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文档简介

泓域咨询MACRO/ 玻璃基板项目立项申请报告玻璃基板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人吕xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7743.87平方米(折合约11.61亩),其中:净用地面积7743.87平方米(红线范围折合约11.61亩)。项目规划总建筑面积10686.54平方米,其中:规划建设主体工程7318.04平方米,计容建筑面积10686.54平方米;预计建筑工程投资894.64万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为玻璃基板,根据市场情况,预计年产值3398.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1891.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元894.64669.47162.911891.391.1工程费用万元894.64669.472652.281.1.1建筑工程费用万元894.64894.6439.44%1.1.2设备购置及安装费万元669.47669.4729.51%1.2工程建设其他费用万元327.28327.2814.43%1.2.1无形资产万元183.87183.871.3预备费万元143.41143.411.3.1基本预备费万元84.1284.121.3.2涨价预备费万元59.2959.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元1891.391891.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金377.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2652.28906.661623.212652.282652.282652.281.1应收账款万元795.68318.27596.76795.68795.68795.681.2存货万元1193.53477.41895.141193.531193.531193.531.2.1原辅材料万元358.06143.22268.54358.06358.06358.061.2.2燃料动力万元17.907.1613.4317.9017.9017.901.2.3在产品万元549.02219.61411.77549.02549.02549.021.2.4产成品万元268.54107.42201.41268.54268.54268.541.3现金万元663.07265.23497.30663.07663.07663.072流动负债万元2275.14910.061706.362275.142275.142275.142.1应付账款万元2275.14910.061706.362275.142275.142275.143流动资金万元377.14150.86282.86377.14377.14377.144铺底流动资金万元125.7150.2994.28125.71125.71125.713、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2268.53万元,其中:固定资产投资1891.39万元,占项目总投资的83.38%;流动资金377.14万元,占项目总投资的16.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资894.64万元,占项目总投资的39.44%;设备购置费669.47万元,占项目总投资的29.51%;其它投资327.28万元,占项目总投资的14.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1891.39+377.14=2268.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2268.53119.94%119.94%100.00%2项目建设投资万元1891.39100.00%100.00%83.38%2.1工程费用万元1564.1182.70%82.70%68.95%2.1.1建筑工程费万元894.6447.30%47.30%39.44%2.1.2设备购置及安装费万元669.4735.40%35.40%29.51%2.2工程建设其他费用万元183.879.72%9.72%8.11%2.2.1无形资产万元183.879.72%9.72%8.11%2.3预备费万元143.417.58%7.58%6.32%2.3.1基本预备费万元84.124.45%4.45%3.71%2.3.2涨价预备费万元59.293.13%3.13%2.61%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1891.39100.00%100.00%83.38%5建设期间费用万元6流动资金万元377.1419.94%19.94%16.62%7铺底流动资金万元125.716.65%6.65%5.54%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.99%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度162.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2955.912955.917318.047318.04673.901.1主要生产车间1773.551773.554390.824390.82417.821.2辅助生产车间945.89945.892341.772341.77215.651.3其他生产车间236.47236.47424.45424.4540.432仓储工程627.14627.142189.532189.53146.642.1成品贮存156.78156.78547.38547.3836.662.2原料仓储326.11326.111138.561138.5676.252.3辅助材料仓库144.24144.24503.59503.5933.733供配电工程33.4533.4533.4533.452.523.1供配电室33.4533.4533.4533.452.524给排水工程38.4638.4638.4638.462.254.1给排水38.4638.4638.4638.462.255服务性工程397.19397.19397.19397.1926.605.1办公用房174.82174.82174.82174.8213.695.2生活服务222.37222.37222.37222.3713.146消防及环保工程112.05112.05112.05112.058.446.1消防环保工程112.05112.05112.05112.058.447项目总图工程16.7216.7216.7216.7219.017.1场地及道路硬化1107.58221.48221.487.2场区围墙221.481107.581107.587.3安全保卫室16.7216.7216.7216.728绿化工程436.5415.28合计4180.9210686.5410686.54894.64(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费669.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量883065.20千瓦时,折合108.53吨标准煤。2、项目年总用水量1767.18立方米,折合0.15吨标准煤。3、“玻璃基板项目投资建设项目”,年用电量883065.20千瓦时,年总用水量1767.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.68吨标准煤/年。达产年综合节能量32.46吨标准煤/年,项目总节能率20.25%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“玻璃基板项目”主要从事玻璃基板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性玻璃基板项目选址于某产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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