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泓域咨询MACRO/ 木制玩具和玩具配件项目立项申请报告木制玩具和玩具配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29368.01平方米(折合约44.03亩),其中:净用地面积29368.01平方米(红线范围折合约44.03亩)。项目规划总建筑面积41702.57平方米,其中:规划建设主体工程26159.66平方米,计容建筑面积41702.57平方米;预计建筑工程投资3502.15万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为木制玩具和玩具配件,根据市场情况,预计年产值15924.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7503.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3502.153503.06170.427503.591.1工程费用万元3502.153503.0610749.811.1.1建筑工程费用万元3502.153502.1537.92%1.1.2设备购置及安装费万元3503.063503.0637.93%1.2工程建设其他费用万元498.38498.385.40%1.2.1无形资产万元236.83236.831.3预备费万元261.55261.551.3.1基本预备费万元110.34110.341.3.2涨价预备费万元151.21151.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元7503.597503.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1733.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10749.817040.497898.4510749.8110749.8110749.811.1应收账款万元3224.941934.972257.463224.943224.943224.941.2存货万元4837.412902.453386.194837.414837.414837.411.2.1原辅材料万元1451.22870.731015.861451.221451.221451.221.2.2燃料动力万元72.5643.5450.7972.5672.5672.561.2.3在产品万元2225.211335.131557.652225.212225.212225.211.2.4产成品万元1088.42653.05761.891088.421088.421088.421.3现金万元2687.451612.471881.222687.452687.452687.452流动负债万元9016.725410.036311.709016.729016.729016.722.1应付账款万元9016.725410.036311.709016.729016.729016.723流动资金万元1733.091039.851213.161733.091733.091733.094铺底流动资金万元577.69346.62404.39577.69577.69577.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9236.68万元,其中:固定资产投资7503.59万元,占项目总投资的81.24%;流动资金1733.09万元,占项目总投资的18.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3502.15万元,占项目总投资的37.92%;设备购置费3503.06万元,占项目总投资的37.93%;其它投资498.38万元,占项目总投资的5.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7503.59+1733.09=9236.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9236.68123.10%123.10%100.00%2项目建设投资万元7503.59100.00%100.00%81.24%2.1工程费用万元7005.2193.36%93.36%75.84%2.1.1建筑工程费万元3502.1546.67%46.67%37.92%2.1.2设备购置及安装费万元3503.0646.69%46.69%37.93%2.2工程建设其他费用万元236.833.16%3.16%2.56%2.2.1无形资产万元236.833.16%3.16%2.56%2.3预备费万元261.553.49%3.49%2.83%2.3.1基本预备费万元110.341.47%1.47%1.19%2.3.2涨价预备费万元151.212.02%2.02%1.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7503.59100.00%100.00%81.24%5建设期间费用万元6流动资金万元1733.0923.10%23.10%18.76%7铺底流动资金万元577.707.70%7.70%6.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.94%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度170.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14521.7714521.7726159.6626159.662416.561.1主要生产车间8713.068713.0615695.8015695.801498.271.2辅助生产车间4646.974646.978371.098371.09773.301.3其他生产车间1161.741161.741517.261517.26144.992仓储工程3081.003081.0010102.8910102.89678.752.1成品贮存770.25770.252525.722525.72169.692.2原料仓储1602.121602.125253.505253.50352.952.3辅助材料仓库708.63708.632323.662323.66156.113供配电工程164.32164.32164.32164.3212.423.1供配电室164.32164.32164.32164.3212.424给排水工程188.97188.97188.97188.9711.114.1给排水188.97188.97188.97188.9711.115服务性工程1951.301951.301951.301951.30131.095.1办公用房800.38800.38800.38800.3858.705.2生活服务1150.921150.921150.921150.9258.266消防及环保工程550.47550.47550.47550.4741.616.1消防环保工程550.47550.47550.47550.4741.617项目总图工程82.1682.1682.1682.16150.817.1场地及道路硬化5567.82978.58978.587.2场区围墙978.585567.825567.827.3安全保卫室82.1682.1682.1682.168绿化工程1708.5659.80合计20539.9941702.5741702.573502.15(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3503.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1347990.52千瓦时,折合165.67吨标准煤。2、项目年总用水量8874.06立方米,折合0.76吨标准煤。3、“木制玩具和玩具配件项目投资建设项目”,年用电量1347990.52千瓦时,年总用水量8874.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.43吨标准煤/年。达产年综合节能量61.56吨标准煤/年,项目总节能率25.29%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范区发展规划,符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“木制玩具和玩具配件项目”主要从事木制玩具和玩具配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性木制玩具和玩具配件项目选址于某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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