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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铁木工艺品项目立项申请报告铁木工艺品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35304.31平方米(折合约52.93亩),其中:净用地面积35304.31平方米(红线范围折合约52.93亩)。项目规划总建筑面积47660.82平方米,其中:规划建设主体工程36394.34平方米,计容建筑面积47660.82平方米;预计建筑工程投资4147.02万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁木工艺品,根据市场情况,预计年产值32101.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9174.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4147.023029.86173.349174.891.1工程费用万元4147.023029.8619964.381.1.1建筑工程费用万元4147.024147.0233.36%1.1.2设备购置及安装费万元3029.863029.8624.37%1.2工程建设其他费用万元1998.011998.0116.07%1.2.1无形资产万元937.50937.501.3预备费万元1060.511060.511.3.1基本预备费万元460.66460.661.3.2涨价预备费万元599.85599.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元9174.899174.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3256.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19964.389756.7516312.8619964.3819964.3819964.381.1应收账款万元5989.312395.734491.995989.315989.315989.311.2存货万元8983.973593.596737.988983.978983.978983.971.2.1原辅材料万元2695.191078.082021.392695.192695.192695.191.2.2燃料动力万元134.7653.90101.07134.76134.76134.761.2.3在产品万元4132.631653.053099.474132.634132.634132.631.2.4产成品万元2021.39808.561516.042021.392021.392021.391.3现金万元4991.101996.443743.324991.104991.104991.102流动负债万元16708.136683.2512531.1016708.1316708.1316708.132.1应付账款万元16708.136683.2512531.1016708.1316708.1316708.133流动资金万元3256.251302.502442.193256.253256.253256.254铺底流动资金万元1085.41434.17814.061085.411085.411085.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12431.14万元,其中:固定资产投资9174.89万元,占项目总投资的73.81%;流动资金3256.25万元,占项目总投资的26.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4147.02万元,占项目总投资的33.36%;设备购置费3029.86万元,占项目总投资的24.37%;其它投资1998.01万元,占项目总投资的16.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9174.89+3256.25=12431.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12431.14135.49%135.49%100.00%2项目建设投资万元9174.89100.00%100.00%73.81%2.1工程费用万元7176.8878.22%78.22%57.73%2.1.1建筑工程费万元4147.0245.20%45.20%33.36%2.1.2设备购置及安装费万元3029.8633.02%33.02%24.37%2.2工程建设其他费用万元937.5010.22%10.22%7.54%2.2.1无形资产万元937.5010.22%10.22%7.54%2.3预备费万元1060.5111.56%11.56%8.53%2.3.1基本预备费万元460.665.02%5.02%3.71%2.3.2涨价预备费万元599.856.54%6.54%4.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9174.89100.00%100.00%73.81%5建设期间费用万元6流动资金万元3256.2535.49%35.49%26.19%7铺底流动资金万元1085.4211.83%11.83%8.73%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.52%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.77%,固定资产投资强度173.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12859.4712859.4736394.3436394.343483.381.1主要生产车间7715.687715.6821836.6021836.602159.701.2辅助生产车间4115.034115.0311646.1911646.191114.681.3其他生产车间1028.761028.762110.872110.87209.002仓储工程2728.322728.327323.217323.21509.762.1成品贮存682.08682.081830.801830.80127.442.2原料仓储1418.731418.733808.073808.07265.082.3辅助材料仓库627.51627.511684.341684.34117.243供配电工程145.51145.51145.51145.5111.393.1供配电室145.51145.51145.51145.5111.394给排水工程167.34167.34167.34167.3410.194.1给排水167.34167.34167.34167.3410.195服务性工程1727.931727.931727.931727.93120.285.1办公用房823.13823.13823.13823.1353.245.2生活服务904.80904.80904.80904.8053.276消防及环保工程487.46487.46487.46487.4638.176.1消防环保工程487.46487.46487.46487.4638.177项目总图工程72.7672.7672.7672.76-79.717.1场地及道路硬化5072.03849.55849.557.2场区围墙849.555072.035072.037.3安全保卫室72.7672.7672.7672.768绿化工程1530.2853.56合计18188.7847660.8247660.824147.02(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费3029.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量616021.99千瓦时,折合75.71吨标准煤。2、项目年总用水量20945.08立方米,折合1.79吨标准煤。3、“铁木工艺品项目投资建设项目”,年用电量616021.99千瓦时,年总用水量20945.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.50吨标准煤/年。达产年综合节能量19.38吨标准煤/年,项目总节能率28.15%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铁木工艺品项目”主要从事铁木工艺品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁木工艺品项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因

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