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文档简介

泓域咨询MACRO/ 锌合金把手项目立项申请报告锌合金把手项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人田xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56975.14平方米(折合约85.42亩),其中:净用地面积56975.14平方米(红线范围折合约85.42亩)。项目规划总建筑面积78055.94平方米,其中:规划建设主体工程61719.98平方米,计容建筑面积78055.94平方米;预计建筑工程投资5692.25万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锌合金把手,根据市场情况,预计年产值26997.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14277.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5692.255439.98167.1414277.101.1工程费用万元5692.255439.9819311.191.1.1建筑工程费用万元5692.255692.2531.08%1.1.2设备购置及安装费万元5439.985439.9829.70%1.2工程建设其他费用万元3144.873144.8717.17%1.2.1无形资产万元1575.641575.641.3预备费万元1569.231569.231.3.1基本预备费万元812.36812.361.3.2涨价预备费万元756.87756.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元14277.1014277.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4036.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19311.1911613.7713487.7119311.1919311.1919311.191.1应收账款万元5793.363765.684345.025793.365793.365793.361.2存货万元8690.045648.526517.538690.048690.048690.041.2.1原辅材料万元2607.011694.561955.262607.012607.012607.011.2.2燃料动力万元130.3584.7397.76130.35130.35130.351.2.3在产品万元3997.422598.322998.063997.423997.423997.421.2.4产成品万元1955.261270.921466.441955.261955.261955.261.3现金万元4827.803138.073620.854827.804827.804827.802流动负债万元15274.639928.5111455.9715274.6315274.6315274.632.1应付账款万元15274.639928.5111455.9715274.6315274.6315274.633流动资金万元4036.562623.763027.424036.564036.564036.564铺底流动资金万元1345.51874.591009.141345.511345.511345.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18313.66万元,其中:固定资产投资14277.10万元,占项目总投资的77.96%;流动资金4036.56万元,占项目总投资的22.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5692.25万元,占项目总投资的31.08%;设备购置费5439.98万元,占项目总投资的29.70%;其它投资3144.87万元,占项目总投资的17.17%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14277.10+4036.56=18313.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18313.66128.27%128.27%100.00%2项目建设投资万元14277.10100.00%100.00%77.96%2.1工程费用万元11132.2377.97%77.97%60.79%2.1.1建筑工程费万元5692.2539.87%39.87%31.08%2.1.2设备购置及安装费万元5439.9838.10%38.10%29.70%2.2工程建设其他费用万元1575.6411.04%11.04%8.60%2.2.1无形资产万元1575.6411.04%11.04%8.60%2.3预备费万元1569.2310.99%10.99%8.57%2.3.1基本预备费万元812.365.69%5.69%4.44%2.3.2涨价预备费万元756.875.30%5.30%4.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14277.10100.00%100.00%77.96%5建设期间费用万元6流动资金万元4036.5628.27%28.27%22.04%7铺底流动资金万元1345.529.42%9.42%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.39%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度167.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20297.8120297.8161719.9861719.984951.041.1主要生产车间12178.6912178.6937031.9937031.993069.641.2辅助生产车间6495.306495.3019750.3919750.391584.331.3其他生产车间1623.821623.823579.763579.76297.062仓储工程4306.474306.4710618.3710618.37619.482.1成品贮存1076.621076.622654.592654.59154.872.2原料仓储2239.362239.365521.555521.55322.132.3辅助材料仓库990.49990.492442.232442.23142.483供配电工程229.68229.68229.68229.6815.073.1供配电室229.68229.68229.68229.6815.074给排水工程264.13264.13264.13264.1313.484.1给排水264.13264.13264.13264.1313.485服务性工程2727.432727.432727.432727.43159.125.1办公用房1524.621524.621524.621524.6274.505.2生活服务1202.811202.811202.811202.8195.426消防及环保工程769.42769.42769.42769.4250.506.1消防环保工程769.42769.42769.42769.4250.507项目总图工程114.84114.84114.84114.84-199.927.1场地及道路硬化7546.901561.251561.257.2场区围墙1561.257546.907546.907.3安全保卫室114.84114.84114.84114.848绿化工程2385.2883.48合计28709.7778055.9478055.945692.25(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费5439.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量942787.84千瓦时,折合115.87吨标准煤。2、项目年总用水量17929.01立方米,折合1.53吨标准煤。3、“锌合金把手项目投资建设项目”,年用电量942787.84千瓦时,年总用水量17929.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.40吨标准煤/年。达产年综合节能量35.07吨标准煤/年,项目总节能率29.45%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“锌合金把手项目”主要从事锌合金把手项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锌合金把手项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目

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