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文档简介

泓域咨询MACRO/ 汽车进气系统总成项目立项申请报告汽车进气系统总成项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人孔xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16141.40平方米(折合约24.20亩),其中:净用地面积16141.40平方米(红线范围折合约24.20亩)。项目规划总建筑面积18239.78平方米,其中:规划建设主体工程11655.92平方米,计容建筑面积18239.78平方米;预计建筑工程投资1475.79万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车进气系统总成,根据市场情况,预计年产值8933.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4128.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1475.791924.47170.584128.041.1工程费用万元1475.791924.476031.641.1.1建筑工程费用万元1475.791475.7928.91%1.1.2设备购置及安装费万元1924.471924.4737.70%1.2工程建设其他费用万元727.78727.7814.26%1.2.1无形资产万元405.28405.281.3预备费万元322.50322.501.3.1基本预备费万元154.52154.521.3.2涨价预备费万元167.98167.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元4128.044128.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金976.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6031.643678.775090.066031.646031.646031.641.1应收账款万元1809.491176.171447.591809.491809.491809.491.2存货万元2714.241764.252171.392714.242714.242714.241.2.1原辅材料万元814.27529.28651.42814.27814.27814.271.2.2燃料动力万元40.7126.4632.5740.7140.7140.711.2.3在产品万元1248.55811.56998.841248.551248.551248.551.2.4产成品万元610.70396.96488.56610.70610.70610.701.3现金万元1507.91980.141206.331507.911507.911507.912流动负债万元5055.433286.034044.345055.435055.435055.432.1应付账款万元5055.433286.034044.345055.435055.435055.433流动资金万元976.21634.54780.97976.21976.21976.214铺底流动资金万元325.40211.51260.32325.40325.40325.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5104.25万元,其中:固定资产投资4128.04万元,占项目总投资的80.87%;流动资金976.21万元,占项目总投资的19.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1475.79万元,占项目总投资的28.91%;设备购置费1924.47万元,占项目总投资的37.70%;其它投资727.78万元,占项目总投资的14.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4128.04+976.21=5104.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5104.25123.65%123.65%100.00%2项目建设投资万元4128.04100.00%100.00%80.87%2.1工程费用万元3400.2682.37%82.37%66.62%2.1.1建筑工程费万元1475.7935.75%35.75%28.91%2.1.2设备购置及安装费万元1924.4746.62%46.62%37.70%2.2工程建设其他费用万元405.289.82%9.82%7.94%2.2.1无形资产万元405.289.82%9.82%7.94%2.3预备费万元322.507.81%7.81%6.32%2.3.1基本预备费万元154.523.74%3.74%3.03%2.3.2涨价预备费万元167.984.07%4.07%3.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4128.04100.00%100.00%80.87%5建设期间费用万元6流动资金万元976.2123.65%23.65%19.13%7铺底流动资金万元325.407.88%7.88%6.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.08%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度170.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8453.998453.9911655.9211655.921037.401.1主要生产车间5072.395072.396993.556993.55643.191.2辅助生产车间2705.282705.283729.893729.89331.971.3其他生产车间676.32676.32676.04676.0462.242仓储工程1793.631793.634279.514279.51277.012.1成品贮存448.41448.411069.881069.8869.252.2原料仓储932.69932.692225.352225.35144.052.3辅助材料仓库412.53412.53984.29984.2963.713供配电工程95.6695.6695.6695.666.973.1供配电室95.6695.6695.6695.666.974给排水工程110.01110.01110.01110.016.234.1给排水110.01110.01110.01110.016.235服务性工程1135.971135.971135.971135.9773.535.1办公用房512.78512.78512.78512.7840.815.2生活服务623.19623.19623.19623.1938.546消防及环保工程320.46320.46320.46320.4623.346.1消防环保工程320.46320.46320.46320.4623.347项目总图工程47.8347.8347.8347.832.147.1场地及道路硬化3278.51631.41631.417.2场区围墙631.413278.513278.517.3安全保卫室47.8347.8347.8347.838绿化工程1404.9849.17合计11957.5518239.7818239.781475.79(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1924.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1314467.73千瓦时,折合161.55吨标准煤。2、项目年总用水量5380.00立方米,折合0.46吨标准煤。3、“汽车进气系统总成项目投资建设项目”,年用电量1314467.73千瓦时,年总用水量5380.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.01吨标准煤/年。达产年综合节能量54.00吨标准煤/年,项目总节能率22.12%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽车进气系统总成项目”主要从事汽车进气系统总成项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车进气系统总成项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保

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