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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电器产品项目立项申请报告电器产品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16108.05平方米(折合约24.15亩),其中:净用地面积16108.05平方米(红线范围折合约24.15亩)。项目规划总建筑面积16269.13平方米,其中:规划建设主体工程11800.09平方米,计容建筑面积16269.13平方米;预计建筑工程投资1255.60万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电器产品,根据市场情况,预计年产值14421.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4379.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1255.601438.25181.364379.841.1工程费用万元1255.601438.2510254.611.1.1建筑工程费用万元1255.601255.6020.80%1.1.2设备购置及安装费万元1438.251438.2523.83%1.2工程建设其他费用万元1685.991685.9927.93%1.2.1无形资产万元765.35765.351.3预备费万元920.64920.641.3.1基本预备费万元518.10518.101.3.2涨价预备费万元402.54402.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元4379.844379.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1656.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10254.615007.837622.4410254.6110254.6110254.611.1应收账款万元3076.381384.372307.293076.383076.383076.381.2存货万元4614.572076.563460.934614.574614.574614.571.2.1原辅材料万元1384.37622.971038.281384.371384.371384.371.2.2燃料动力万元69.2231.1551.9169.2269.2269.221.2.3在产品万元2122.70955.221592.032122.702122.702122.701.2.4产成品万元1038.28467.23778.711038.281038.281038.281.3现金万元2563.651153.641922.742563.652563.652563.652流动负债万元8598.073869.136448.558598.078598.078598.072.1应付账款万元8598.073869.136448.558598.078598.078598.073流动资金万元1656.54745.441242.401656.541656.541656.544铺底流动资金万元552.17248.48414.13552.17552.17552.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6036.38万元,其中:固定资产投资4379.84万元,占项目总投资的72.56%;流动资金1656.54万元,占项目总投资的27.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1255.60万元,占项目总投资的20.80%;设备购置费1438.25万元,占项目总投资的23.83%;其它投资1685.99万元,占项目总投资的27.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4379.84+1656.54=6036.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6036.38137.82%137.82%100.00%2项目建设投资万元4379.84100.00%100.00%72.56%2.1工程费用万元2693.8561.51%61.51%44.63%2.1.1建筑工程费万元1255.6028.67%28.67%20.80%2.1.2设备购置及安装费万元1438.2532.84%32.84%23.83%2.2工程建设其他费用万元765.3517.47%17.47%12.68%2.2.1无形资产万元765.3517.47%17.47%12.68%2.3预备费万元920.6421.02%21.02%15.25%2.3.1基本预备费万元518.1011.83%11.83%8.58%2.3.2涨价预备费万元402.549.19%9.19%6.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4379.84100.00%100.00%72.56%5建设期间费用万元6流动资金万元1656.5437.82%37.82%27.44%7铺底流动资金万元552.1812.61%12.61%9.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.17%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度181.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5713.565713.5611800.0911800.091001.761.1主要生产车间3428.143428.147080.057080.05621.091.2辅助生产车间1828.341828.343776.033776.03320.561.3其他生产车间457.08457.08684.41684.4160.112仓储工程1212.211212.212904.882904.88179.352.1成品贮存303.05303.05726.22726.2244.842.2原料仓储630.35630.351510.541510.5493.262.3辅助材料仓库278.81278.81668.12668.1241.253供配电工程64.6564.6564.6564.654.493.1供配电室64.6564.6564.6564.654.494给排水工程74.3574.3574.3574.354.024.1给排水74.3574.3574.3574.354.025服务性工程767.73767.73767.73767.7347.405.1办公用房404.53404.53404.53404.5319.905.2生活服务363.20363.20363.20363.2026.226消防及环保工程216.58216.58216.58216.5815.046.1消防环保工程216.58216.58216.58216.5815.047项目总图工程32.3332.3332.3332.33-27.957.1场地及道路硬化2232.58416.39416.397.2场区围墙416.392232.582232.587.3安全保卫室32.3332.3332.3332.338绿化工程899.6231.49合计8081.4116269.1316269.131255.60(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费1438.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量958735.58千瓦时,折合117.83吨标准煤。2、项目年总用水量12114.37立方米,折合1.03吨标准煤。3、“电器产品项目投资建设项目”,年用电量958735.58千瓦时,年总用水量12114.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.86吨标准煤/年。达产年综合节能量33.52吨标准煤/年,项目总节能率28.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划,符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“电器产品项目”主要从事电器产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电器产品项目选址于某经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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