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文档简介

泓域咨询MACRO/ 聚羧酸高性能减水剂项目立项申请报告聚羧酸高性能减水剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人陶xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7563.78平方米(折合约11.34亩),其中:净用地面积7563.78平方米(红线范围折合约11.34亩)。项目规划总建筑面积9832.91平方米,其中:规划建设主体工程7708.99平方米,计容建筑面积9832.91平方米;预计建筑工程投资864.61万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚羧酸高性能减水剂,根据市场情况,预计年产值5184.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2251.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元864.61995.93198.572251.781.1工程费用万元864.61995.933237.541.1.1建筑工程费用万元864.61864.6130.04%1.1.2设备购置及安装费万元995.93995.9334.61%1.2工程建设其他费用万元391.24391.2413.60%1.2.1无形资产万元163.03163.031.3预备费万元228.21228.211.3.1基本预备费万元122.77122.771.3.2涨价预备费万元105.44105.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元2251.782251.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金626.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3237.541711.202298.153237.543237.543237.541.1应收账款万元971.26534.19679.88971.26971.26971.261.2存货万元1456.89801.291019.831456.891456.891456.891.2.1原辅材料万元437.07240.39305.95437.07437.07437.071.2.2燃料动力万元21.8512.0215.3021.8521.8521.851.2.3在产品万元670.17368.59469.12670.17670.17670.171.2.4产成品万元327.80180.29229.46327.80327.80327.801.3现金万元809.38445.16566.57809.38809.38809.382流动负债万元2611.531436.341828.072611.532611.532611.532.1应付账款万元2611.531436.341828.072611.532611.532611.533流动资金万元626.01344.31438.21626.01626.01626.014铺底流动资金万元208.67114.77146.07208.67208.67208.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2877.79万元,其中:固定资产投资2251.78万元,占项目总投资的78.25%;流动资金626.01万元,占项目总投资的21.75%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资864.61万元,占项目总投资的30.04%;设备购置费995.93万元,占项目总投资的34.61%;其它投资391.24万元,占项目总投资的13.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2251.78+626.01=2877.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2877.79127.80%127.80%100.00%2项目建设投资万元2251.78100.00%100.00%78.25%2.1工程费用万元1860.5482.63%82.63%64.65%2.1.1建筑工程费万元864.6138.40%38.40%30.04%2.1.2设备购置及安装费万元995.9344.23%44.23%34.61%2.2工程建设其他费用万元163.037.24%7.24%5.67%2.2.1无形资产万元163.037.24%7.24%5.67%2.3预备费万元228.2110.13%10.13%7.93%2.3.1基本预备费万元122.775.45%5.45%4.27%2.3.2涨价预备费万元105.444.68%4.68%3.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2251.78100.00%100.00%78.25%5建设期间费用万元6流动资金万元626.0127.80%27.80%21.75%7铺底流动资金万元208.679.27%9.27%7.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.83%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.14%,固定资产投资强度198.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3894.653894.657708.997708.99745.641.1主要生产车间2336.792336.794625.394625.39462.301.2辅助生产车间1246.291246.292466.882466.88238.601.3其他生产车间311.57311.57447.12447.1244.742仓储工程826.30826.301380.551380.5597.112.1成品贮存206.57206.57345.14345.1424.282.2原料仓储429.68429.68717.89717.8950.502.3辅助材料仓库190.05190.05317.53317.5322.343供配电工程44.0744.0744.0744.073.493.1供配电室44.0744.0744.0744.073.494给排水工程50.6850.6850.6850.683.124.1给排水50.6850.6850.6850.683.125服务性工程523.33523.33523.33523.3336.815.1办公用房265.04265.04265.04265.0419.205.2生活服务258.29258.29258.29258.2920.806消防及环保工程147.63147.63147.63147.6311.686.1消防环保工程147.63147.63147.63147.6311.687项目总图工程22.0322.0322.0322.03-51.147.1场地及道路硬化1390.62258.90258.907.2场区围墙258.901390.621390.627.3安全保卫室22.0322.0322.0322.038绿化工程511.5517.90合计5508.709832.919832.91864.61(四)设备方案项目计划购置设备共计42台(套),设备购置费995.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量1048563.64千瓦时,折合128.87吨标准煤。2、项目年总用水量3448.32立方米,折合0.29吨标准煤。3、“聚羧酸高性能减水剂项目投资建设项目”,年用电量1048563.64千瓦时,年总用水量3448.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.16吨标准煤/年。达产年综合节能量34.33吨标准煤/年,项目总节能率26.64%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“聚羧酸高性能减水剂项目”主要从事聚羧酸高性能减水剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚羧酸高性能减水剂项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域

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