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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高分子材料项目立项申请报告高分子材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26499.91平方米(折合约39.73亩),其中:净用地面积26499.91平方米(红线范围折合约39.73亩)。项目规划总建筑面积41604.86平方米,其中:规划建设主体工程28315.19平方米,计容建筑面积41604.86平方米;预计建筑工程投资2962.89万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高分子材料,根据市场情况,预计年产值20762.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7224.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2962.892488.08181.837224.111.1工程费用万元2962.892488.0816455.041.1.1建筑工程费用万元2962.892962.8929.23%1.1.2设备购置及安装费万元2488.082488.0824.55%1.2工程建设其他费用万元1773.141773.1417.49%1.2.1无形资产万元746.30746.301.3预备费万元1026.841026.841.3.1基本预备费万元525.20525.201.3.2涨价预备费万元501.64501.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元7224.117224.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2911.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16455.048236.0810968.3416455.0416455.0416455.041.1应收账款万元4936.512715.083949.214936.514936.514936.511.2存货万元7404.774072.625923.817404.777404.777404.771.2.1原辅材料万元2221.431221.791777.142221.432221.432221.431.2.2燃料动力万元111.0761.0988.86111.07111.07111.071.2.3在产品万元3406.191873.412724.963406.193406.193406.191.2.4产成品万元1666.07916.341332.861666.071666.071666.071.3现金万元4113.762262.573291.014113.764113.764113.762流动负债万元13544.017449.2110835.2113544.0113544.0113544.012.1应付账款万元13544.017449.2110835.2113544.0113544.0113544.013流动资金万元2911.031601.072328.822911.032911.032911.034铺底流动资金万元970.33533.69776.27970.33970.33970.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10135.14万元,其中:固定资产投资7224.11万元,占项目总投资的71.28%;流动资金2911.03万元,占项目总投资的28.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2962.89万元,占项目总投资的29.23%;设备购置费2488.08万元,占项目总投资的24.55%;其它投资1773.14万元,占项目总投资的17.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7224.11+2911.03=10135.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10135.14140.30%140.30%100.00%2项目建设投资万元7224.11100.00%100.00%71.28%2.1工程费用万元5450.9775.46%75.46%53.78%2.1.1建筑工程费万元2962.8941.01%41.01%29.23%2.1.2设备购置及安装费万元2488.0834.44%34.44%24.55%2.2工程建设其他费用万元746.3010.33%10.33%7.36%2.2.1无形资产万元746.3010.33%10.33%7.36%2.3预备费万元1026.8414.21%14.21%10.13%2.3.1基本预备费万元525.207.27%7.27%5.18%2.3.2涨价预备费万元501.646.94%6.94%4.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7224.11100.00%100.00%71.28%5建设期间费用万元6流动资金万元2911.0340.30%40.30%28.72%7铺底流动资金万元970.3413.43%13.43%9.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.10%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度181.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12384.1212384.1228315.1928315.192218.111.1主要生产车间7430.477430.4716989.1116989.111375.231.2辅助生产车间3962.923962.929060.869060.86709.801.3其他生产车间990.73990.731642.281642.28133.092仓储工程2627.472627.478638.298638.29492.142.1成品贮存656.87656.872159.572159.57123.032.2原料仓储1366.281366.284491.914491.91255.912.3辅助材料仓库604.32604.321986.811986.81113.193供配电工程140.13140.13140.13140.138.983.1供配电室140.13140.13140.13140.138.984给排水工程161.15161.15161.15161.158.034.1给排水161.15161.15161.15161.158.035服务性工程1664.061664.061664.061664.0694.805.1办公用房701.76701.76701.76701.7656.085.2生活服务962.30962.30962.30962.3046.506消防及环保工程469.44469.44469.44469.4430.096.1消防环保工程469.44469.44469.44469.4430.097项目总图工程70.0770.0770.0770.0746.597.1场地及道路硬化4420.64874.85874.857.2场区围墙874.854420.644420.647.3安全保卫室70.0770.0770.0770.078绿化工程1832.9964.15合计17516.4441604.8641604.862962.89(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费2488.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314386.36千瓦时,折合161.54吨标准煤。2、项目年总用水量14493.14立方米,折合1.24吨标准煤。3、“高分子材料项目投资建设项目”,年用电量1314386.36千瓦时,年总用水量14493.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.78吨标准煤/年。达产年综合节能量57.19吨标准煤/年,项目总节能率27.74%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高分子材料项目”主要从事高分子材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高分子材料项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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