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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高分子新材料项目立项申请报告高分子新材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17695.51平方米(折合约26.53亩),其中:净用地面积17695.51平方米(红线范围折合约26.53亩)。项目规划总建筑面积22827.21平方米,其中:规划建设主体工程16696.01平方米,计容建筑面积22827.21平方米;预计建筑工程投资1690.24万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高分子新材料,根据市场情况,预计年产值10413.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4994.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1690.241475.35188.264994.541.1工程费用万元1690.241475.358216.401.1.1建筑工程费用万元1690.241690.2427.05%1.1.2设备购置及安装费万元1475.351475.3523.61%1.2工程建设其他费用万元1828.951828.9529.26%1.2.1无形资产万元835.56835.561.3预备费万元993.39993.391.3.1基本预备费万元514.30514.301.3.2涨价预备费万元479.09479.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元4994.544994.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1255.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8216.403587.954981.728216.408216.408216.401.1应收账款万元2464.921109.211848.692464.922464.922464.921.2存货万元3697.381663.822773.033697.383697.383697.381.2.1原辅材料万元1109.21499.15831.911109.211109.211109.211.2.2燃料动力万元55.4624.9641.6055.4655.4655.461.2.3在产品万元1700.79765.361275.601700.791700.791700.791.2.4产成品万元831.91374.36623.93831.91831.91831.911.3现金万元2054.10924.351540.572054.102054.102054.102流动负债万元6961.213132.545220.916961.216961.216961.212.1应付账款万元6961.213132.545220.916961.216961.216961.213流动资金万元1255.19564.84941.391255.191255.191255.194铺底流动资金万元418.39188.28313.80418.39418.39418.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6249.73万元,其中:固定资产投资4994.54万元,占项目总投资的79.92%;流动资金1255.19万元,占项目总投资的20.08%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1690.24万元,占项目总投资的27.05%;设备购置费1475.35万元,占项目总投资的23.61%;其它投资1828.95万元,占项目总投资的29.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4994.54+1255.19=6249.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6249.73125.13%125.13%100.00%2项目建设投资万元4994.54100.00%100.00%79.92%2.1工程费用万元3165.5963.38%63.38%50.65%2.1.1建筑工程费万元1690.2433.84%33.84%27.05%2.1.2设备购置及安装费万元1475.3529.54%29.54%23.61%2.2工程建设其他费用万元835.5616.73%16.73%13.37%2.2.1无形资产万元835.5616.73%16.73%13.37%2.3预备费万元993.3919.89%19.89%15.89%2.3.1基本预备费万元514.3010.30%10.30%8.23%2.3.2涨价预备费万元479.099.59%9.59%7.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4994.54100.00%100.00%79.92%5建设期间费用万元6流动资金万元1255.1925.13%25.13%20.08%7铺底流动资金万元418.408.38%8.38%6.69%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.98%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度188.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7503.947503.9416696.0116696.011359.881.1主要生产车间4502.364502.3610017.6110017.61843.131.2辅助生产车间2401.262401.265342.725342.72435.161.3其他生产车间600.32600.32968.37968.3781.592仓储工程1592.071592.073985.283985.28236.072.1成品贮存398.02398.02996.32996.3259.022.2原料仓储827.88827.882072.352072.35122.762.3辅助材料仓库366.18366.18916.61916.6154.303供配电工程84.9184.9184.9184.915.663.1供配电室84.9184.9184.9184.915.664给排水工程97.6597.6597.6597.655.064.1给排水97.6597.6597.6597.655.065服务性工程1008.311008.311008.311008.3159.735.1办公用房573.00573.00573.00573.0025.415.2生活服务435.31435.31435.31435.3126.086消防及环保工程284.45284.45284.45284.4518.966.1消防环保工程284.45284.45284.45284.4518.967项目总图工程42.4642.4642.4642.46-36.717.1场地及道路硬化2719.56592.72592.727.2场区围墙592.722719.562719.567.3安全保卫室42.4642.4642.4642.468绿化工程1188.2641.59合计10613.7722827.2122827.211690.24(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1475.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量439539.13千瓦时,折合54.02吨标准煤。2、项目年总用水量5343.59立方米,折合0.46吨标准煤。3、“高分子新材料项目投资建设项目”,年用电量439539.13千瓦时,年总用水量5343.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.48吨标准煤/年。达产年综合节能量21.19吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高分子新材料项目”主要从事高分子新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高分子新材料项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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