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文档简介
泓域咨询MACRO/ 半导体电子材料项目立项申请报告半导体电子材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8757.71平方米(折合约13.13亩),其中:净用地面积8757.71平方米(红线范围折合约13.13亩)。项目规划总建筑面积13224.14平方米,其中:规划建设主体工程8382.16平方米,计容建筑面积13224.14平方米;预计建筑工程投资1189.45万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半导体电子材料,根据市场情况,预计年产值2462.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2198.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1189.45990.52167.442198.491.1工程费用万元1189.45990.521900.691.1.1建筑工程费用万元1189.451189.4547.93%1.1.2设备购置及安装费万元990.52990.5239.91%1.2工程建设其他费用万元18.5218.520.75%1.2.1无形资产万元8.988.981.3预备费万元9.549.541.3.1基本预备费万元4.974.971.3.2涨价预备费万元4.574.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元2198.492198.492、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金283.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1900.69901.021181.551900.691900.691900.691.1应收账款万元570.21342.12399.14570.21570.21570.211.2存货万元855.31513.19598.72855.31855.31855.311.2.1原辅材料万元256.59153.96179.62256.59256.59256.591.2.2燃料动力万元12.837.708.9812.8312.8312.831.2.3在产品万元393.44236.07275.41393.44393.44393.441.2.4产成品万元192.44115.47134.71192.44192.44192.441.3现金万元475.17285.10332.62475.17475.17475.172流动负债万元1617.43970.461132.201617.431617.431617.432.1应付账款万元1617.43970.461132.201617.431617.431617.433流动资金万元283.26169.96198.28283.26283.26283.264铺底流动资金万元94.4256.6566.0994.4294.4294.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2481.75万元,其中:固定资产投资2198.49万元,占项目总投资的88.59%;流动资金283.26万元,占项目总投资的11.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1189.45万元,占项目总投资的47.93%;设备购置费990.52万元,占项目总投资的39.91%;其它投资18.52万元,占项目总投资的0.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2198.49+283.26=2481.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2481.75112.88%112.88%100.00%2项目建设投资万元2198.49100.00%100.00%88.59%2.1工程费用万元2179.9799.16%99.16%87.84%2.1.1建筑工程费万元1189.4554.10%54.10%47.93%2.1.2设备购置及安装费万元990.5245.05%45.05%39.91%2.2工程建设其他费用万元8.980.41%0.41%0.36%2.2.1无形资产万元8.980.41%0.41%0.36%2.3预备费万元9.540.43%0.43%0.38%2.3.1基本预备费万元4.970.23%0.23%0.20%2.3.2涨价预备费万元4.570.21%0.21%0.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2198.49100.00%100.00%88.59%5建设期间费用万元6流动资金万元283.2612.88%12.88%11.41%7铺底流动资金万元94.424.29%4.29%3.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.98%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度167.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4271.044271.048382.168382.16829.331.1主要生产车间2562.622562.625029.305029.30514.181.2辅助生产车间1366.731366.732682.292682.29265.391.3其他生产车间341.68341.68486.17486.1749.762仓储工程906.16906.163147.293147.29226.472.1成品贮存226.54226.54786.82786.8256.622.2原料仓储471.20471.201636.591636.59117.762.3辅助材料仓库208.42208.42723.88723.8852.093供配电工程48.3348.3348.3348.333.913.1供配电室48.3348.3348.3348.333.914给排水工程55.5855.5855.5855.583.504.1给排水55.5855.5855.5855.583.505服务性工程573.90573.90573.90573.9041.305.1办公用房293.76293.76293.76293.7621.925.2生活服务280.14280.14280.14280.1423.816消防及环保工程161.90161.90161.90161.9013.116.1消防环保工程161.90161.90161.90161.9013.117项目总图工程24.1624.1624.1624.1646.847.1场地及道路硬化1596.07257.77257.777.2场区围墙257.771596.071596.077.3安全保卫室24.1624.1624.1624.168绿化工程713.9824.99合计6041.0713224.1413224.141189.45(四)设备方案项目计划购置设备共计80台(套),设备购置费990.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量637909.44千瓦时,折合78.40吨标准煤。2、项目年总用水量1753.06立方米,折合0.15吨标准煤。3、“半导体电子材料项目投资建设项目”,年用电量637909.44千瓦时,年总用水量1753.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.55吨标准煤/年。达产年综合节能量20.88吨标准煤/年,项目总节能率20.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划,符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“半导体电子材料项目”主要从事半导体电子材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半导体电子材料项目选址于某科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规
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