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泓域咨询MACRO/ 高精度(精密)不锈钢管项目立项申请报告高精度(精密)不锈钢管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人严xx(三)项目承办单位简介公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积6903.45平方米(折合约10.35亩),其中:净用地面积6903.45平方米(红线范围折合约10.35亩)。项目规划总建筑面积8146.07平方米,其中:规划建设主体工程4939.63平方米,计容建筑面积8146.07平方米;预计建筑工程投资709.63万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高精度(精密)不锈钢管,根据市场情况,预计年产值2862.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1799.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元709.63807.03173.901799.871.1工程费用万元709.63807.032181.371.1.1建筑工程费用万元709.63709.6333.04%1.1.2设备购置及安装费万元807.03807.0337.57%1.2工程建设其他费用万元283.21283.2113.18%1.2.1无形资产万元166.25166.251.3预备费万元116.96116.961.3.1基本预备费万元61.5561.551.3.2涨价预备费万元55.4155.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元1799.871799.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金348.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2181.37801.271796.352181.372181.372181.371.1应收账款万元654.41294.48523.53654.41654.41654.411.2存货万元981.62441.73785.29981.62981.62981.621.2.1原辅材料万元294.49132.52235.59294.49294.49294.491.2.2燃料动力万元14.726.6311.7814.7214.7214.721.2.3在产品万元451.55203.20361.24451.55451.55451.551.2.4产成品万元220.8699.39176.69220.86220.86220.861.3现金万元545.34245.40436.27545.34545.34545.342流动负债万元1833.17824.931466.541833.171833.171833.172.1应付账款万元1833.17824.931466.541833.171833.171833.173流动资金万元348.20156.69278.56348.20348.20348.204铺底流动资金万元116.0752.2392.85116.07116.07116.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2148.07万元,其中:固定资产投资1799.87万元,占项目总投资的83.79%;流动资金348.20万元,占项目总投资的16.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资709.63万元,占项目总投资的33.04%;设备购置费807.03万元,占项目总投资的37.57%;其它投资283.21万元,占项目总投资的13.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1799.87+348.20=2148.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2148.07119.35%119.35%100.00%2项目建设投资万元1799.87100.00%100.00%83.79%2.1工程费用万元1516.6684.26%84.26%70.61%2.1.1建筑工程费万元709.6339.43%39.43%33.04%2.1.2设备购置及安装费万元807.0344.84%44.84%37.57%2.2工程建设其他费用万元166.259.24%9.24%7.74%2.2.1无形资产万元166.259.24%9.24%7.74%2.3预备费万元116.966.50%6.50%5.44%2.3.1基本预备费万元61.553.42%3.42%2.87%2.3.2涨价预备费万元55.413.08%3.08%2.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1799.87100.00%100.00%83.79%5建设期间费用万元6流动资金万元348.2019.35%19.35%16.21%7铺底流动资金万元116.076.45%6.45%5.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.79%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.94%,固定资产投资强度173.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3796.723796.724939.634939.63473.341.1主要生产车间2278.032278.032963.782963.78293.471.2辅助生产车间1214.951214.951580.681580.68151.471.3其他生产车间303.74303.74286.50286.5028.402仓储工程805.53805.532084.192084.19145.252.1成品贮存201.38201.38521.05521.0536.312.2原料仓储418.88418.881083.781083.7875.532.3辅助材料仓库185.27185.27479.36479.3633.413供配电工程42.9642.9642.9642.963.373.1供配电室42.9642.9642.9642.963.374给排水工程49.4149.4149.4149.413.014.1给排水49.4149.4149.4149.413.015服务性工程510.17510.17510.17510.1735.555.1办公用房237.50237.50237.50237.5018.575.2生活服务272.67272.67272.67272.6716.176消防及环保工程143.92143.92143.92143.9211.286.1消防环保工程143.92143.92143.92143.9211.287项目总图工程21.4821.4821.4821.4820.647.1场地及道路硬化1357.04303.84303.847.2场区围墙303.841357.041357.047.3安全保卫室21.4821.4821.4821.488绿化工程491.0317.19合计5370.198146.078146.07709.63(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费807.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量1344817.25千瓦时,折合165.28吨标准煤。2、项目年总用水量1710.25立方米,折合0.15吨标准煤。3、“高精度(精密)不锈钢管项目投资建设项目”,年用电量1344817.25千瓦时,年总用水量1710.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)165.43吨标准煤/年。达产年综合节能量52.24吨标准煤/年,项目总节能率26.41%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业集聚区发展规划,符合某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高精度(精密)不锈钢管项目”主要从事高精度(精密)不锈钢管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高精度(精密)不锈钢管项目选址于某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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