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泓域咨询MACRO/ 钢塑复合管项目立项申请报告钢塑复合管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13413.37平方米(折合约20.11亩),其中:净用地面积13413.37平方米(红线范围折合约20.11亩)。项目规划总建筑面积16766.71平方米,其中:规划建设主体工程12212.51平方米,计容建筑面积16766.71平方米;预计建筑工程投资1216.02万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢塑复合管,根据市场情况,预计年产值7859.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3675.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1216.021620.38182.753675.101.1工程费用万元1216.021620.385614.851.1.1建筑工程费用万元1216.021216.0225.73%1.1.2设备购置及安装费万元1620.381620.3834.29%1.2工程建设其他费用万元838.70838.7017.75%1.2.1无形资产万元344.38344.381.3预备费万元494.32494.321.3.1基本预备费万元208.47208.471.3.2涨价预备费万元285.85285.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元3675.103675.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1050.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5614.853569.414464.675614.855614.855614.851.1应收账款万元1684.461010.671263.341684.461684.461684.461.2存货万元2526.681516.011895.012526.682526.682526.681.2.1原辅材料万元758.00454.80568.50758.00758.00758.001.2.2燃料动力万元37.9022.7428.4337.9037.9037.901.2.3在产品万元1162.27697.36871.701162.271162.271162.271.2.4产成品万元568.50341.10426.38568.50568.50568.501.3现金万元1403.71842.231052.781403.711403.711403.712流动负债万元4564.422738.653423.324564.424564.424564.422.1应付账款万元4564.422738.653423.324564.424564.424564.423流动资金万元1050.43630.26787.821050.431050.431050.434铺底流动资金万元350.14210.09262.61350.14350.14350.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4725.53万元,其中:固定资产投资3675.10万元,占项目总投资的77.77%;流动资金1050.43万元,占项目总投资的22.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1216.02万元,占项目总投资的25.73%;设备购置费1620.38万元,占项目总投资的34.29%;其它投资838.70万元,占项目总投资的17.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3675.10+1050.43=4725.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4725.53128.58%128.58%100.00%2项目建设投资万元3675.10100.00%100.00%77.77%2.1工程费用万元2836.4077.18%77.18%60.02%2.1.1建筑工程费万元1216.0233.09%33.09%25.73%2.1.2设备购置及安装费万元1620.3844.09%44.09%34.29%2.2工程建设其他费用万元344.389.37%9.37%7.29%2.2.1无形资产万元344.389.37%9.37%7.29%2.3预备费万元494.3213.45%13.45%10.46%2.3.1基本预备费万元208.475.67%5.67%4.41%2.3.2涨价预备费万元285.857.78%7.78%6.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3675.10100.00%100.00%77.77%5建设期间费用万元6流动资金万元1050.4328.58%28.58%22.23%7铺底流动资金万元350.149.53%9.53%7.41%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.52%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度182.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6877.266877.2612212.5112212.51974.301.1主要生产车间4126.364126.367327.517327.51604.071.2辅助生产车间2200.722200.723908.003908.00311.781.3其他生产车间550.18550.18708.33708.3358.462仓储工程1459.111459.112960.232960.23171.752.1成品贮存364.78364.78740.06740.0642.942.2原料仓储758.74758.741539.321539.3289.312.3辅助材料仓库335.60335.60680.85680.8539.503供配电工程77.8277.8277.8277.825.083.1供配电室77.8277.8277.8277.825.084给排水工程89.4989.4989.4989.494.544.1给排水89.4989.4989.4989.494.545服务性工程924.10924.10924.10924.1053.625.1办公用房486.90486.90486.90486.9028.965.2生活服务437.20437.20437.20437.2031.176消防及环保工程260.69260.69260.69260.6917.026.1消防环保工程260.69260.69260.69260.6917.027项目总图工程38.9138.9138.9138.91-45.037.1场地及道路硬化2689.42466.95466.957.2场区围墙466.952689.422689.427.3安全保卫室38.9138.9138.9138.918绿化工程992.5534.74合计9727.3816766.7116766.711216.02(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1620.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1113086.88千瓦时,折合136.80吨标准煤。2、项目年总用水量7324.83立方米,折合0.63吨标准煤。3、“钢塑复合管项目投资建设项目”,年用电量1113086.88千瓦时,年总用水量7324.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.43吨标准煤/年。达产年综合节能量43.40吨标准煤/年,项目总节能率20.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“钢塑复合管项目”主要从事钢塑复合管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢塑复合管项目选址于xxx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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