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文档简介

泓域咨询MACRO/ 飞机地面设备项目立项申请报告飞机地面设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18629.31平方米(折合约27.93亩),其中:净用地面积18629.31平方米(红线范围折合约27.93亩)。项目规划总建筑面积24776.98平方米,其中:规划建设主体工程17612.28平方米,计容建筑面积24776.98平方米;预计建筑工程投资2135.45万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为飞机地面设备,根据市场情况,预计年产值10245.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5112.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2135.452168.88183.065112.871.1工程费用万元2135.452168.887351.731.1.1建筑工程费用万元2135.452135.4532.17%1.1.2设备购置及安装费万元2168.882168.8832.67%1.2工程建设其他费用万元808.54808.5412.18%1.2.1无形资产万元472.63472.631.3预备费万元335.91335.911.3.1基本预备费万元146.00146.001.3.2涨价预备费万元189.91189.912建设期利息万元3固定资产投资现值万元5112.875112.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1525.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7351.734690.365968.607351.737351.737351.731.1应收账款万元2205.521323.311654.142205.522205.522205.521.2存货万元3308.281984.972481.213308.283308.283308.281.2.1原辅材料万元992.48595.49744.36992.48992.48992.481.2.2燃料动力万元49.6229.7737.2249.6249.6249.621.2.3在产品万元1521.81913.091141.361521.811521.811521.811.2.4产成品万元744.36446.62558.27744.36744.36744.361.3现金万元1837.931102.761378.451837.931837.931837.932流动负债万元5826.693496.014370.025826.695826.695826.692.1应付账款万元5826.693496.014370.025826.695826.695826.693流动资金万元1525.04915.021143.781525.041525.041525.044铺底流动资金万元508.34305.01381.26508.34508.34508.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6637.91万元,其中:固定资产投资5112.87万元,占项目总投资的77.03%;流动资金1525.04万元,占项目总投资的22.97%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2135.45万元,占项目总投资的32.17%;设备购置费2168.88万元,占项目总投资的32.67%;其它投资808.54万元,占项目总投资的12.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5112.87+1525.04=6637.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6637.91129.83%129.83%100.00%2项目建设投资万元5112.87100.00%100.00%77.03%2.1工程费用万元4304.3384.19%84.19%64.84%2.1.1建筑工程费万元2135.4541.77%41.77%32.17%2.1.2设备购置及安装费万元2168.8842.42%42.42%32.67%2.2工程建设其他费用万元472.639.24%9.24%7.12%2.2.1无形资产万元472.639.24%9.24%7.12%2.3预备费万元335.916.57%6.57%5.06%2.3.1基本预备费万元146.002.86%2.86%2.20%2.3.2涨价预备费万元189.913.71%3.71%2.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5112.87100.00%100.00%77.03%5建设期间费用万元6流动资金万元1525.0429.83%29.83%22.97%7铺底流动资金万元508.359.94%9.94%7.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.88%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度183.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8545.308545.3017612.2817612.281669.741.1主要生产车间5127.185127.1810567.3710567.371035.241.2辅助生产车间2734.502734.505635.935635.93534.321.3其他生产车间683.62683.621021.511021.51100.182仓储工程1813.011813.014657.064657.06321.102.1成品贮存453.25453.251164.271164.2780.282.2原料仓储942.77942.772421.672421.67166.972.3辅助材料仓库416.99416.991071.121071.1273.853供配电工程96.6996.6996.6996.697.503.1供配电室96.6996.6996.6996.697.504给排水工程111.20111.20111.20111.206.714.1给排水111.20111.20111.20111.206.715服务性工程1148.241148.241148.241148.2479.175.1办公用房517.79517.79517.79517.7940.985.2生活服务630.45630.45630.45630.4536.156消防及环保工程323.92323.92323.92323.9225.136.1消防环保工程323.92323.92323.92323.9225.137项目总图工程48.3548.3548.3548.35-8.987.1场地及道路硬化3177.88546.62546.627.2场区围墙546.623177.883177.887.3安全保卫室48.3548.3548.3548.358绿化工程1002.3735.08合计12086.7024776.9824776.982135.45(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2168.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量920900.39千瓦时,折合113.18吨标准煤。2、项目年总用水量4934.51立方米,折合0.42吨标准煤。3、“飞机地面设备项目投资建设项目”,年用电量920900.39千瓦时,年总用水量4934.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.60吨标准煤/年。达产年综合节能量35.87吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“飞机地面设备项目”主要从事飞机地面设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性飞机地面设备项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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