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文档简介
泓域咨询MACRO/ 显示仪表项目立项申请报告显示仪表项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34537.26平方米(折合约51.78亩),其中:净用地面积34537.26平方米(红线范围折合约51.78亩)。项目规划总建筑面积54568.87平方米,其中:规划建设主体工程42652.91平方米,计容建筑面积54568.87平方米;预计建筑工程投资4087.06万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为显示仪表,根据市场情况,预计年产值27838.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8632.24(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4087.062866.22166.718632.241.1工程费用万元4087.062866.2219754.571.1.1建筑工程费用万元4087.064087.0634.81%1.1.2设备购置及安装费万元2866.222866.2224.41%1.2工程建设其他费用万元1678.961678.9614.30%1.2.1无形资产万元995.90995.901.3预备费万元683.06683.061.3.1基本预备费万元302.97302.971.3.2涨价预备费万元380.09380.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元8632.248632.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3110.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19754.578801.3613509.7519754.5719754.5719754.571.1应收账款万元5926.372666.874148.465926.375926.375926.371.2存货万元8889.564000.306222.698889.568889.568889.561.2.1原辅材料万元2666.871200.091866.812666.872666.872666.871.2.2燃料动力万元133.3460.0093.34133.34133.34133.341.2.3在产品万元4089.201840.142862.444089.204089.204089.201.2.4产成品万元2000.15900.071400.112000.152000.152000.151.3现金万元4938.642222.393457.054938.644938.644938.642流动负债万元16644.507490.0311651.1516644.5016644.5016644.502.1应付账款万元16644.507490.0311651.1516644.5016644.5016644.503流动资金万元3110.071399.532177.053110.073110.073110.074铺底流动资金万元1036.68466.51725.681036.681036.681036.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11742.31万元,其中:固定资产投资8632.24万元,占项目总投资的73.51%;流动资金3110.07万元,占项目总投资的26.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4087.06万元,占项目总投资的34.81%;设备购置费2866.22万元,占项目总投资的24.41%;其它投资1678.96万元,占项目总投资的14.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8632.24+3110.07=11742.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11742.31136.03%136.03%100.00%2项目建设投资万元8632.24100.00%100.00%73.51%2.1工程费用万元6953.2880.55%80.55%59.22%2.1.1建筑工程费万元4087.0647.35%47.35%34.81%2.1.2设备购置及安装费万元2866.2233.20%33.20%24.41%2.2工程建设其他费用万元995.9011.54%11.54%8.48%2.2.1无形资产万元995.9011.54%11.54%8.48%2.3预备费万元683.067.91%7.91%5.82%2.3.1基本预备费万元302.973.51%3.51%2.58%2.3.2涨价预备费万元380.094.40%4.40%3.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8632.24100.00%100.00%73.51%5建设期间费用万元6流动资金万元3110.0736.03%36.03%26.49%7铺底流动资金万元1036.6912.01%12.01%8.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.00%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.34%,固定资产投资强度166.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12453.1012453.1042652.9142652.913514.051.1主要生产车间7471.867471.8625591.7525591.752178.711.2辅助生产车间3984.993984.9913648.9313648.931124.501.3其他生产车间996.25996.252473.872473.87210.842仓储工程2642.102642.107745.377745.37464.092.1成品贮存660.52660.521936.341936.34116.022.2原料仓储1373.891373.894027.594027.59241.332.3辅助材料仓库607.68607.681781.441781.44106.743供配电工程140.91140.91140.91140.919.503.1供配电室140.91140.91140.91140.919.504给排水工程162.05162.05162.05162.058.504.1给排水162.05162.05162.05162.058.505服务性工程1673.331673.331673.331673.33100.265.1办公用房817.12817.12817.12817.1258.675.2生活服务856.21856.21856.21856.2149.706消防及环保工程472.06472.06472.06472.0631.826.1消防环保工程472.06472.06472.06472.0631.827项目总图工程70.4670.4670.4670.46-98.407.1场地及道路硬化4776.47759.01759.017.2场区围墙759.014776.474776.477.3安全保卫室70.4670.4670.4670.468绿化工程1635.4157.24合计17614.0054568.8754568.874087.06(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2866.22万元。五、节能与环保1、项目年用电量528879.00千瓦时,折合65.00吨标准煤。2、项目年总用水量16801.62立方米,折合1.43吨标准煤。3、“显示仪表项目投资建设项目”,年用电量528879.00千瓦时,年总用水量16801.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.43吨标准煤/年。达产年综合节能量24.57吨标准煤/年,项目总节能率25.57%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“显示仪表项目”主要从事显示仪表项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性显示仪表项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保
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