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文档简介
网络公司创业计划书网络公司创业计划书 创业人员情况 一 一 企业概况企业概况 主要经营范围 主要经营范围 计算机技术服务 计算机网络技术服务 国家法律 法规规 定应经审批未获审批前不得生产经营 企企 业业 类类 型 型 生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二 二 创业计划作者的个人情况创业计划作者的个人情况 以往的相关经验 包括时间 以往的相关经验 包括时间 教育背景 所学习的相关课程 包括时间 教育背景 所学习的相关课程 包括时间 三 三 市场评估市场评估 1 1 目标顾客描述目标顾客描述 本公司的目标客户定位与本地区中 小个体经营商户 主要针对时 尚消费品行业 目标用户群体 25 45 岁之间的时尚生活人群 有一定的消费能力 2 2 市场容量或本企业预计市场占有率市场容量或本企业预计市场占有率 呼市总人口 220 万人 上网用户占 13 6 即 30 万人 其中 80 的 上 网用户集中为各类学生及待业人员上网玩各类网络游戏或聊天 10 的用 户上网只限于浏览新闻 聊天 剩余的 10 即 3 万人利用互联网进行学 习 工作 生活 本网站预计在呼市的互联网市场占有 75 的市场份额 通过多元化 的策略经营模式及现代性企业的管理理念 拓展市场 预计每年市场份额 将增加 40 3 3 市场容量的变化趋势市场容量的变化趋势 随着人们的生活水平提高 以及互联网的逐步普及 本地区大众也 更 多的接触并使用互联网来提高工作 学习 生活等方面的效率 根据对市 场的调查 当用户群体逐步增加 客户群体也会随之增加 用户每年的增 长率为递增 40 而相应的网络客户群体也会增长 增长率保守估计为 15 4 竞争对手的主要优势 竞争对手的主要优势 竞争对手主要是本地的各类网络公司 1 投入较少 成本小 人员开支及市场开支相对较小 2 项目变动相对灵活 可控性较容易 3 管理 经营等方面相对容易 5 5 竞争对手的主要劣势竞争对手的主要劣势 1 投入较小 无法形成规模化运作 且市场无法快速达到预期效果 2 经营 技术 市场人才缺乏 无法快速形成团队竞争力 3 从技术层面考虑 竞争对手的项目开发一般为套用模版或修改商 业版程序 在市场变化的情况下 竞争对手的项目灵活性较小 6 6 本企业相对于竞争对手的主要优势本企业相对于竞争对手的主要优势 1 优秀的核心创业团队 创业团队由 6 位互联网资深运营总监 技 术总监 市场总监等组成 能够发挥企业的核心竞争力 2 运营模式及经营理念先进 本地区的竞争对手对我们的项目在 2 年内无法快速复制并投入运营 我们的项目将会在 2 年内成为本 地区互联网行业的领航者 7 7 本企业相对于竞争对手的主要劣势本企业相对于竞争对手的主要劣势 1 成本相对竞争对手来说投入比较大 需要丰厚的后续资金进行投 资 2 团队人员较多 管理层的综合管理 经营能力需不断提升 3 模式较新颖 在运作的过程中 对市场的认知度较难攻克 需要 投入大量的经历来分析 拓展市场 4 本地区人才缺乏 公司的员工普遍经验缺乏 需要时间培养才能 够快速融入本公司的运作理念 四 四 市场营销计划市场营销计划 1 1 产品产品 产品或服务产品或服务主要特征主要特征 传统网络广告新型的网络媒体广告 已成为现代性企业宣传的重要手段 之一 创意网络产品此产品作为本项目的核心产品 采用先进的营销理念 以 定向式广告宣传模式为广大客户提升广告效益 将客户丢 失的 50 广告费彻底找回 并提升客户的广告效益 增值产品增值产品是作为定制型合作客户的重要产品之一 根据客 户的实际需求进行策划实施 其他域名 推广 空间 企业网站建设等 2 2 价格价格 产品或服务产品或服务成本价成本价销售价销售价竞争对手的价格竞争对手的价格 网络产品300300 元元 月月15001500 元元 月月10001000 元元 月月 创意网络产品15001500 元元 月月1200012000 元元 月月无此产品无此产品 增值产品随机随机随机随机无无 其他随机随机随机随机 3 3 地点地点 1 1 选址细节 选址细节 地址地址面积 平方米 面积 平方米 租金或建筑成本租金或建筑成本 2 2 选择该地址的主要原因 选择该地址的主要原因 互联网行业的客户拜访相对较少 所以在选择办公地点时对位置 比较灵活 因为互联网行业属于年轻人 80 后 的产业 办公室需 要休闲的环境 面积相对要求大 且经常会组织网站用户各类活动 3 3 销售方式 选择一项并打 销售方式 选择一项并打 将把产品或服务销售或提供给 最终消费者 零售商 批 发商 4 4 选择该销售方式的原因 选择该销售方式的原因 互联网的行业比较特殊 用户和客户都是相对的 用户会在使用 的过程中转化成为客户 客户同样也会在享受服务的同时转化为本网 的用户 所以 我们的销售方式即对最终消费者 同时也直接客户或 代理商 4 促销 人员促销主要通过带薪版主的模式进行推广成本预测2500 元 月 广告部分采用差异化媒体交换广告的形式开 展 少量广告宣传投入资金 成本预测 800 元 月 营业推广市场人员在推动销售的过程中 同时也 对本公司的项目进行了无形的推广 成本预测 250 元 月 共计3550 元 月 五 五 企业组织结构企业组织结构 1 1 将登记注册成 将登记注册成 个体工商户 有限责任公司 个人独资企业 合作企业 其他 2 2 拟议的企业名称 拟议的企业名称 呼市互合信息技术有限责任公司 3 3 企业的员工 请附企业组织结构图和员工工作描述书 企业的员工 请附企业组织结构图和员工工作描述书 职务职务数量数量职务说明职务说明月薪月薪备注备注 总经理1 人负责公司整体的管理及运作 500 股东 部门经理2 人负责各部门的日常工作管理 500 股东 信息采编4 人对网站的信息进行采集整理 1010 主持人2 人针对网站组织的各种中 小型活动主 持开展 1010 推广专员2 人通过线上推广方式 推广网站的影响 力及使用率 1010 销售专员5 人销售公司的网络产品 600 财务会计1 人 1010 财务出纳1 人 1010 综合管理1 人对公司的行政 人事以及总经理交由 的其他管理任务 1010 小计20 人 15610 4 4 企业将获得的营业执照 许可证 企业将获得的营业执照 许可证 执照类型执照类型预计费用预计费用 工商营业执照 1300 税务登记证 国税 地税 40 组织机构代码证 80 会计事务所验资报告费用 350 合计 1770 5 5 企业的法律责任 保险 纳税 企业的法律责任 保险 纳税 种类种类预计费用预计费用 员工五险一金10000 元 月 六 六 固定资产固定资产 1 1 工具和设备工具和设备 根据预测销售量 假设达到根据预测销售量 假设达到 100 100 的生产能力 企业需要购买的一下设备的生产能力 企业需要购买的一下设备 名称名称数量数量单价单价总费用 元 总费用 元 Web 服务器 22000040000 交换机 42801120 41120 2 2 交通工具交通工具 名称名称数量数量单价单价总费用 元 总费用 元 面包车 1 4 万元4 万 4 万 3 3 办公家居和设备办公家居和设备 名称名称数量数量单价单价总费用 元 总费用 元 电脑办公桌椅 2050010000 激光打印机 118001800 喷墨打印机 1800800 扫描仪 1500500 保险柜 120002000 资料柜 37002100 沙发 1800800 会议桌 112001200 其他办公用品若干 30003000 合计 54200 4 4 固定资产的折旧概要固定资产的折旧概要 项目项目价值 元 价值 元 年折旧 元 年折旧 元 工具和设备1268 元 月 交通工具384 元 月 合计1652 元 月 七 七 流动资金 月 流动资金 月 经营费用 不包含折旧费和贷款利息 经营费用 不包含折旧费和贷款利息 项目项目费用 元 费用 元 备注备注 业主工资业主工资 15001500 股东协商股东协商 500500 元元 月月 人人 雇员工资雇员工资 1411014110 租金租金 27002700 营销费用营销费用 35503550 公用事业费公用事业费 25002500 小计小计 2436024360 八 八 销售收入预测 销售收入预测 1212 个月 个月 月份 销售情况 产品服务 123456789101112 合计 销售数量 368101216202020203035200 平均单价 1500150015001500150015001500150015001500150015001500 网络 产品 月销售额 4500900012000150001800024000300003000030000300004500052500300000 销售数量 0010100100104 平均单价 12000120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000 创意 广告 月销售额 001200001200000120000012000048000 销售数量 11111111111112 平均单价 4800480048004800480048004800480048004800480048004800 增值 服务 月销售额 48004800480048004800480048004800480048004800480057600 销售数量 202020202020202020202020240 平均单价 100100100100100100100100100100100100100 其他 产品 月销售额 20002000200020002000200020002000200020002000200024000 销售总量 242730313437414241414256456 合计 销总收入销总收入 113001580030800218003680030800368004880036800368006380059300429600429600 九 九 销售和成本计划销售和成本计划 月份 金额 元 项目 123456789101112 合计 销售销售净收入 113001580030800218003680030800368004880036800368006380059300429600429600 业主工资 15001500150015001500150015001500150015001500150018000 员工工资 141101411014110141101411014110141101411014110141101411014110169320 租金 27002700270027002700270027002700270027002700270032400 营销费用 35503550355035503550355035503550355035503550355042600 公用事业费 25002500250025002500250025002500250025002500250030000 成本 折旧费 16521652165216521652165216521652165216521652165219824 利润 企业所得税 00758 102172 6758 12172 65001 62172 62172 68537 9747731223 1 个人所得税 0000000000000 税费 其他 644 1900 61755 61242 62097 61755 62097 62781 62097 62097 63636 63380 124487 2 净收入 税后 15356 1 11112 62274 3 5454 66517 82274 36517 815004 86517 86517 825613 622430 961745 761745 7 十 十 现金流量计划现金流量计划 月份 金额 元 项目 123456789101112 合计 月初现金 30 000180103 9168741 3170765 6165061171328 8173353 1179620 9194375 7200643 5206911 3232274 8 现金销售收入 113001580030800218003680030800368004880036800368006380059300429600429600 贷款 300 00000000000000300000 现 金 流 入可支配现金 341 300195903 9199541 3192565 6201861202128 8210153 1228420 9231175 7237443 5270711 3291574 8 电脑等设备 764200000000000076420 办公家具 161000000000000016100 办公消耗品 2502502502502502502502502502502502503000 面包车 400000000000000040000 业主工资 15001500150015001500150015001500150015001500150018000
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