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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档吉他线项目立项申请报告高档吉他线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24452.22平方米(折合约36.66亩),其中:净用地面积24452.22平方米(红线范围折合约36.66亩)。项目规划总建筑面积26163.88平方米,其中:规划建设主体工程17311.94平方米,计容建筑面积26163.88平方米;预计建筑工程投资2144.73万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档吉他线,根据市场情况,预计年产值17829.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6184.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2144.732688.44168.696184.181.1工程费用万元2144.732688.4411089.101.1.1建筑工程费用万元2144.732144.7326.41%1.1.2设备购置及安装费万元2688.442688.4433.10%1.2工程建设其他费用万元1351.011351.0116.63%1.2.1无形资产万元548.46548.461.3预备费万元802.55802.551.3.1基本预备费万元347.80347.801.3.2涨价预备费万元454.75454.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6184.186184.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1937.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11089.108488.628334.0211089.1011089.1011089.101.1应收账款万元3326.731996.042495.053326.733326.733326.731.2存货万元4990.102994.063742.574990.104990.104990.101.2.1原辅材料万元1497.03898.221122.771497.031497.031497.031.2.2燃料动力万元74.8544.9156.1474.8574.8574.851.2.3在产品万元2295.451377.271721.582295.452295.452295.451.2.4产成品万元1122.77673.66842.081122.771122.771122.771.3现金万元2772.281663.372079.212772.282772.282772.282流动负债万元9151.455490.876863.599151.459151.459151.452.1应付账款万元9151.455490.876863.599151.459151.459151.453流动资金万元1937.651162.591453.241937.651937.651937.654铺底流动资金万元645.88387.53484.41645.88645.88645.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8121.83万元,其中:固定资产投资6184.18万元,占项目总投资的76.14%;流动资金1937.65万元,占项目总投资的23.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2144.73万元,占项目总投资的26.41%;设备购置费2688.44万元,占项目总投资的33.10%;其它投资1351.01万元,占项目总投资的16.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6184.18+1937.65=8121.83(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8121.83131.33%131.33%100.00%2项目建设投资万元6184.18100.00%100.00%76.14%2.1工程费用万元4833.1778.15%78.15%59.51%2.1.1建筑工程费万元2144.7334.68%34.68%26.41%2.1.2设备购置及安装费万元2688.4443.47%43.47%33.10%2.2工程建设其他费用万元548.468.87%8.87%6.75%2.2.1无形资产万元548.468.87%8.87%6.75%2.3预备费万元802.5512.98%12.98%9.88%2.3.1基本预备费万元347.805.62%5.62%4.28%2.3.2涨价预备费万元454.757.35%7.35%5.60%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6184.18100.00%100.00%76.14%5建设期间费用万元6流动资金万元1937.6531.33%31.33%23.86%7铺底流动资金万元645.8810.44%10.44%7.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.38%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度168.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10265.4510265.4517311.9417311.941561.021.1主要生产车间6159.276159.2710387.1610387.16967.831.2辅助生产车间3284.943284.945539.825539.82499.531.3其他生产车间821.24821.241004.091004.0993.662仓储工程2177.962177.965753.765753.76377.322.1成品贮存544.49544.491438.441438.4494.332.2原料仓储1132.541132.542991.962991.96196.212.3辅助材料仓库500.93500.931323.361323.3686.783供配电工程116.16116.16116.16116.168.573.1供配电室116.16116.16116.16116.168.574给排水工程133.58133.58133.58133.587.664.1给排水133.58133.58133.58133.587.665服务性工程1379.371379.371379.371379.3790.465.1办公用房743.51743.51743.51743.5138.625.2生活服务635.86635.86635.86635.8643.486消防及环保工程389.13389.13389.13389.1328.716.1消防环保工程389.13389.13389.13389.1328.717项目总图工程58.0858.0858.0858.0816.437.1场地及道路硬化3843.28815.77815.777.2场区围墙815.773843.283843.287.3安全保卫室58.0858.0858.0858.088绿化工程1558.9354.56合计14519.7326163.8826163.882144.73(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费2688.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量592263.11千瓦时,折合72.79吨标准煤。2、项目年总用水量11097.54立方米,折合0.95吨标准煤。3、“高档吉他线项目投资建设项目”,年用电量592263.11千瓦时,年总用水量11097.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.74吨标准煤/年。达产年综合节能量31.60吨标准煤/年,项目总节能率27.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高档吉他线项目”主要从事高档吉他线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档吉他线项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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