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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高分子材料制品项目立项申请报告高分子材料制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16361.51平方米(折合约24.53亩),其中:净用地面积16361.51平方米(红线范围折合约24.53亩)。项目规划总建筑面积26996.49平方米,其中:规划建设主体工程16552.80平方米,计容建筑面积26996.49平方米;预计建筑工程投资2389.65万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高分子材料制品,根据市场情况,预计年产值10476.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4359.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2389.651749.21177.744359.961.1工程费用万元2389.651749.218063.041.1.1建筑工程费用万元2389.652389.6542.00%1.1.2设备购置及安装费万元1749.211749.2130.75%1.2工程建设其他费用万元221.10221.103.89%1.2.1无形资产万元117.78117.781.3预备费万元103.32103.321.3.1基本预备费万元60.5860.581.3.2涨价预备费万元42.7442.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元4359.964359.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1329.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8063.043761.584673.998063.048063.048063.041.1应收账款万元2418.911088.511693.242418.912418.912418.911.2存货万元3628.371632.772539.863628.373628.373628.371.2.1原辅材料万元1088.51489.83761.961088.511088.511088.511.2.2燃料动力万元54.4324.4938.1054.4354.4354.431.2.3在产品万元1669.05751.071168.341669.051669.051669.051.2.4产成品万元816.38367.37571.47816.38816.38816.381.3现金万元2015.76907.091411.032015.762015.762015.762流动负债万元6733.883030.254713.726733.886733.886733.882.1应付账款万元6733.883030.254713.726733.886733.886733.883流动资金万元1329.16598.12930.411329.161329.161329.164铺底流动资金万元443.05199.37310.14443.05443.05443.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5689.12万元,其中:固定资产投资4359.96万元,占项目总投资的76.64%;流动资金1329.16万元,占项目总投资的23.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2389.65万元,占项目总投资的42.00%;设备购置费1749.21万元,占项目总投资的30.75%;其它投资221.10万元,占项目总投资的3.89%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4359.96+1329.16=5689.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5689.12130.49%130.49%100.00%2项目建设投资万元4359.96100.00%100.00%76.64%2.1工程费用万元4138.8694.93%94.93%72.75%2.1.1建筑工程费万元2389.6554.81%54.81%42.00%2.1.2设备购置及安装费万元1749.2140.12%40.12%30.75%2.2工程建设其他费用万元117.782.70%2.70%2.07%2.2.1无形资产万元117.782.70%2.70%2.07%2.3预备费万元103.322.37%2.37%1.82%2.3.1基本预备费万元60.581.39%1.39%1.06%2.3.2涨价预备费万元42.740.98%0.98%0.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4359.96100.00%100.00%76.64%5建设期间费用万元6流动资金万元1329.1630.49%30.49%23.36%7铺底流动资金万元443.0510.16%10.16%7.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.07%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度177.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8683.798683.7916552.8016552.801611.731.1主要生产车间5210.275210.279931.689931.68999.271.2辅助生产车间2778.812778.815296.905296.90515.751.3其他生产车间694.70694.70960.06960.0696.702仓储工程1842.391842.396788.406788.40480.712.1成品贮存460.60460.601697.101697.10120.182.2原料仓储958.04958.043529.973529.97249.972.3辅助材料仓库423.75423.751561.331561.33110.563供配电工程98.2698.2698.2698.267.833.1供配电室98.2698.2698.2698.267.834给排水工程113.00113.00113.00113.007.004.1给排水113.00113.00113.00113.007.005服务性工程1166.851166.851166.851166.8582.635.1办公用房477.01477.01477.01477.0143.315.2生活服务689.84689.84689.84689.8447.146消防及环保工程329.17329.17329.17329.1726.226.1消防环保工程329.17329.17329.17329.1726.227项目总图工程49.1349.1349.1349.13131.627.1场地及道路硬化3424.39549.28549.287.2场区围墙549.283424.393424.397.3安全保卫室49.1349.1349.1349.138绿化工程1197.3241.91合计12282.5926996.4926996.492389.65(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费1749.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量1178342.41千瓦时,折合144.82吨标准煤。2、项目年总用水量8810.74立方米,折合0.75吨标准煤。3、“高分子材料制品项目投资建设项目”,年用电量1178342.41千瓦时,年总用水量8810.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.57吨标准煤/年。达产年综合节能量41.06吨标准煤/年,项目总节能率22.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高分子材料制品项目”主要从事高分子材料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高分子材料制品项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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