.87万元,占项目总投资的24.40%;其它投资3060.54万元,占项目总投资的17.91%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13911.09+3180.13=17091.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17091.22122.86%122.86%100.00%2项目建设投资万元13911.09100.00%100.00%81.39%2.1工程费用万元10850.5578.00%78.00%63.49%2.1.1建筑工程费万元6679.6848.02%48.02%39.08%2.1.2设备购置及安装费万元4170.8729.98%29.98%24.40%2.2工程建设其他费用万元1414.4610.17%10.17%8.28%2.2.1无形资产万元1414.4610.17%10.17%8.28%2.3预备费万元1646.0811.83%11.83%9.63%2.3.1基本预备费万元668.924.81%4.81%3.91%2.3.2涨价预备费万元977.167.02%7.02%5.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13911.09100.00%100.00%81.39%5建设期间费用万元6流动资金万元3180.1322.86%22.86%18.61%7铺底流动资金万元1060.047.62%7.62%6.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.68%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度171.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21700.8921700.8960126.8260126.825785.881.1主要生产车间13020.5313020.5336076.0936076.093587.251.2辅助生产车间6944.286944.2819240.5819240.581851.481.3其他生产车间1736.071736.073487.363487.36347.152仓储工程4604.154604.1510549.4610549.46738.292.1成品贮存1151.041151.042637.362637.36184.572.2原料仓储2394.162394.165485.725485.72383.912.3辅助材料仓库1058.951058.952426.382426.38169.813供配电工程245.55245.55245.55245.5519.333.1供配电室245.55245.55245.55245.5519.334给排水工程282.39282.39282.39282.3917.294.1给排水282.39282.39282.39282.3917.295服务性工程2915.962915.962915.962915.96204.075.1办公用房1381.401381.401381.401381.40120.295.2生活服务1534.561534.561534.561534.5685.566消防及环保工程822.61822.61822.61822.6164.776.1消防环保工程822.61822.61822.61822.6164.777项目总图工程122.78122.78122.78122.78-265.567.1场地及道路硬化7840.701840.651840.657.2场区围墙1840.657840.707840.707.3安全保卫室122.78122.78122.78122.788绿化工程3303.03115.61合计30694.3376356.7676356.766679.68(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费4170.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1107635.36千瓦时,折合136.13吨标准煤。2、项目年总用水量11925.07立方米,折合1.02吨标准煤。3、“电力管项目投资建设项目”,年用电量1107635.36千瓦时,年总用水量11925.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.15吨标准煤/年。达产年综合节能量34.29吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电力管项目”主要从事电力管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电力管项目选址于xxx工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论