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文档简介

泓域咨询MACRO/ 糯米锅巴项目立项申请报告糯米锅巴项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人范xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46629.97平方米(折合约69.91亩),其中:净用地面积46629.97平方米(红线范围折合约69.91亩)。项目规划总建筑面积71343.85平方米,其中:规划建设主体工程44130.08平方米,计容建筑面积71343.85平方米;预计建筑工程投资6173.57万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为糯米锅巴,根据市场情况,预计年产值33845.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12332.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6173.575511.95176.4112332.821.1工程费用万元6173.575511.9526555.501.1.1建筑工程费用万元6173.576173.5737.62%1.1.2设备购置及安装费万元5511.955511.9533.59%1.2工程建设其他费用万元647.30647.303.94%1.2.1无形资产万元368.17368.171.3预备费万元279.13279.131.3.1基本预备费万元149.43149.431.3.2涨价预备费万元129.70129.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元12332.8212332.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4077.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26555.5013488.5117688.7926555.5026555.5026555.501.1应收账款万元7966.654381.666373.327966.657966.657966.651.2存货万元11949.986572.499559.9811949.9811949.9811949.981.2.1原辅材料万元3584.991971.752868.003584.993584.993584.991.2.2燃料动力万元179.2598.59143.40179.25179.25179.251.2.3在产品万元5496.993023.344397.595496.995496.995496.991.2.4产成品万元2688.751478.812151.002688.752688.752688.751.3现金万元6638.883651.385311.106638.886638.886638.882流动负债万元22477.8312362.8117982.2622477.8322477.8322477.832.1应付账款万元22477.8312362.8117982.2622477.8322477.8322477.833流动资金万元4077.672242.723262.144077.674077.674077.674铺底流动资金万元1359.21747.571087.381359.211359.211359.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16410.49万元,其中:固定资产投资12332.82万元,占项目总投资的75.15%;流动资金4077.67万元,占项目总投资的24.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6173.57万元,占项目总投资的37.62%;设备购置费5511.95万元,占项目总投资的33.59%;其它投资647.30万元,占项目总投资的3.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12332.82+4077.67=16410.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16410.49133.06%133.06%100.00%2项目建设投资万元12332.82100.00%100.00%75.15%2.1工程费用万元11685.5294.75%94.75%71.21%2.1.1建筑工程费万元6173.5750.06%50.06%37.62%2.1.2设备购置及安装费万元5511.9544.69%44.69%33.59%2.2工程建设其他费用万元368.172.99%2.99%2.24%2.2.1无形资产万元368.172.99%2.99%2.24%2.3预备费万元279.132.26%2.26%1.70%2.3.1基本预备费万元149.431.21%1.21%0.91%2.3.2涨价预备费万元129.701.05%1.05%0.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12332.82100.00%100.00%75.15%5建设期间费用万元6流动资金万元4077.6733.06%33.06%24.85%7铺底流动资金万元1359.2211.02%11.02%8.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.61%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度176.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22618.9222618.9244130.0844130.084200.561.1主要生产车间13571.3513571.3526478.0526478.052604.351.2辅助生产车间7238.057238.0514121.6314121.631344.181.3其他生产车间1809.511809.512559.542559.54252.032仓储工程4798.924798.9217688.9517688.951224.542.1成品贮存1199.731199.734422.244422.24306.132.2原料仓储2495.442495.449198.259198.25636.762.3辅助材料仓库1103.751103.754068.464068.46281.643供配电工程255.94255.94255.94255.9419.933.1供配电室255.94255.94255.94255.9419.934给排水工程294.33294.33294.33294.3317.834.1给排水294.33294.33294.33294.3317.835服务性工程3039.323039.323039.323039.32210.405.1办公用房1787.571787.571787.571787.57121.325.2生活服务1251.751251.751251.751251.75114.776消防及环保工程857.41857.41857.41857.4166.776.1消防环保工程857.41857.41857.41857.4166.777项目总图工程127.97127.97127.97127.97321.037.1场地及道路硬化8448.261820.331820.337.2场区围墙1820.338448.268448.267.3安全保卫室127.97127.97127.97127.978绿化工程3214.50112.51合计31992.8271343.8571343.856173.57(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5511.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量914797.94千瓦时,折合112.43吨标准煤。2、项目年总用水量27446.60立方米,折合2.34吨标准煤。3、“糯米锅巴项目投资建设项目”,年用电量914797.94千瓦时,年总用水量27446.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.77吨标准煤/年。达产年综合节能量32.37吨标准煤/年,项目总节能率25.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“糯米锅巴项目”主要从事糯米锅巴项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性糯米锅巴项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。

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