SOP支持过程--内审检查表_第1页
SOP支持过程--内审检查表_第2页
SOP支持过程--内审检查表_第3页
SOP支持过程--内审检查表_第4页
SOP支持过程--内审检查表_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 1 1 在质量部抽查公司是否根据实际要求编制质 量手册 程序文件 作业文件 文件发放前是 否经过批准 变更时是否重新评审与批准 2 抽查各部门文件资料的保管是否采用目视管 理技术 存放柜 存放架 存放盒和文件夹等 均予以标识 做到了分类保管 确保质量体系 有效运行的各个场所都能得到受控版本的文件 3 在生产现场查看所有文件及作业指书等相关 文件 是否为最新版本 且均有受控标识 4 在研发中心抽查 2 3 份工程更改引发的文 件更改是否一致 且保留有相应的变更记录 5 查行政人事部是否对外来文件进行识别和分 类管理 并进行有效的受控管理和相应的分发管 理 6 所有文件资料的发放 是否均有相对应的发 放申请及发放管理登记录 7 查行政人事部文件资料在补发时 是否有相应 的补发申请及补发记录 8 查各部门相关质量记录填写是符合规范要求 质量记录不允许使用铅笔 且记录是否真实完 整正确字迹端正清晰 9 查各部门相关质量记录 是否有经过相关的签 字确认 且如有涂改时 是否有涂改人的签字 S1 文件 控制过程 1 质量管理体系 有关的文件 2 外来文件 3 技术文件 4 法律 法规要求 5 顾客要求 6 IATF 16949 1 文件的受 控率 在审核 中发现的无效 文件 2 记录有效 率 在审核中 发现的无效记 录 1 各类文件的有 效版本 保存及管理的记录 2 文件和资料 控制程序 记录控制程 序 行政人事部 研发中 心 质量部 各部门 10 抽查各部门记录是否收集 并分类成册 标识 编目 归档 有效储存和保管 且保存期 限是否符合文件规定的要求 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 2 S2 质量 成本过程 1 预防成本 2 鉴定成本 3 内部损失成本 4 外部损失成本 5 销售收入 质量成本率 质量经济性分析报 告 质量成本控制 程序 财务部 各部门 1 查财务部 是否将与质量体系有关的财务状况 的不良成本进行了核算 1 查行政人事部有无公司组织机构图 2 查行政人事部是否有 岗位说明书 岗位 说明书 中是否明确工作职责 权限 任职条 件 工作关系 3 行政人事部是否编有 行政人事部配置计划 4 查行政人事部是否对员工进行岗前培训及 岗位 能力测评 5 查行政人事部培训是否编制年 月计划 培 训实施记录 进行了培训效果验证 6 查行政人事部是否对员工进行激励和授权 S3 人力 资源控制 过程 1 部门人员需求 2 部门培训需求 3 职责和权限规 定 4 绩效管理制度 5 经营计划 6 岗位描述 7 法律法规及相 关要求 1 培训计划 完成率 2 员工流失 率 3 员工满意 度 1 满足各种岗位 需求的员工 2 年度培训计划 行政人事部 控制程序 行政人事部 各部门 7 查行政人事部是否建立员工个人档案 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 3 8 查行政人事部特殊工种员工持证上岗率 培 训计划完成率 人均培训课时完成情况统计分 析 9 是否识别适用的工具和技术且被产品设计人 员熟练掌握 公司是否有较强的机器设备和高超 技术 且这机器的功能和相关的技术是否被操作 人员所掌握和应用 10 承担特定任务人员是否具有资格和能力 顾 客要求方面是否给予了关注 11 是否将顾客要求对员工进行培训 各岗位人 员是否明白其工作目的 及工作失效所带来的不 良后果 12 公司的年度培训计划 是否有包含 内部年 度培训计划 和 外部年度培训计划 且所参 加培训人员是否有保存相应的培训记录 13 查公司是否有 在职员工 或 换岗员工 相应的培训制度 且是否有按规定执行 14 人力资源短缺情况是否有应急预案 是怎样 实施的 15 是否有员工满意度调查计划 是否按计划实 施 包括哪些项目 是否有对不满意项进行原 因分析并制定有效的措施 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 4 1 在采购部抽查年度 月度 临时采购计划编 制是否有依据 2 在采购部部查是否有 合格供应商目录 抽查是否在合格供应商中进行执行有计划的定 点采购 3 在采购部抽查与供方是否签订技术协议和质 量保证协议 生产研发中心是否提供相关技术 资料 入厂检验作业指导书 4 抽查采购部采购回公司的物资是否填写 送 检单 报质量部进行检验 同时提交质量证明 书 检测报告等资料 5 抽查生产部仓库的物资是否执行 6S 管理 的要求和先进先出 FIFO 优化库存周转期 做 到帐 卡 物相符 6 检查生产部仓库所有物资是否标识清楚 对 有期限规定的物资是否做好了到期记录 7 在采购部抽查是否对供应商进行选择 评审 填写 供应商基本情况调查评价表 编制 合 格供应商目录 S4 采购 控制过 程 1 月采购需求计划 2 全年经营计划 3 月采购计划 4 有关法律法规 5 顾客规定的供方 6 合格供方目录 7 采购技术要求 1 供货批次 合格率 2 超额运费 次数 3 准时到货 率 1 采购的物资 2 供方评定结果 外部提供的 过程 产品 和服务控制 程序 生产部 采购部 质 量部 8 在采购部查是否对供方进行监视 供应商业 绩主要通过以下指标进行监视 交付产品合格 率 准时交货率 超额运费 服务 包含处理 质量 交货期等问题的及时性 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 5 9 在采购部抽查供方供货是否经过小批量试制 按文件要求分别进行送样 待样品合格后 才进 行批量采购 10 在质量部抽查是否对采购物品执行进料检验 且将供应商的产品质量信息及时进行反馈 促进 供应商对其制造过程业绩的监视 11 在质量部抽查是否对供方的质量管理体系进 行评定 对供应商未通过 IATF16949 2016 质量 体系要制定体系推行计划 对非汽车链上供应商 未通过 ISO9001 2015 质量体系要制定体系推 行计划 12 是否有顾客制定的供货来源 顾客指定供货 商 对顾客制定供货来源的产品是怎样控制的 13 采用了那些方法保证采购产品的质量 14 查采购单上的采购信息 采购信息是否包括 采购物品的质量及其它相关要求 15 查质量部或采购部 是否有制定年度供应商 审核计划 且是否有按计划执行 16 查质量部 是否有对进料检验 供应商 月度 合格率进行统计分析 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 6 1 查仓库和生产现场 是否有明确的区域划分 且所有物品摆放是否严格按区域进行有序的放 置 2 查仓库和生产现场 所有物品是否有进行适当 的标识 这些标识是符合 追溯性管理 及 先 时先出 管理原则 3 抽查出厂产品是否具有可追溯性 标识 批 号 4 策划是否考虑到厂房平面布置是最佳化材料 搬运 以及让楼层空间有最大的增值应用 并 必须容易材料同步流动 5 所有机器设备是否都配备相应的操作指导书 且这些指导书是否有置工作现场便于员工随时 查阅 6 所有机器设备是否均有进行定期保养及点检 针对点检不合格的机器设备进行维修后 是否有 保存相应的维修记录 7 是否定期对工作环境及工作方法进行对现有 评估和监视 评估的依据是什么 8 在生产部抽查设备是否建立档案 9 在生产部抽查是否针对不同设备编写 设备 操作规程 和 设备保养规程 10 在生产部和生产现场抽查设备是否进行保 养并进行记录 包括日常点检 定期保养 二 级保养 预见性保养 11 在生产部和生产现场抽查设备是否有统一编 号牌和状态标识牌贴 挂 于设备显眼部位 S5 设备 设施及工 装管理过 程 1 全年经营计划 2 设备投资计划 3 国家有关标准规 定 4 公司布局策划 5 公司实际条件 6 产品生产需要 7 APQP 输出 8 顾客财产 1 设备故障 停机率 2 工装模具 完好率 3 设备完好 率 4 检修计划 执行率 5 关键设备 总效率 1 5S 现场管理 制度 2 适用完好的生产 设备 3 适用及适量工装 4 工装档案 5 生产设备维修记 录 设备 设施 工装控制程 序 生产部 研发中心 采购部 行政人事部 12 在生产部查是否建立关键设备台帐 是否 标识关键设备 在生产现场抽查关键设备操作 者是否经过专业培训合格后持证上岗 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 7 13 生产现场抽查正在修理的设备 封存设备 是否作明显的标记 14 在生产部抽查是否统计设备故障停机时间 计算设备利用率指标完成情况统计分析 15 在生产部查是否建立设备备件 易损件 清单 并设置安全库存 保证设备损坏时能尽 快恢复生产而不影响产品交付 16 抽查采购部是否建立工装 不含量具 台帐 履历卡 并进行管理 17 抽查质量部是否建立量具台帐并进行管理 18 查针对新工装 模具 指新样品试制使用 在使用前是否有进行验证评审 19 查采购部是否规定各类工装的检测周期和 使用寿命 并形成文件化管理制度 20 所有工装 模具在上机使用前是否有进行检 查确认 且是否有相应的检查记录 21 在采购部抽查是否有对质量指标 在用工 装完好率完成情况统计分析 22 是否有工装备件 易损件 清单 并制定 安全库存数 23 工装的外包是怎么进行监视的 24 是否有对顾客工装 模具进行识别和标识 顾客所有的工装是否永久性标识 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 8 1 是否建立相应的管理程序 对产品标识和可追 溯性进行控制 2 抽查生产过程中的在制品 半成品 生产单 位是否使用采用标识牌对产品进行标识 且标识 符合 可追溯性 和 先进行先出 的管理原 则 3 查原材料仓库和成品仓库 所有物品是否均相 应的标识 且标识符合 可追溯性 和 先进行 先出 的管理原则 S6 标识 和可追溯 性控制过 程 1 原材料 2 半成品 成品 3 自制件 4 检验后产品 5 质量跟踪要求 6 顾客要求 法律法规要求 1 标识和可 追溯性准确率 1 待检产品标识 2 不合格处理报 告单 3 产品标识流转 卡 4 废品箱 交货 单 5 原材料标识单 产品标识和 可追溯性程 序 采购部 质量部 生产部 仓库 各部门 4 查生产现场和仓库 对不合格品及不物料是否 有进行明显标识 避免不良混入和废料错用 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 9 1 抽查是否根据产品技术要求 编制检验作业 指导书 控制计划 产品试验大纲 等相关文 件 2 检验人员是否有依据相应的技术文件 对生产 过程中的产品质量进行检验和判定处理 3 查是否不合格品处理程序 且是否明确各级审 理的职责和权限 参与不合格品审理人员是否具 备资格 并得到顾客同意和最高管理者授权 不 合格处理的记录是否保存齐全 4 抽查对紧急放行的产品是否进行控制 5 抽查生产现场是否所有工序加工产品实行了 首件检验并作好记录 首件做好标识 6 检查检验员是否按产品的检验状态 对产品 进行标识 7 抽查从进货检验至最终检验的各项检验记录 是否规范 齐全 8 查生产现场及仓库 对不合格物品的标识摆放 是否符合规定要求 9 当发现测量设备不合格时 是否对以往测量 结果进行了评价和记录 S7 产品 的监视和 测量控制 过程 1 待检的原材料 外购外协件 2 在制品 成品 3 可疑产品 4 过期产品 5 退货产品 6 待处理产品 1 成品抽检 一次合格 率 2 产品合格 率 1 合格待检品 2 不合格评审表 3 返工返修单 4 报废单 5 检验试验记录 产品的监视 和测量控制 程序 质量部 各部门 10 在生产现场抽查检验人员是否根据控制计划 作业指导书等技术文件对产品进行检验和试验 记录必要的检测数据 并判定是否符合技术文 件的要求 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 10 11 在生产现场抽查检验后的产品 检验员是 否按验收技术条件及 C O 抽样准则进行判定 当 判定为不合格时 是否有向责任部门发 异常矫 正措施单 要求责任部门限期改善 并对其改善 效果跟踪验证 12 针对不合格品和废品处理时 是否保存有相 关处理记录 13 抽查各车间 质量部是否按月负责对不合格 品进行统计分析 针对主要缺陷是否要求责任 部门制定优先减少计划 制定纠正和预防措施 质量部对纠正措施的有效性进行了验证跟踪 14 查公司有无顾客拒收的产品 质量部是否 组织责任单位进行原因分析 制定纠正 预防措 施予以实施 并对实施效果进行验证 15 查质量目标达成率完成状况 对于未达标者 是否进行了相应的分析改善 且改善措施是否有 效 16 针对顾客投诉时 各部门是否处理及时 17 针对外购件及外协件和进料发生不合格时 检验人员是否及时通报有关职能部门 且采购部 处理是否及时 18 是否对进料和生产及顾客投诉的相关质量信 息数据进行统计分析 19 质量部是否对生产工序中相关过程进行检验 控制 并保存有相关检验记录 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 11 1 查质量部是 是否建立 监视和测量装置 台 帐 针对这些测量装置是否建立 周期检定计划 且有按计划执行 并保存相关检定记录 2 查质量部或生产部 是否对监视和测量装置配 备相应的操作指导书 且对检验人员进行相关的 使用技巧的培训 3 抽查在用量具是否合格有效 核对量具编号 帐卡物是否一致 4 对于关键或重要的测量装置是否有定期进行 MSA 统计分析 5 对于生产和检验共用的测量设备 在使用前是 否有进行校准或校验 S8 监视 和测量装 置控制过 程 1 产品测量要求 2 顾客技术要求 3 新产品开发要求 4 APQP 输出要求 5 采购计划 6 鉴定和校准计划 7 MSA 计划 1 计量器具检 测鉴定 校准 完成率 1 监视和测量装置 2 适宜的监视和测 量装置 3 校准记录 4 MSA 结果 1 监视和测 量装置控制 程序 2 实验室管 理规定 质量部 研发中心 6 查质量部是否制定有实验室管理规定对相关 的试验设备进行有效的管理和控制 质量体系审核检查表 GB T19001 2015 IATF16949 SP 支持过程 审核组长 审核员 2018年 3 月 日 KD QM R025a 子过程输入绩效指标输出过程活动涉及部门及人员审核方法和凭证审核记录 12 1 查质量部 在制程检验中 是否有发现不合格 现象 针对这些不合格现象生产部是如何处理的 2 查不合格品处理报告中 是否包含有临时对策 和长期对策部分 3 外协件及外购件在进料时的不合格是任何处 理的 4 查客退品及工序中所产生的废品是如何处理 5 是否有对不合格品处理期限 异常改善处理周 期 进行要求 6 不合格审理人员是否具有资格 并征得顾客 同意 最高管理者授权 7 是否定期分析不合格品 建立优先减少计划 并跟踪计划的进度 S9 不合 格品控制 过程 1 待检的原材料 外购外协件 2 在制品 成品 3 可疑产品 4 过期产品 5 退货产品 6 待处理产品 7 内外部不合格信 息 不合格

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论