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文档简介

泓域咨询MACRO/ 系列包装制品项目立项申请报告系列包装制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26720.02平方米(折合约40.06亩),其中:净用地面积26720.02平方米(红线范围折合约40.06亩)。项目规划总建筑面积36072.03平方米,其中:规划建设主体工程28434.00平方米,计容建筑面积36072.03平方米;预计建筑工程投资3198.52万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为系列包装制品,根据市场情况,预计年产值10521.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6474.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3198.523333.50161.636474.901.1工程费用万元3198.523333.507470.441.1.1建筑工程费用万元3198.523198.5242.19%1.1.2设备购置及安装费万元3333.503333.5043.97%1.2工程建设其他费用万元-57.12-57.12-0.75%1.2.1无形资产万元-29.05-29.051.3预备费万元-28.07-28.071.3.1基本预备费万元-16.57-16.571.3.2涨价预备费万元-11.50-11.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元6474.906474.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1107.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7470.442845.335637.037470.447470.447470.441.1应收账款万元2241.13896.451792.912241.132241.132241.131.2存货万元3361.701344.682689.363361.703361.703361.701.2.1原辅材料万元1008.51403.40806.811008.511008.511008.511.2.2燃料动力万元50.4320.1740.3450.4350.4350.431.2.3在产品万元1546.38618.551237.111546.381546.381546.381.2.4产成品万元756.38302.55605.11756.38756.38756.381.3现金万元1867.61747.041494.091867.611867.611867.612流动负债万元6363.262545.305090.616363.266363.266363.262.1应付账款万元6363.262545.305090.616363.266363.266363.263流动资金万元1107.18442.87885.741107.181107.181107.184铺底流动资金万元369.06147.62295.25369.06369.06369.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7582.08万元,其中:固定资产投资6474.90万元,占项目总投资的85.40%;流动资金1107.18万元,占项目总投资的14.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3198.52万元,占项目总投资的42.19%;设备购置费3333.50万元,占项目总投资的43.97%;其它投资-57.12万元,占项目总投资的-0.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6474.90+1107.18=7582.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7582.08117.10%117.10%100.00%2项目建设投资万元6474.90100.00%100.00%85.40%2.1工程费用万元6532.02100.88%100.88%86.15%2.1.1建筑工程费万元3198.5249.40%49.40%42.19%2.1.2设备购置及安装费万元3333.5051.48%51.48%43.97%2.2工程建设其他费用万元-29.05-0.45%-0.45%-0.38%2.2.1无形资产万元-29.05-0.45%-0.45%-0.38%2.3预备费万元-28.07-0.43%-0.43%-0.37%2.3.1基本预备费万元-16.57-0.26%-0.26%-0.22%2.3.2涨价预备费万元-11.50-0.18%-0.18%-0.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6474.90100.00%100.00%85.40%5建设期间费用万元6流动资金万元1107.1817.10%17.10%14.60%7铺底流动资金万元369.065.70%5.70%4.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.72%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.76%,固定资产投资强度161.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9770.459770.4528434.0028434.002773.381.1主要生产车间5862.275862.2717060.4017060.401719.501.2辅助生产车间3126.543126.549098.889098.88887.481.3其他生产车间781.64781.641649.171649.17166.402仓储工程2072.942072.944964.724964.72352.182.1成品贮存518.24518.241241.181241.1888.052.2原料仓储1077.931077.932581.652581.65183.132.3辅助材料仓库476.78476.781141.891141.8981.003供配电工程110.56110.56110.56110.568.823.1供配电室110.56110.56110.56110.568.824给排水工程127.14127.14127.14127.147.894.1给排水127.14127.14127.14127.147.895服务性工程1312.861312.861312.861312.8693.135.1办公用房576.70576.70576.70576.7040.015.2生活服务736.16736.16736.16736.1642.326消防及环保工程370.37370.37370.37370.3729.566.1消防环保工程370.37370.37370.37370.3729.567项目总图工程55.2855.2855.2855.28-116.407.1场地及道路硬化3671.28687.10687.107.2场区围墙687.103671.283671.287.3安全保卫室55.2855.2855.2855.288绿化工程1427.4349.96合计13819.5936072.0336072.033198.52(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3333.50万元。五、节能与环保1、项目年用电量1040671.14千瓦时,折合127.90吨标准煤。2、项目年总用水量10120.76立方米,折合0.86吨标准煤。3、“系列包装制品项目投资建设项目”,年用电量1040671.14千瓦时,年总用水量10120.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.76吨标准煤/年。达产年综合节能量47.62吨标准煤/年,项目总节能率22.10%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“系列包装制品项目”主要从事系列包装制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性系列包装制品项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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