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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料购物袋项目立项申请报告塑料购物袋项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16895.11平方米(折合约25.33亩),其中:净用地面积16895.11平方米(红线范围折合约25.33亩)。项目规划总建筑面积18753.57平方米,其中:规划建设主体工程14630.55平方米,计容建筑面积18753.57平方米;预计建筑工程投资1445.54万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料购物袋,根据市场情况,预计年产值11248.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4366.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1445.541391.49172.384366.391.1工程费用万元1445.541391.498426.521.1.1建筑工程费用万元1445.541445.5425.52%1.1.2设备购置及安装费万元1391.491391.4924.57%1.2工程建设其他费用万元1529.361529.3627.00%1.2.1无形资产万元732.24732.241.3预备费万元797.12797.121.3.1基本预备费万元367.83367.831.3.2涨价预备费万元429.29429.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元4366.394366.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1297.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8426.523471.565291.568426.528426.528426.521.1应收账款万元2527.961011.181769.572527.962527.962527.961.2存货万元3791.931516.772654.353791.933791.933791.931.2.1原辅材料万元1137.58455.03796.311137.581137.581137.581.2.2燃料动力万元56.8822.7539.8256.8856.8856.881.2.3在产品万元1744.29697.721221.001744.291744.291744.291.2.4产成品万元853.18341.27597.23853.18853.18853.181.3现金万元2106.63842.651474.642106.632106.632106.632流动负债万元7129.482851.794990.647129.487129.487129.482.1应付账款万元7129.482851.794990.647129.487129.487129.483流动资金万元1297.04518.82907.931297.041297.041297.044铺底流动资金万元432.34172.94302.64432.34432.34432.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5663.43万元,其中:固定资产投资4366.39万元,占项目总投资的77.10%;流动资金1297.04万元,占项目总投资的22.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1445.54万元,占项目总投资的25.52%;设备购置费1391.49万元,占项目总投资的24.57%;其它投资1529.36万元,占项目总投资的27.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4366.39+1297.04=5663.43(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5663.43129.71%129.71%100.00%2项目建设投资万元4366.39100.00%100.00%77.10%2.1工程费用万元2837.0364.97%64.97%50.09%2.1.1建筑工程费万元1445.5433.11%33.11%25.52%2.1.2设备购置及安装费万元1391.4931.87%31.87%24.57%2.2工程建设其他费用万元732.2416.77%16.77%12.93%2.2.1无形资产万元732.2416.77%16.77%12.93%2.3预备费万元797.1218.26%18.26%14.07%2.3.1基本预备费万元367.838.42%8.42%6.49%2.3.2涨价预备费万元429.299.83%9.83%7.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4366.39100.00%100.00%77.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1297.0429.71%29.71%22.90%7铺底流动资金万元432.359.90%9.90%7.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.87%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度172.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6554.146554.1414630.5514630.551240.511.1主要生产车间3932.483932.488778.338778.33769.121.2辅助生产车间2097.322097.324681.784681.78396.961.3其他生产车间524.33524.33848.57848.5774.432仓储工程1390.551390.552679.962679.96165.262.1成品贮存347.64347.64669.99669.9941.312.2原料仓储723.09723.091393.581393.5885.942.3辅助材料仓库319.83319.83616.39616.3938.013供配电工程74.1674.1674.1674.165.143.1供配电室74.1674.1674.1674.165.144给排水工程85.2985.2985.2985.294.604.1给排水85.2985.2985.2985.294.605服务性工程880.68880.68880.68880.6854.315.1办公用房490.76490.76490.76490.7631.615.2生活服务389.92389.92389.92389.9226.896消防及环保工程248.45248.45248.45248.4517.246.1消防环保工程248.45248.45248.45248.4517.247项目总图工程37.0837.0837.0837.08-79.867.1场地及道路硬化2535.60507.33507.337.2场区围墙507.332535.602535.607.3安全保卫室37.0837.0837.0837.088绿化工程1095.3438.34合计9270.3518753.5718753.571445.54(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1391.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1015040.85千瓦时,折合124.75吨标准煤。2、项目年总用水量11440.68立方米,折合0.98吨标准煤。3、“塑料购物袋项目投资建设项目”,年用电量1015040.85千瓦时,年总用水量11440.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.73吨标准煤/年。达产年综合节能量35.46吨标准煤/年,项目总节能率24.93%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“塑料购物袋项目”主要从事塑料购物袋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料购物袋项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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