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文档简介

泓域咨询MACRO/ 原生态铁锅项目立项申请报告原生态铁锅项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24265.46平方米(折合约36.38亩),其中:净用地面积24265.46平方米(红线范围折合约36.38亩)。项目规划总建筑面积35427.57平方米,其中:规划建设主体工程22228.94平方米,计容建筑面积35427.57平方米;预计建筑工程投资2972.57万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为原生态铁锅,根据市场情况,预计年产值13054.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6080.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2972.571824.61167.136080.191.1工程费用万元2972.571824.619366.901.1.1建筑工程费用万元2972.572972.5737.40%1.1.2设备购置及安装费万元1824.611824.6122.96%1.2工程建设其他费用万元1283.011283.0116.14%1.2.1无形资产万元705.32705.321.3预备费万元577.69577.691.3.1基本预备费万元239.69239.691.3.2涨价预备费万元338.00338.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元6080.196080.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1866.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9366.904663.076306.969366.909366.909366.901.1应收账款万元2810.071264.532248.062810.072810.072810.071.2存货万元4215.101896.803372.084215.104215.104215.101.2.1原辅材料万元1264.53569.041011.621264.531264.531264.531.2.2燃料动力万元63.2328.4550.5863.2363.2363.231.2.3在产品万元1938.95872.531551.161938.951938.951938.951.2.4产成品万元948.40426.78758.72948.40948.40948.401.3现金万元2341.721053.781873.382341.722341.722341.722流动负债万元7499.933374.975999.947499.937499.937499.932.1应付账款万元7499.933374.975999.947499.937499.937499.933流动资金万元1866.97840.141493.581866.971866.971866.974铺底流动资金万元622.32280.05497.86622.32622.32622.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7947.16万元,其中:固定资产投资6080.19万元,占项目总投资的76.51%;流动资金1866.97万元,占项目总投资的23.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2972.57万元,占项目总投资的37.40%;设备购置费1824.61万元,占项目总投资的22.96%;其它投资1283.01万元,占项目总投资的16.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6080.19+1866.97=7947.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7947.16130.71%130.71%100.00%2项目建设投资万元6080.19100.00%100.00%76.51%2.1工程费用万元4797.1878.90%78.90%60.36%2.1.1建筑工程费万元2972.5748.89%48.89%37.40%2.1.2设备购置及安装费万元1824.6130.01%30.01%22.96%2.2工程建设其他费用万元705.3211.60%11.60%8.88%2.2.1无形资产万元705.3211.60%11.60%8.88%2.3预备费万元577.699.50%9.50%7.27%2.3.1基本预备费万元239.693.94%3.94%3.02%2.3.2涨价预备费万元338.005.56%5.56%4.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6080.19100.00%100.00%76.51%5建设期间费用万元6流动资金万元1866.9730.71%30.71%23.49%7铺底流动资金万元622.3210.24%10.24%7.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.39%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度167.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9159.429159.4222228.9422228.942051.641.1主要生产车间5495.655495.6513337.3613337.361272.021.2辅助生产车间2931.012931.017113.267113.26656.521.3其他生产车间732.75732.751289.281289.28123.102仓储工程1943.301943.308579.118579.11575.872.1成品贮存485.82485.822144.782144.78143.972.2原料仓储1010.521010.524461.144461.14299.452.3辅助材料仓库446.96446.961973.201973.20132.453供配电工程103.64103.64103.64103.647.833.1供配电室103.64103.64103.64103.647.834给排水工程119.19119.19119.19119.197.004.1给排水119.19119.19119.19119.197.005服务性工程1230.761230.761230.761230.7682.615.1办公用房687.90687.90687.90687.9042.785.2生活服务542.86542.86542.86542.8640.796消防及环保工程347.20347.20347.20347.2026.226.1消防环保工程347.20347.20347.20347.2026.227项目总图工程51.8251.8251.8251.82174.947.1场地及道路硬化3556.12628.89628.897.2场区围墙628.893556.123556.127.3安全保卫室51.8251.8251.8251.828绿化工程1327.4146.46合计12955.3335427.5735427.572972.57(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费1824.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量487300.97千瓦时,折合59.89吨标准煤。2、项目年总用水量9291.63立方米,折合0.79吨标准煤。3、“原生态铁锅项目投资建设项目”,年用电量487300.97千瓦时,年总用水量9291.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.68吨标准煤/年。达产年综合节能量21.32吨标准煤/年,项目总节能率22.53%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“原生态铁锅项目”主要从事原生态铁锅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性原生态铁锅项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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