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泓域咨询MACRO/ 玻璃仪器项目立项申请报告玻璃仪器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55567.77平方米(折合约83.31亩),其中:净用地面积55567.77平方米(红线范围折合约83.31亩)。项目规划总建筑面积75016.49平方米,其中:规划建设主体工程50805.66平方米,计容建筑面积75016.49平方米;预计建筑工程投资6428.21万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃仪器,根据市场情况,预计年产值55703.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16427.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6428.215477.84197.1916427.901.1工程费用万元6428.215477.8438653.121.1.1建筑工程费用万元6428.216428.2129.01%1.1.2设备购置及安装费万元5477.845477.8424.72%1.2工程建设其他费用万元4521.854521.8520.41%1.2.1无形资产万元2219.782219.781.3预备费万元2302.072302.071.3.1基本预备费万元1020.081020.081.3.2涨价预备费万元1281.991281.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元16427.9016427.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5731.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38653.1223847.8428254.6838653.1238653.1238653.121.1应收账款万元11595.947537.369276.7511595.9411595.9411595.941.2存货万元17393.9011306.0413915.1217393.9017393.9017393.901.2.1原辅材料万元5218.173391.814174.545218.175218.175218.171.2.2燃料动力万元260.91169.59208.73260.91260.91260.911.2.3在产品万元8001.195200.786400.968001.198001.198001.191.2.4产成品万元3913.632543.863130.903913.633913.633913.631.3现金万元9663.286281.137730.629663.289663.289663.282流动负债万元32922.0921399.3626337.6732922.0932922.0932922.092.1应付账款万元32922.0921399.3626337.6732922.0932922.0932922.093流动资金万元5731.033725.174584.825731.035731.035731.034铺底流动资金万元1910.321241.721528.271910.321910.321910.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22158.93万元,其中:固定资产投资16427.90万元,占项目总投资的74.14%;流动资金5731.03万元,占项目总投资的25.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6428.21万元,占项目总投资的29.01%;设备购置费5477.84万元,占项目总投资的24.72%;其它投资4521.85万元,占项目总投资的20.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16427.90+5731.03=22158.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22158.93134.89%134.89%100.00%2项目建设投资万元16427.90100.00%100.00%74.14%2.1工程费用万元11906.0572.47%72.47%53.73%2.1.1建筑工程费万元6428.2139.13%39.13%29.01%2.1.2设备购置及安装费万元5477.8433.34%33.34%24.72%2.2工程建设其他费用万元2219.7813.51%13.51%10.02%2.2.1无形资产万元2219.7813.51%13.51%10.02%2.3预备费万元2302.0714.01%14.01%10.39%2.3.1基本预备费万元1020.086.21%6.21%4.60%2.3.2涨价预备费万元1281.997.80%7.80%5.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16427.90100.00%100.00%74.14%5建设期间费用万元6流动资金万元5731.0334.89%34.89%25.86%7铺底流动资金万元1910.3411.63%11.63%8.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.96%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.77%,固定资产投资强度197.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21591.8221591.8250805.6650805.664788.931.1主要生产车间12955.0912955.0930483.4030483.402969.141.2辅助生产车间6909.386909.3816257.8116257.811532.461.3其他生产车间1727.351727.352946.732946.73287.342仓储工程4581.014581.0115737.0415737.041078.812.1成品贮存1145.251145.253934.263934.26269.702.2原料仓储2382.132382.138183.268183.26560.982.3辅助材料仓库1053.631053.633619.523619.52248.133供配电工程244.32244.32244.32244.3218.843.1供配电室244.32244.32244.32244.3218.844给排水工程280.97280.97280.97280.9716.854.1给排水280.97280.97280.97280.9716.855服务性工程2901.302901.302901.302901.30198.895.1办公用房1374.731374.731374.731374.7379.575.2生活服务1526.571526.571526.571526.57103.036消防及环保工程818.47818.47818.47818.4763.126.1消防环保工程818.47818.47818.47818.4763.127项目总图工程122.16122.16122.16122.16154.617.1场地及道路硬化7898.401502.741502.747.2场区围墙1502.747898.407898.407.3安全保卫室122.16122.16122.16122.168绿化工程3090.18108.16合计30540.0575016.4975016.496428.21(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费5477.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量702351.31千瓦时,折合86.32吨标准煤。2、项目年总用水量37271.59立方米,折合3.18吨标准煤。3、“玻璃仪器项目投资建设项目”,年用电量702351.31千瓦时,年总用水量37271.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)89.50吨标准煤/年。达产年综合节能量28.26吨标准煤/年,项目总节能率21.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范区发展规划,符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“玻璃仪器项目”主要从事玻璃仪器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃仪器项目选址于xx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济

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