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文档简介

泓域咨询MACRO/ 烟道项目立项申请报告烟道项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23318.32平方米(折合约34.96亩),其中:净用地面积23318.32平方米(红线范围折合约34.96亩)。项目规划总建筑面积25883.34平方米,其中:规划建设主体工程17448.10平方米,计容建筑面积25883.34平方米;预计建筑工程投资2316.01万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为烟道,根据市场情况,预计年产值10746.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6764.76(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2316.012149.92193.506764.761.1工程费用万元2316.012149.928551.421.1.1建筑工程费用万元2316.012316.0128.30%1.1.2设备购置及安装费万元2149.922149.9226.27%1.2工程建设其他费用万元2298.832298.8328.09%1.2.1无形资产万元1199.751199.751.3预备费万元1099.081099.081.3.1基本预备费万元589.75589.751.3.2涨价预备费万元509.33509.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元6764.766764.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1420.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8551.425191.186113.768551.428551.428551.421.1应收账款万元2565.431667.532052.342565.432565.432565.431.2存货万元3848.142501.293078.513848.143848.143848.141.2.1原辅材料万元1154.44750.39923.551154.441154.441154.441.2.2燃料动力万元57.7237.5246.1857.7257.7257.721.2.3在产品万元1770.141150.591416.121770.141770.141770.141.2.4产成品万元865.83562.79692.67865.83865.83865.831.3现金万元2137.861389.611710.282137.862137.862137.862流动负债万元7131.054635.185704.847131.057131.057131.052.1应付账款万元7131.054635.185704.847131.057131.057131.053流动资金万元1420.37923.241136.301420.371420.371420.374铺底流动资金万元473.45307.75378.76473.45473.45473.453、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8185.13万元,其中:固定资产投资6764.76万元,占项目总投资的82.65%;流动资金1420.37万元,占项目总投资的17.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2316.01万元,占项目总投资的28.30%;设备购置费2149.92万元,占项目总投资的26.27%;其它投资2298.83万元,占项目总投资的28.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6764.76+1420.37=8185.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8185.13121.00%121.00%100.00%2项目建设投资万元6764.76100.00%100.00%82.65%2.1工程费用万元4465.9366.02%66.02%54.56%2.1.1建筑工程费万元2316.0134.24%34.24%28.30%2.1.2设备购置及安装费万元2149.9231.78%31.78%26.27%2.2工程建设其他费用万元1199.7517.74%17.74%14.66%2.2.1无形资产万元1199.7517.74%17.74%14.66%2.3预备费万元1099.0816.25%16.25%13.43%2.3.1基本预备费万元589.758.72%8.72%7.21%2.3.2涨价预备费万元509.337.53%7.53%6.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6764.76100.00%100.00%82.65%5建设期间费用万元6流动资金万元1420.3721.00%21.00%17.35%7铺底流动资金万元473.467.00%7.00%5.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.62%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度193.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10323.5610323.5617448.1017448.101717.361.1主要生产车间6194.146194.1410468.8610468.861064.761.2辅助生产车间3303.543303.545583.395583.39549.561.3其他生产车间825.88825.881011.991011.99103.042仓储工程2190.292190.295482.915482.91392.482.1成品贮存547.57547.571370.731370.7398.122.2原料仓储1138.951138.952851.112851.11204.092.3辅助材料仓库503.77503.771261.071261.0790.273供配电工程116.82116.82116.82116.829.413.1供配电室116.82116.82116.82116.829.414给排水工程134.34134.34134.34134.348.414.1给排水134.34134.34134.34134.348.415服务性工程1387.181387.181387.181387.1899.305.1办公用房787.17787.17787.17787.1748.925.2生活服务600.01600.01600.01600.0155.506消防及环保工程391.33391.33391.33391.3331.516.1消防环保工程391.33391.33391.33391.3331.517项目总图工程58.4158.4158.4158.414.067.1场地及道路硬化3968.65595.91595.917.2场区围墙595.913968.653968.657.3安全保卫室58.4158.4158.4158.418绿化工程1527.9653.48合计14601.9325883.3425883.342316.01(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2149.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量961176.56千瓦时,折合118.13吨标准煤。2、项目年总用水量4559.85立方米,折合0.39吨标准煤。3、“烟道项目投资建设项目”,年用电量961176.56千瓦时,年总用水量4559.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.52吨标准煤/年。达产年综合节能量39.51吨标准煤/年,项目总节能率27.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“烟道项目”主要从事烟道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性烟道项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保

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