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文档简介
QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点审核内容及审核要点 序序 号号标准要素标准要素审核要点审核要点 现场检查记录现场检查记录 结果结果 评价评价 1 Q4 2 3 E4 4 5 O4 4 5 QJ3 5 3 1 是否建立了受控制文件清单 2 文件是否为有效版本 3 所有文件是否字迹清楚 4 所有文件的标识是否明确 5 文件发布前是否得到授权人的批准 6 文件修改后是否重新批准 7 文件的变更是否及时处理 8 是否有外来文件 外来文件的标识及收发记录 9 外来文件是否包括在控制范围内 10 是否对保留的作废文件进行标识和管理 受控文件清单 可以由质安科统一制定 2 Q4 2 4 E4 5 4 O4 5 3 QJ3 5 4 1 是否有本部门体系运行的记录清单 2 记录是否满足要求 3 各项记录是否字迹清楚 标识明确 4 记录是否由专人进行保管 5 贮存是否便于存取和检索 6 记录贮存环境是否适宜 7 记录的保管期限是如何规定的 8 记录能否做到对相关活动的可追溯性 9 过期的记录是否按要求进行处置 记录清单 可以由质安科统一制定 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点 序 号标准要素审核要点 现场检查记录 结果 评价 3 Q5 2 E4 3 1 E4 3 2 O4 3 1 O4 3 2 QJ7 1 13 2 1 部门是通过什么方法掌握顾客 员工以及其他相关方对产品 质量的要求以及对保护环境 保障职业健康安全的要求 2 组织如何将顾客的要求 环境保护的要求 职业健康安全的 要求转化为各项工作的要求并实施 从而达到顾客 员工以 及其他相关方的满意 4 Q5 3 E4 2 O4 2 QJ3 2 1 3 2 2 1 本部门采用什么方式传达管理方针 2 部门员工是否能结合本职工作谈谈对方针理解 5 Q5 4 1 E4 3 3 O4 3 3 QJ 3 2 3 3 2 4 1 管理目标在部门内是否得到分解 2 管理目标指标是否具有可测量性 3 目标指标的测量方法和考核方法及其考核记录 4 部门员工是否知道自己的工作对目标指标完成的影响 结构厂管理目标指标 由公司统一组织制定 6 E4 3 1 1 是否有环境因素调查表 2 是否有环境因素清单 3 是否规定了识别环境因素的方法 方法是否适宜 4 环境因素清单变更时 是否有变更记录 5 是否有重要环境因素清单 6 是否考虑了三种状态 7 是否三种时态 8 是否考虑了环境因素的八种类型 9 是否考虑到可对其他施加影响的相关方带来的环境因素 10 有无规定环境影响评价的方法 准则和步骤 11 对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价 环境因素清单 重要环境因素清单 环境因素管理方案 质 安科 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点 序 号标准要素审核要点 现场检查记录 结果 评价 6 E4 3 1 12 重要环境因素清单变更时 是否有变更记录 13 是否制定了重大环境因素控制措施计划 14 对潜在的重大环境因素是否制定了应急准备 和响应措施 15 哪些重大环境因素列入管理目标和指标 7O4 3 1 1 有无危险源调查表 2 有无危险源辨识清单 3 有无危险源辨识清单变更记录 4 有无重大危险源及控制计划 5 重大危险源清单及控制计划 变更记录 6 是否规定了辨识危险源及其风险的方法 7 是否考虑了三种状态 三种时态及各种类型 的危险情况 8 是否考虑了可对其施加影响的相关方带来的 职业健康安全风险 9 对新项目和变化是否进行了风险评价和事前 评价 10 是否根据风险评价结果 制定了风险控制措 施计划 11 对潜在的职业健康安全风险是否制定了应急 准备和响应措施 建筑业通常的危险源 高出坠落 物体打击 机械伤害 触电 中暑 火灾 爆炸 坍塌 淹溺 中毒 灼伤 是否都已经包括 危险源清单 重大危险源清单 危险因素管理方案 质安科 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点 序 号标准要素审核要点 现场检查记录 结果 评价 8 E4 3 3 O4 3 3 1 符合标准要求的环境管理方案和职业健康安全管理方案 的编制 审批的内容 2 本部门是否有相应的预案 3 管理方案是否规定了相关人员的职责和权限 实现目标 的方法和时间表 4 管理方案是否规定了资源保证 5 由谁负责管理方案实施的监督 6 如何验证管理方案实施的效果 7 环境及职业健康安全管理方案的交底记录 8 管理方案是否进行了评审 9 管理方案是否进行了修订 为什么修订 是否有记录 9 Q5 5 1 E4 4 1 O4 4 1 QJ 4 3 3 1 规定职责和权限的信息 相关文件 2 沟通职责和权限的证据 3 建立和完善本公司部门岗位职能职责分配 4 员工是否知道与之相关的职责 职位说明书 由公司统一组织制定 10 Q6 1 E4 4 1 O4 4 1 QJ 3 4 1 部门是否规定提供资源的途径 2 对与质量 环境 安全有关的人员如何进行培训 3 如何进行人员补充 设施 设备更新如何实施 4 是否配备足够的资源 有多少人员 计量器具 设备 重要设备清单 生产科 11 Q6 2 E O 4 4 2 QJ 5 1 5 2 5 3 1 有没有进行方针 目标 程序 意识 技能的培训 2 是否进行了应急准备和响应要求方面的作用和职责的培 训 3 对从事特殊工作的人员是否进行了培训及资格认定 4 是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核 人员的安 排是否满足要求 5 对从事可能对质量环境和职业健康安全产生重大影响的 工作人员是否进行意识培训 培训计划 培训记录 特种设备作业人员持证情况 生产科或质 安科 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 序号审核内容及审核要点 标准要素 审核要点 现场检查记录 结果 评价 12 Q6 3 E4 4 1 O4 4 1 1 是否规定了确定 提供并维护基础设施的方法 2 组织提供了哪些设施和设备 是否建立管理台账 3 公司确定了哪些用于工程实体提高产品质量 环境保护 职业健康安全管理 所需的人 财 物的资源 4 基础设施的管理情况 5 是否按规定要求对设施和设备进行维修保养 是否保存相关记录 设备维修保养记录 生产科 13 Q6 4 QJ 8 4 10 5 1 1 组织是否具备合适的工作环境 2 组织是否制定了管理工作环境的办法 3 现场安全防护设施的提供 4 安全警示标识及危险物品放置区标识 5 员工个体防护用品的提供 6 进场人员三级安全培训 转岗培训 特殊作业人员培训与持证上岗 7 施工环境 安全 文明施工巡查记录 8 工作环境是否得到了管理 9 与工作环境的法律法规有哪些 是否向员工进行了传达 进场人员三级安全教育 质安科 劳 保用品发放记录 物资管理 安全 检查记录 质安科 14 Q7 1 E4 4 6 O4 4 6 QJ 10 1 10 2 1 工程项目实现策划是否考虑了技术 质量 安全 费用 进度 职业健康 环境保护等方面的要求 2 施工组织设计的策划 编制 审批 3 工作程序 如何协调各部门之间的接口关系 4 设计和开发策划 营销部 5 构件制造计划及作业指导书的编制 6 构件制作计划完成情况 制作工艺策划 工艺技术科 工艺策 划交底记录 工艺技术科 生产作业 指导书 生产科 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点 序 号标准要素审核要点 现场检查记录 结果 评价 15 Q 7 4 QJ 6 8 9 1 外协厂家的选择 评价 再评价的策划及实施记录 2 对外协厂家的控制是否体现了构件对随后实现过程及其产品 的影响程度 3 是否记录了评价的结果和跟踪措施 4 是否清楚 明确规定了采购服务的信息 5 满足要求的采购合同 外委制作方的选择和评价记录 生产科 对外委制作方的检查 记录 质安科 16 Q7 5 1 E4 4 6 O4 4 6 1 施工图纸 施工组织设计 专项施工方案 2 相应的法律法规 3 作业指导书 4 安全技术交底 5 设备设施进场施工条件的满足情况 制作方案 生产科 17 Q7 5 2 E4 4 6 O4 4 6 QJ 10 5 2 1 确定的特殊过程和关键过程有主管领导签字审批 2 对特殊过程 关键过程的控制方案 3 特殊过程 关键过程的交底记录 4 特殊过程 关键过程的实施记录 包括技术参数的连续监控 5 特殊过程人员 设备能力满足要求的鉴定资料 焊接 油漆实施记录 生产科 18 Q7 5 3 QJ 8 4 2 1 监督检查现场材料 构件 工程竣工各过程满足要求的产品 检验状态的标识 2 现场满足要求的产品检验状态的标识 产品和过程的验证 检验和试验的记录 19 Q7 5 4 QJ 8 5 1 顾客财产台帐 2 顾客财产的检定记录 3 不符合或损坏变质向顾客报告的记录 4 现场顾客财产的标识 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点 序 号标准要素审核要点 现场检查记录 结果 评价 20 Q7 5 5 E4 4 6 O4 4 6 QJ8 4 3 10 6 1 1 原材料 构件 设备等搬运的防护措施或方案 2 搬运作业指导书 必要时 3 现场各种物资适合的贮存环境 4 现场工序防护及标识 21 Q7 6 E4 5 1 O4 5 1 1 各种所需监视和测量装置的检定周期及管理规定 2 所需监视和测量装置的台帐 3 所需计量器具的周期送检及检定记录 合格证 4 现场搬运 贮存 管理满足要求的防护措施及证据 5 偏离校准状态的纠正措施及实施结果记录 6 自制计量器具 检测工具和计算机软件的检定记录 测量设备台账 送检计划 检定证书 质安科 22 E4 4 6 O4 4 6 1 满足要求的程序文件 2 含有安全要求的施工组织设计或临时用电施工组织设计 3 安全标志 安全通道 防护棚 4 相关方签订环保安全的协议 5 化学危险品的贮存 使用 6 危险作业人员的体检 女工 未成年工保护 7 噪声控制 扬尘控制 汗水排放控制 机械废气排放控制 油品化学品泄漏控制 运输遗洒控制 固废管理 水电消耗 控制等作业指导书 8 供方环境管理协议书 9 分类垃圾池 施工区 办公区 排污许可证 10 化粪池 洗车池 沉淀池 隔油池 接油盆 11 洒水降尘措施及实施 12 固废消纳厂的营业证 13 垃圾消纳准运证 14 有毒 有害垃圾处理厂准营证 按照重大环境和危险源清单形成的运行控制记录 包含左边框中 的内容 质安科牵头 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点 序 号标准要素审核要点 现场检查记录 结果 评价 22 E4 4 6 O4 4 6 15 居民的投诉及处理结果 16 现场和办公区域的控制状态及相关运行记录 23 E4 4 7 O4 4 7 1 满足要求的程序文件 2 组织制定部门应急预案及预案响应计划 3 化学品安全使用说明书 4 化学危险品清单 5 消防人员名单以及应急救援人员的职责 6 消防演习 7 消防器材 工具清单以及存放位置 8 紧急情况的报警信号及电话等 事故应急预案 预案演练记录 质安科 24 Q8 2 1 QJ 12 2 6 1 规定获取顾客满意信息方式和途径的文件 2 获取顾客满意信息的记录或资料 3 顾客不满意处理过程的信息或记录 顾客满意度调查表 营销人员 25Q8 2 3 1 规定监视和测量管理过程的文件 2 对主体结构质量验收的记录 3 分包工程质量验收记录 4 不符合项的纠正和纠正结果的记录 26Q8 2 4 1 产品监视和测量的依据文件 2 各种工序 过程同 最终产品进行检查和试验的记 录 3 紧急放行的批准记录及后续结果的记录 构件检验记录 质安科 受审核部门负责人 日期 审核员 日期 注 注 结果评价结果评价 栏 栏 A A 符合 符合 B B 体系性不符合 体系性不符合 C C 实施性不符合 实施性不符合 E E 效果性不符合 效果性不符合 E E 观察项观察项 QESP Huasun 29 F 2014 内部审核程序 F 版 第 0 次修改 现场审核检查记录表现场审核检查记录表 记录编号 QESP Huasun 29 表 02 受审核部门 结构厂 使用编号 审核内容及审核要点 序 号 标准要素审核要点 现场检查记录 结
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