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文档简介

泓域咨询MACRO/ 米饭套餐项目立项申请报告米饭套餐项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12693.01平方米(折合约19.03亩),其中:净用地面积12693.01平方米(红线范围折合约19.03亩)。项目规划总建筑面积14343.10平方米,其中:规划建设主体工程8911.26平方米,计容建筑面积14343.10平方米;预计建筑工程投资1019.59万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为米饭套餐,根据市场情况,预计年产值3982.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3061.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1019.591276.90160.903061.931.1工程费用万元1019.591276.903055.491.1.1建筑工程费用万元1019.591019.5927.98%1.1.2设备购置及安装费万元1276.901276.9035.04%1.2工程建设其他费用万元765.44765.4421.00%1.2.1无形资产万元361.47361.471.3预备费万元403.97403.971.3.1基本预备费万元205.25205.251.3.2涨价预备费万元198.72198.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元3061.933061.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金582.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3055.491035.052438.253055.493055.493055.491.1应收账款万元916.65366.66733.32916.65916.65916.651.2存货万元1374.97549.991099.981374.971374.971374.971.2.1原辅材料万元412.49165.00329.99412.49412.49412.491.2.2燃料动力万元20.628.2516.5020.6220.6220.621.2.3在产品万元632.49252.99505.99632.49632.49632.491.2.4产成品万元309.37123.75247.49309.37309.37309.371.3现金万元763.87305.55611.10763.87763.87763.872流动负债万元2472.96989.181978.372472.962472.962472.962.1应付账款万元2472.96989.181978.372472.962472.962472.963流动资金万元582.53233.01466.02582.53582.53582.534铺底流动资金万元194.1777.67155.34194.17194.17194.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3644.46万元,其中:固定资产投资3061.93万元,占项目总投资的84.02%;流动资金582.53万元,占项目总投资的15.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1019.59万元,占项目总投资的27.98%;设备购置费1276.90万元,占项目总投资的35.04%;其它投资765.44万元,占项目总投资的21.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3061.93+582.53=3644.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3644.46119.02%119.02%100.00%2项目建设投资万元3061.93100.00%100.00%84.02%2.1工程费用万元2296.4975.00%75.00%63.01%2.1.1建筑工程费万元1019.5933.30%33.30%27.98%2.1.2设备购置及安装费万元1276.9041.70%41.70%35.04%2.2工程建设其他费用万元361.4711.81%11.81%9.92%2.2.1无形资产万元361.4711.81%11.81%9.92%2.3预备费万元403.9713.19%13.19%11.08%2.3.1基本预备费万元205.256.70%6.70%5.63%2.3.2涨价预备费万元198.726.49%6.49%5.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3061.93100.00%100.00%84.02%5建设期间费用万元6流动资金万元582.5319.02%19.02%15.98%7铺底流动资金万元194.186.34%6.34%5.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.32%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度160.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5861.795861.798911.268911.26696.811.1主要生产车间3517.073517.075346.765346.76432.021.2辅助生产车间1875.771875.772851.602851.60222.981.3其他生产车间468.94468.94516.85516.8541.812仓储工程1243.661243.663530.703530.70200.792.1成品贮存310.92310.92882.67882.6750.202.2原料仓储646.70646.701835.961835.96104.412.3辅助材料仓库286.04286.04812.06812.0646.183供配电工程66.3366.3366.3366.334.243.1供配电室66.3366.3366.3366.334.244给排水工程76.2876.2876.2876.283.804.1给排水76.2876.2876.2876.283.805服务性工程787.65787.65787.65787.6544.795.1办公用房406.37406.37406.37406.3722.295.2生活服务381.28381.28381.28381.2822.316消防及环保工程222.20222.20222.20222.2014.226.1消防环保工程222.20222.20222.20222.2014.227项目总图工程33.1633.1633.1633.1631.527.1场地及道路硬化2129.75492.96492.967.2场区围墙492.962129.752129.757.3安全保卫室33.1633.1633.1633.168绿化工程669.1123.42合计8291.0714343.1014343.101019.59(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费1276.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1272808.34千瓦时,折合156.43吨标准煤。2、项目年总用水量3618.79立方米,折合0.31吨标准煤。3、“米饭套餐项目投资建设项目”,年用电量1272808.34千瓦时,年总用水量3618.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.74吨标准煤/年。达产年综合节能量41.67吨标准煤/年,项目总节能率27.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“米饭套餐项目”主要从事米饭套餐项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性米饭套餐项目选址于某出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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