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精品文档 你我共享 AAAAAA 用友 T6 软件过程中常见问题处理方案 一 系统方面 为何账套菜单的备份置灰不能使用 答 系统管理中必须以 admin 身份登录才能备份账套 为何年度账菜单是置灰不能使用 答 系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账 也有可 能系统未检测到加密狗 各模块结转有先后顺序之分吗 答 供销链 固定资产 工资 网上银行 成本管理模块结转不分 先后 其它按年结流程图执行 如果发现某年度账中错误太多 或不希望将上年度的余额或其 他信息全部转到下一年度怎么办 答 使用年度账菜单下的清空年度数据的功能 清空 并不是指将 年度账的数据全部清空 而还是要保留一些信息的 主要有 基础 信息 系统预置的科目报表等等 为了方便清空后的年度账重新做账 成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容 答 在建立完新的年度账后 不要急于对新年度账中的基础档案进 行调整和删改 等年度结转完毕后 再到新年度账中对需要调整的 基础档案相关信息进行调整 否则会造成后续的 年度结转 时出 现错误提示 或年度结转后数据出现错误 精品文档 你我共享 AAAAAA 二 总账 1 科目类 年度结转后 可否删除无用的科目 答 如果这个科目没有期初余额 并且没有使用 可以删除 损益类科目 期初余额为 0 删除时提示 科目 x 已经在转 账定义中使用 不能删除 答 年度结转 会把上年度定义的期间损益转账带过来 到期间损 益结转定义中 删除该科目后带的本年利润科目 即可删除该损益 类科目 另 这种现象及处理方法同样适用于自定义结转 对应结转 汇兑 损益结转 销售成本结转的公式定义中 删除余额为 0 的某科目时 提示 科目 x 已经在凭证类别中 使用 不能删除 答 凭证类别是按照收付转的方式定义的 在凭证类别的设置中 设置了限制科目 在凭证类别定义中删除该科目即可 删除某科目时 提示 科目 x 已设为常用科目 不能删除 答 上年把这个科目定义成了常用科目 在填制凭证界面 参照会 计科目 选择 常用 类 从中选择该科目 点击右边的 常用 按钮 该科目即取消了常用的标志 删除某科目时 提示 科目 x 已在常用凭证设置中使用 不 能删除 精品文档 你我共享 AAAAAA 答 上年在定义常用凭证中使用了该科目 在填制凭证界面 选择 制单 调用常用凭证 点击放大镜 在常用凭证列表界面 选择某 条记录 点击 详细 按钮 删除某条分录 点击 删除 按钮 则这个科目从常用凭证中删除掉 可以删除该科目 删除某科目时 提示 科目 x 已在常用摘要中使用 不能删 除 答 该科目被定义在常用摘要的相关科目中 从相关科目中删除该 科目 则这个科目就可以从科目档案中删除 删除某科目时 提示 科目 x 已在常用摘要中使用 不能删 除 答 在多栏账定义中 定义了该科目 从多栏中定义中删除该科目 后 即可从科目档案中删除该科目 如果上年两清出现错误 在结转的时候会有提示 如果选择继续 结转后的期初对账会出现错误 该如何操作 答 返回上一年度 取消总账月末结转 取消银行对账核销 取消 银行对账两清 再重新两清 两清时可以选择自动两清 2 出纳管理 如果不做银行对账单的核销会有什么后果 答 下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据 造成银行对账 期初与上年期末的余额调节表不符 上一年度的银行对账单没有及时拿到 可不可以先年度结转 年结后在新年度账中补录银行对账单 日期仍显示上一年度的日期 精品文档 你我共享 AAAAAA 答 不可以 年度结转后 银行对账期初的启用日期为 2009 1 1 这样的话 在银行对账单中 就不允许录入 2009 1 1 之前的日期 新年度银行对账的时候 比如 1 月份银行日记账的记录对应在 2008 年 12 月份的对账单上 1 月份银行对账的时候 如何把 2008 年 12 月的对账单显示出来 答 在银行对账的日期选择界面 起始日期选择空白的一条 这样 的话 就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以 显示出来 建立新的年度账后 可不可以与先录凭证一样 先录入银行对 账单 然后年度结转 答 不可以 年度结转后 会自动把之前录入的银行对账单删除 3 其他类 对总账进行年结的时候 提示 为使用后的第一年 不需要执 行上年结转 不能结转 答 计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转 在没有进行年度结转前 可否先录下个年度的凭证 对数据有 什么影响 答 可以 建立新年度账 在新年度账中录入凭证 待上年度处理 完毕后 年度结转就可以了 上年的期末余额就转入到新的年度的 期初数据 下年度不要凭证记账 对数据没有影响 年度结转后 可否增加已经使用的科目的明细科目 答 可以 这个操作在平时也可以进行 增加已经使用的科目的明 精品文档 你我共享 AAAAAA 细科目 会把该科目的余额 该科目的性质都转移到第一个明细科 目上 如果余额要进行分摊 要做调整凭证 在第一个明细科目和 其他明细科目之间进行调整 如果某个科目有问题 在年度结转过程中 能否提示出来 答 一般都会提示的 在结转报告中 一般会显示正确结转科目多 少个 错误结转科目多少个 错误结转科目的 结果 处会打上 x 的标志 一般要查找相关的原因 年度结转后 总账和辅助账对账不平 该如何处理 答 年度结转后 就发现总账和辅助账对账不平 一般是因为在上 个年度已经不平造成的 本年修改的步骤是 1 先把该科目的辅助 核算选项取消 2 到期初余额界面 把该科目的期初数修改的和辅 助数据的合计数一致的数据 3 再把该辅助核算的选项打上 再修 改辅助核算明细的数据 该科目的数据也会跟着发生变化 4 试算 并对账平衡后 填制新的凭证 余额结转和明细结转的区别 答 以客户往来为例 假定 a 客户 9 月借方发生 100 元 12 月贷方 发生 100 余额为 0 B 客户 10 月份借方发生 500 贷方发生 200 元 余额为借方 300 余额结转 结转后 余额表中没有 a 客户的数据 只有 b 客户的 300 元 并且也可以把 a 客户从客户档案中删除 账龄分析中 b 客 户的 300 元从 2009 年 1 月 1 日算起 明细结转 是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的 假 精品文档 你我共享 AAAAAA 定上年没有往来两清 则年度结转后 a 客户的和 b 客户的两条记 录都会结转过来存放在数据库中 产品界面仍以余额反应 A 客户 档案不能删除 账龄分析是按照余额以 发生 制单 日期为起始日 期 假定上年往来两清了 则 a 客户的明细记录不会结转过来 a 客户档案可以删除 B 客户是以未两清的记录的余额作为明细账的 上年余额和账龄分析的数据 年度结转后 某客户余额为 0 删除该客户档案时 提示 此 客户已经在总账系统使用不能删除 答 年度结转时 选择了明细结转 在年度结转前 没有进行往来 两清 这样的话 去年的发生数都会记录在今年的数据库中 解决 方法为清空年度账 往来两清后 重新年度结转 如果按照明细结转 往来发生错误的主要 原因是什么 答 如果按照明细结转 在年结过程中和年结后 发现错误 一般 是因为上年的往来两清存在问题 解决方法一般是清空年度账 取 消勾对 重新年度结转 三 工资 工资模块为何 12 月份不能月结 答 工资模块 12 月份不需做月末处理 当工资结转后 12 月份自动 完成月结 年度结转后 一些无用的人员档案 工资项目想删除 该注意 什么事项 精品文档 你我共享 AAAAAA 答 在年度结转过程中 有一个提示 是否选择清零项 一定选择 是 并且把所有项目都要选择清零 这样的话 新的年度才能删 除工资项目和人员档案 否则的话 会把人员的上年的工资项目数 据带过来 不能删除 四 固定资产 固定资产 12 月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办 答 批量制单中把相应的业务号记录删除 固定资产模块年度结转后 发现上年数据有问题 可否取消年 结 答 可以 清空新年度年度账后 以上一年度最后一个月份进入 在 处理 菜单选择 恢复月末结账前状态 即可修改上年数据 上年度在折旧清单中 修改了折旧额 年度结转后 计提折旧 的时候 折旧额按照哪个数据计提 答 按照修改后的折旧额计提 五 成本管理 产品成本还没有进行分配 结转后库存中产成品入库单却不见了 答 产量日报表参照生产订单中已入库数量 而已入库数量来自于 产成品入库单 此产量日报表已参与了成本计算 不管是否做成本 分配 产成品入库单不能结转下年 所以 这里一定要注意 做了 成本计算单 一定要做成本分配 使成本回填产成品入库单 否则 精品文档 你我共享 AAAAAA 结转后便不能进行分配 工时日报 产量日报 在产品盘点表 物料 人工 制造费用 其他费用分配表都要生单到相应的表中 但是没有参与到成本的计 算能不能结转到下一个年度 答 只要没有参与到成本计算的这些费用都可以结转到下一年 六 应收应付 2009 年的应收应付单 收付款单可以在 2008 年度中增加吗 答 不可以 应收应付单只能增加本年度的单据 2009 年的应收应付单 收付款单在年结前该如何操作 答 先建立年度帐 然后在新年度中填制这些单据 在进行应收应 付年结的时候将不会覆盖原先填制的单据 七 供应链 1 采购 上年未结算的采购入库单 采购发票 如何结转到下年 答 结转到下年后 会形成期初采购入库单 期初采购发票 某些采购业务并没有生成凭证 能否等结转年度帐之后在生成凭 证 答 采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证 在结转之后 所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证 上年有些采购入库单没有录入 能否在新年度的期初中录入 答 采购期初暂估入库单 不能年结后补录单据 会导致暂估处理 没有该单据 精品文档 你我共享 AAAAAA 2 销售 已经发货未开票业务可否结转到下一年 答 可以 在 发货开票收款勾对表 中 发货数量显示数据 双 击发货单 显示 期初发货单 已经发货并且开票的业务能否结转到下一年 答 不能 这样的业务标明业务已经处理完毕 不会结转 3 库存 库存可以反年结吗 答 可以 核算模块取消后 直接选中 12 月份 取消结账即可 到 12 月 31 日 财务存货核算的数据显然没有完成 但仓库的数 据已处理完毕 仓库数据必须立即转入到新年度 否则业务无法开 展 因为仓库使用了严格的批次管理 但存货数据又没有完成 怎 么处理这种情况 答 在原年度库存系统中可以先做下一年的单据 但无法审核 等 存货系统全部完成后 再一起进行结转 4 核算 单据未记账 年度结转后 是否可以在下一年记账 答 只有销售出库单可以结转过来 别的单据在新的年度无法记账 所以一定要在年结前记账 年度结转后 可否修改暂估处理方法 答 如果上年有暂估业务 下年不允许修改 如果上年没有暂估业 务结转过来 则可以修改 精品文档 你我共享 AAAAAA 核算模块是下月取消上月的结账 那么年度结转后 如何取消 年结 答 清空下一年度账后 以上年 12 月份登陆 在核算模块 取消月 末结账 可以选择 12 月份 可否在年度结转之前 先建立新的年度账 在新年度账中录如 下年的单据 答 不支持 建立新的年度账的话 没有年度结转 会要求先录入 期初余额 才能录入单据 如何核销上一年度未核销的发票 答 未核销的发票通过 应收应付 年度结转 结转到一年 放在 供应商 客户 往来
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