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泓域咨询MACRO/ 镀锌板项目立项申请报告镀锌板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6783.39平方米(折合约10.17亩),其中:净用地面积6783.39平方米(红线范围折合约10.17亩)。项目规划总建筑面积9021.91平方米,其中:规划建设主体工程7081.23平方米,计容建筑面积9021.91平方米;预计建筑工程投资652.47万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镀锌板,根据市场情况,预计年产值5072.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1890.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元652.47609.27185.861890.201.1工程费用万元652.47609.273249.551.1.1建筑工程费用万元652.47652.4725.44%1.1.2设备购置及安装费万元609.27609.2723.75%1.2工程建设其他费用万元628.46628.4624.50%1.2.1无形资产万元362.46362.461.3预备费万元266.00266.001.3.1基本预备费万元154.32154.321.3.2涨价预备费万元111.68111.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元1890.201890.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金674.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3249.551618.482931.203249.553249.553249.551.1应收账款万元974.87389.95779.89974.87974.87974.871.2存货万元1462.30584.921169.841462.301462.301462.301.2.1原辅材料万元438.69175.48350.95438.69438.69438.691.2.2燃料动力万元21.938.7717.5521.9321.9321.931.2.3在产品万元672.66269.06538.13672.66672.66672.661.2.4产成品万元329.02131.61263.21329.02329.02329.021.3现金万元812.39324.96649.91812.39812.39812.392流动负债万元2574.911029.962059.932574.912574.912574.912.1应付账款万元2574.911029.962059.932574.912574.912574.913流动资金万元674.64269.86539.71674.64674.64674.644铺底流动资金万元224.8889.95179.90224.88224.88224.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2564.84万元,其中:固定资产投资1890.20万元,占项目总投资的73.70%;流动资金674.64万元,占项目总投资的26.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资652.47万元,占项目总投资的25.44%;设备购置费609.27万元,占项目总投资的23.75%;其它投资628.46万元,占项目总投资的24.50%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1890.20+674.64=2564.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2564.84135.69%135.69%100.00%2项目建设投资万元1890.20100.00%100.00%73.70%2.1工程费用万元1261.7466.75%66.75%49.19%2.1.1建筑工程费万元652.4734.52%34.52%25.44%2.1.2设备购置及安装费万元609.2732.23%32.23%23.75%2.2工程建设其他费用万元362.4619.18%19.18%14.13%2.2.1无形资产万元362.4619.18%19.18%14.13%2.3预备费万元266.0014.07%14.07%10.37%2.3.1基本预备费万元154.328.16%8.16%6.02%2.3.2涨价预备费万元111.685.91%5.91%4.35%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1890.20100.00%100.00%73.70%5建设期间费用万元6流动资金万元674.6435.69%35.69%26.30%7铺底流动资金万元224.8811.90%11.90%8.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.42%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度185.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2513.992513.997081.237081.23563.331.1主要生产车间1508.391508.394248.744248.74349.261.2辅助生产车间804.48804.482265.992265.99180.271.3其他生产车间201.12201.12410.71410.7133.802仓储工程533.38533.381261.441261.4472.982.1成品贮存133.34133.34315.36315.3618.252.2原料仓储277.36277.36655.95655.9537.952.3辅助材料仓库122.68122.68290.13290.1316.793供配电工程28.4528.4528.4528.451.853.1供配电室28.4528.4528.4528.451.854给排水工程32.7132.7132.7132.711.664.1给排水32.7132.7132.7132.711.665服务性工程337.81337.81337.81337.8119.545.1办公用房152.68152.68152.68152.688.335.2生活服务185.13185.13185.13185.138.686消防及环保工程95.3095.3095.3095.306.206.1消防环保工程95.3095.3095.3095.306.207项目总图工程14.2214.2214.2214.22-25.907.1场地及道路硬化962.70147.07147.077.2场区围墙147.07962.70962.707.3安全保卫室14.2214.2214.2214.228绿化工程365.9012.81合计3555.859021.919021.91652.47(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费609.27万元。五、节能与环保1、项目年用电量564761.41千瓦时,折合69.41吨标准煤。2、项目年总用水量4000.04立方米,折合0.34吨标准煤。3、“镀锌板项目投资建设项目”,年用电量564761.41千瓦时,年总用水量4000.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.75吨标准煤/年。达产年综合节能量20.83吨标准煤/年,项目总节能率23.22%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业开发区发展规划,符合xx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“镀锌板项目”主要从事镀锌板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镀锌板项目选址于xx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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