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文档简介

泓域咨询MACRO/ 加气蒸压粉煤灰砖项目立项申请报告加气蒸压粉煤灰砖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25766.21平方米(折合约38.63亩),其中:净用地面积25766.21平方米(红线范围折合约38.63亩)。项目规划总建筑面积29631.14平方米,其中:规划建设主体工程19437.39平方米,计容建筑面积29631.14平方米;预计建筑工程投资2486.36万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为加气蒸压粉煤灰砖,根据市场情况,预计年产值13218.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7604.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2486.362982.14196.867604.701.1工程费用万元2486.362982.149515.071.1.1建筑工程费用万元2486.362486.3627.72%1.1.2设备购置及安装费万元2982.142982.1433.25%1.2工程建设其他费用万元2136.202136.2023.82%1.2.1无形资产万元1042.071042.071.3预备费万元1094.131094.131.3.1基本预备费万元506.07506.071.3.2涨价预备费万元588.06588.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元7604.707604.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1363.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9515.075950.496601.149515.079515.079515.071.1应收账款万元2854.521712.712140.892854.522854.522854.521.2存货万元4281.782569.073211.344281.784281.784281.781.2.1原辅材料万元1284.53770.72963.401284.531284.531284.531.2.2燃料动力万元64.2338.5448.1764.2364.2364.231.2.3在产品万元1969.621181.771477.211969.621969.621969.621.2.4产成品万元963.40578.04722.55963.40963.40963.401.3现金万元2378.771427.261784.082378.772378.772378.772流动负债万元8151.414890.856113.568151.418151.418151.412.1应付账款万元8151.414890.856113.568151.418151.418151.413流动资金万元1363.66818.201022.751363.661363.661363.664铺底流动资金万元454.55272.73340.91454.55454.55454.553、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8968.36万元,其中:固定资产投资7604.70万元,占项目总投资的84.79%;流动资金1363.66万元,占项目总投资的15.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2486.36万元,占项目总投资的27.72%;设备购置费2982.14万元,占项目总投资的33.25%;其它投资2136.20万元,占项目总投资的23.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7604.70+1363.66=8968.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8968.36117.93%117.93%100.00%2项目建设投资万元7604.70100.00%100.00%84.79%2.1工程费用万元5468.5071.91%71.91%60.98%2.1.1建筑工程费万元2486.3632.70%32.70%27.72%2.1.2设备购置及安装费万元2982.1439.21%39.21%33.25%2.2工程建设其他费用万元1042.0713.70%13.70%11.62%2.2.1无形资产万元1042.0713.70%13.70%11.62%2.3预备费万元1094.1314.39%14.39%12.20%2.3.1基本预备费万元506.076.65%6.65%5.64%2.3.2涨价预备费万元588.067.73%7.73%6.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7604.70100.00%100.00%84.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1363.6617.93%17.93%15.21%7铺底流动资金万元454.555.98%5.98%5.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.07%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.29%,固定资产投资强度196.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9303.279303.2719437.3919437.391794.101.1主要生产车间5581.965581.9611662.4311662.431112.341.2辅助生产车间2977.052977.056219.966219.96574.111.3其他生产车间744.26744.261127.371127.37107.652仓储工程1973.821973.826625.946625.94444.792.1成品贮存493.45493.451656.481656.48111.202.2原料仓储1026.391026.393445.493445.49231.292.3辅助材料仓库453.98453.981523.971523.97102.303供配电工程105.27105.27105.27105.277.953.1供配电室105.27105.27105.27105.277.954给排水工程121.06121.06121.06121.067.114.1给排水121.06121.06121.06121.067.115服务性工程1250.091250.091250.091250.0983.925.1办公用房672.21672.21672.21672.2148.605.2生活服务577.88577.88577.88577.8846.366消防及环保工程352.66352.66352.66352.6626.636.1消防环保工程352.66352.66352.66352.6626.637项目总图工程52.6452.6452.6452.6478.037.1场地及道路硬化3655.14545.64545.647.2场区围墙545.643655.143655.147.3安全保卫室52.6452.6452.6452.648绿化工程1252.4143.83合计13158.8029631.1429631.142486.36(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2982.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1253361.86千瓦时,折合154.04吨标准煤。2、项目年总用水量14534.69立方米,折合1.24吨标准煤。3、“加气蒸压粉煤灰砖项目投资建设项目”,年用电量1253361.86千瓦时,年总用水量14534.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.28吨标准煤/年。达产年综合节能量51.76吨标准煤/年,项目总节能率23.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“加气蒸压粉煤灰砖项目”主要从事加气蒸压粉煤灰砖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性加气蒸压粉煤灰砖项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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