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文档简介

泓域咨询MACRO/ 前舱横梁项目立项申请报告前舱横梁项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40593.62平方米(折合约60.86亩),其中:净用地面积40593.62平方米(红线范围折合约60.86亩)。项目规划总建筑面积46276.73平方米,其中:规划建设主体工程33442.48平方米,计容建筑面积46276.73平方米;预计建筑工程投资3706.29万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为前舱横梁,根据市场情况,预计年产值14104.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11732.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3706.293855.56192.7811732.591.1工程费用万元3706.293855.5610156.011.1.1建筑工程费用万元3706.293706.2927.13%1.1.2设备购置及安装费万元3855.563855.5628.22%1.2工程建设其他费用万元4170.744170.7430.53%1.2.1无形资产万元2082.602082.601.3预备费万元2088.142088.141.3.1基本预备费万元933.42933.421.3.2涨价预备费万元1154.721154.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元11732.5911732.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1929.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10156.015958.087449.7510156.0110156.0110156.011.1应收账款万元3046.801980.422437.443046.803046.803046.801.2存货万元4570.202970.633656.164570.204570.204570.201.2.1原辅材料万元1371.06891.191096.851371.061371.061371.061.2.2燃料动力万元68.5544.5654.8468.5568.5568.551.2.3在产品万元2102.291366.491681.832102.292102.292102.291.2.4产成品万元1028.30668.39822.641028.301028.301028.301.3现金万元2539.001650.352031.202539.002539.002539.002流动负债万元8226.135346.986580.908226.138226.138226.132.1应付账款万元8226.135346.986580.908226.138226.138226.133流动资金万元1929.881254.421543.901929.881929.881929.884铺底流动资金万元643.29418.14514.63643.29643.29643.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13662.47万元,其中:固定资产投资11732.59万元,占项目总投资的85.87%;流动资金1929.88万元,占项目总投资的14.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3706.29万元,占项目总投资的27.13%;设备购置费3855.56万元,占项目总投资的28.22%;其它投资4170.74万元,占项目总投资的30.53%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11732.59+1929.88=13662.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13662.47116.45%116.45%100.00%2项目建设投资万元11732.59100.00%100.00%85.87%2.1工程费用万元7561.8564.45%64.45%55.35%2.1.1建筑工程费万元3706.2931.59%31.59%27.13%2.1.2设备购置及安装费万元3855.5632.86%32.86%28.22%2.2工程建设其他费用万元2082.6017.75%17.75%15.24%2.2.1无形资产万元2082.6017.75%17.75%15.24%2.3预备费万元2088.1417.80%17.80%15.28%2.3.1基本预备费万元933.427.96%7.96%6.83%2.3.2涨价预备费万元1154.729.84%9.84%8.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11732.59100.00%100.00%85.87%5建设期间费用万元6流动资金万元1929.8816.45%16.45%14.13%7铺底流动资金万元643.295.48%5.48%4.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.94%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度192.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16341.6116341.6133442.4833442.482946.241.1主要生产车间9804.979804.9720065.4920065.491826.671.2辅助生产车间5229.325229.3210701.5910701.59942.801.3其他生产车间1307.331307.331939.661939.66176.772仓储工程3467.103467.108342.268342.26534.502.1成品贮存866.77866.772085.572085.57133.632.2原料仓储1802.891802.894337.984337.98277.942.3辅助材料仓库797.43797.431918.721918.72122.943供配电工程184.91184.91184.91184.9113.333.1供配电室184.91184.91184.91184.9113.334给排水工程212.65212.65212.65212.6511.924.1给排水212.65212.65212.65212.6511.925服务性工程2195.832195.832195.832195.83140.695.1办公用房1303.231303.231303.231303.2375.465.2生活服务892.60892.60892.60892.6078.226消防及环保工程619.46619.46619.46619.4644.656.1消防环保工程619.46619.46619.46619.4644.657项目总图工程92.4692.4692.4692.46-69.077.1场地及道路硬化6129.231196.021196.027.2场区围墙1196.026129.236129.237.3安全保卫室92.4692.4692.4692.468绿化工程2400.7284.03合计23114.0146276.7346276.733706.29(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3855.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量481605.35千瓦时,折合59.19吨标准煤。2、项目年总用水量9407.09立方米,折合0.80吨标准煤。3、“前舱横梁项目投资建设项目”,年用电量481605.35千瓦时,年总用水量9407.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.99吨标准煤/年。达产年综合节能量25.71吨标准煤/年,项目总节能率25.47%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“前舱横梁项目”主要从事前舱横梁项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性前舱横梁项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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