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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高新铸造材料项目立项申请报告高新铸造材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26793.39平方米(折合约40.17亩),其中:净用地面积26793.39平方米(红线范围折合约40.17亩)。项目规划总建筑面积29204.80平方米,其中:规划建设主体工程19290.11平方米,计容建筑面积29204.80平方米;预计建筑工程投资2111.33万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高新铸造材料,根据市场情况,预计年产值18384.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6685.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2111.333524.85166.436685.491.1工程费用万元2111.333524.8512914.431.1.1建筑工程费用万元2111.332111.3323.40%1.1.2设备购置及安装费万元3524.853524.8539.07%1.2工程建设其他费用万元1049.311049.3111.63%1.2.1无形资产万元444.29444.291.3预备费万元605.02605.021.3.1基本预备费万元348.34348.341.3.2涨价预备费万元256.68256.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元6685.496685.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2336.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12914.437434.699563.6012914.4312914.4312914.431.1应收账款万元3874.332130.883099.463874.333874.333874.331.2存货万元5811.493196.324649.195811.495811.495811.491.2.1原辅材料万元1743.45958.901394.761743.451743.451743.451.2.2燃料动力万元87.1747.9469.7487.1787.1787.171.2.3在产品万元2673.291470.312138.632673.292673.292673.291.2.4产成品万元1307.59719.171046.071307.591307.591307.591.3现金万元3228.611775.732582.893228.613228.613228.612流动负债万元10578.405818.128462.7210578.4010578.4010578.402.1应付账款万元10578.405818.128462.7210578.4010578.4010578.403流动资金万元2336.031284.821868.822336.032336.032336.034铺底流动资金万元778.67428.27622.94778.67778.67778.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9021.52万元,其中:固定资产投资6685.49万元,占项目总投资的74.11%;流动资金2336.03万元,占项目总投资的25.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2111.33万元,占项目总投资的23.40%;设备购置费3524.85万元,占项目总投资的39.07%;其它投资1049.31万元,占项目总投资的11.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6685.49+2336.03=9021.52(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9021.52134.94%134.94%100.00%2项目建设投资万元6685.49100.00%100.00%74.11%2.1工程费用万元5636.1884.30%84.30%62.47%2.1.1建筑工程费万元2111.3331.58%31.58%23.40%2.1.2设备购置及安装费万元3524.8552.72%52.72%39.07%2.2工程建设其他费用万元444.296.65%6.65%4.92%2.2.1无形资产万元444.296.65%6.65%4.92%2.3预备费万元605.029.05%9.05%6.71%2.3.1基本预备费万元348.345.21%5.21%3.86%2.3.2涨价预备费万元256.683.84%3.84%2.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6685.49100.00%100.00%74.11%5建设期间费用万元6流动资金万元2336.0334.94%34.94%25.89%7铺底流动资金万元778.6811.65%11.65%8.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.75%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.89%,固定资产投资强度166.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10560.6810560.6819290.1119290.111534.011.1主要生产车间6336.416336.4111574.0711574.07951.091.2辅助生产车间3379.423379.426172.846172.84490.881.3其他生产车间844.85844.851118.831118.8392.042仓储工程2240.602240.606444.556444.55372.722.1成品贮存560.15560.151611.141611.1493.182.2原料仓储1165.111165.113351.173351.17193.812.3辅助材料仓库515.34515.341482.251482.2585.733供配电工程119.50119.50119.50119.507.783.1供配电室119.50119.50119.50119.507.784给排水工程137.42137.42137.42137.426.954.1给排水137.42137.42137.42137.426.955服务性工程1419.041419.041419.041419.0482.075.1办公用房610.72610.72610.72610.7245.475.2生活服务808.32808.32808.32808.3233.406消防及环保工程400.32400.32400.32400.3226.056.1消防环保工程400.32400.32400.32400.3226.057项目总图工程59.7559.7559.7559.7528.387.1场地及道路硬化3965.13772.91772.917.2场区围墙772.913965.133965.137.3安全保卫室59.7559.7559.7559.758绿化工程1524.9853.37合计14937.3129204.8029204.802111.33(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费3524.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量991851.54千瓦时,折合121.90吨标准煤。2、项目年总用水量13024.52立方米,折合1.11吨标准煤。3、“高新铸造材料项目投资建设项目”,年用电量991851.54千瓦时,年总用水量13024.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.01吨标准煤/年。达产年综合节能量50.24吨标准煤/年,项目总节能率23.46%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高新铸造材料项目”主要从事高新铸造材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高新铸造材料项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设
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