




已阅读5页,还剩3页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
程序文件程序文件文件编号文件编号HX QP740 01 版本版本 版次版次A 4 采购控制管理程序采购控制管理程序 页数页数第第 1 页页 共共 8 页页 1 1 目的目的 加强采购物料的控制 确保所采购的物料符合规定的采购要求 2 适用范围适用范围 适用于本公司原材料 外购 外协件的采购及相应供应商的评价 选择和控制 3 职责职责 3 1 采购部负责提供候选供应商名单 组织对供应商进行评价和选择 经评审合格后 由 采购部负责对合格的供应商进行管理 制订采购计划并实施 3 2 采购部负责对物资采购及贮存管理 3 3 研发部负责采购物资资料的编制 产品图样 技术协议 质量协议等 及新物料的入 厂试验 并参与对供应商的评审 3 4 品质部负责采购物资的检验和检验数据的统计 及参与对供应商的评审 4 4 定义定义 4 1 外购 协件 采购物资中不需再次加工即可装配形成产品的物资 4 2 原材料 采购物质中需再加工方可附着或装配形成产品的物资 4 3 供应商 提供外购件和原材料的组织 单位 5 工作程序工作程序 5 1 采购物资的分类 供应商提供的物资按公司采购物资的重要性来分 分为关键物资 简称为 A 类 重要物资 简称为 B 类 辅助物资 简称为 C 类 以下简称为 A 类 B 类 C 类 5 1 1 A 类关键物资 指构成最终产品的一部分 直接影响最终产品质量的原材料 如开 关电源 显示屏 电池 电机 电线等 5 1 2 B 类重要物资 系指虽构成最终产品的一部分 但对最终产品的内在质量的影响不 是很大 如电阻器 电容器 半导体管 光耦合器 晶体振荡器 蜂鸣器 接插件 按 键 漆包线 导线 有电流通过的连接件 塑料件 以及啮合臂 传动机架等重要五金 件 5 1 3 C 类普通物资 系指不构成最终产品 只作为辅助材料 如普通标准件 化工原料 包装材料 散热件 其它未列入 A B 类的零件 元件及辅料 5 2 新产品物资采购控制 5 2 1 对于新产品开发阶段所需及量产后要求变更的物资应编制 采购要求书 采购要 求书 的格式及内容参照顾客的要求编制 须明确以下内容 程序文件程序文件文件编号文件编号HX QP740 01 版本版本 版次版次A 4 采购控制管理程序采购控制管理程序 页数页数第第 2 页页 共共 8 页页 2 a 物资名称 型号规格 技术标准 质量特性 等级 验收标准 数量 到货时间 适用机型 b 供应商应承担的职责 产品设计开发或生产制造 经销 c 供应商质量体系要求 d 质量目标要求 合格率 交付准确率 服务及时率 质量信息反馈及时率 送样 一次合格率 e 技术质量要求 5 2 2 采购要求书 由研发部编制 研发部主任审核 品质部 采购部会签 研发部按 受控文件发放给采购部 品质部 5 2 3 采购部根据采购物资的要求优先从已批量供应同类物资的供应商中选择该物资的潜 在供应商 5 2 4 对于需要新增潜在供应商 选择应遵循 质量要保证 价格要合理 交货要及时 服务要周到 先近后远等五原则 5 2 4 1 同时要满足下列条件 a 具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照 b 具备税务部门核发的税务登记证 c 相应的生产 加工 经营范围 d 具有良好的质量信誉和资信状况 e 具备国家规定的相应资格证书 满足上述条件的 由采购部发出 供应商调查表 对潜在供应商进行评价 选择和 质量管理体系与开发 5 2 4 2 评价和选择原则 a 对供应商的质量管理体系进行审核 并对其按计划提供所需产品的能力进行评价 b 对供应商产品的质量 价格 交货情况以及对问题的处理能力进行评审 c 调查供应商的顾客满意度情况 d 调查供应商交付后的服务和零配件供应及配套服务等情况 e 对比类似产品的历史状况 进行产品评价 f 产品试用和评价 g 若供应商已通过体系认证 或产品质量认证 仅需提供有关证书 即可确认 h 对原有供应商 长期供货且质量稳定者 即可确认 5 2 5 对潜在供应商选择至少两家 为达到采购网络渠道的畅通和交货准确及时 须收集 单一元件多个供应商 并负责建立新元件供应商档案 并通过询价 比价 议价程序 程序文件程序文件文件编号文件编号HX QP740 01 版本版本 版次版次A 4 采购控制管理程序采购控制管理程序 页数页数第第 3 页页 共共 8 页页 3 建立单价列表 对于初选的供应商由采购部组织研发部 品质部有关人员进行评审 评 审项目依据 ISO9001 2008 或 YY T 0287 2003 ISO 13485 2003 设置 评审方式可为现 场评审或书面调查评审 按 TS QW0711 供应商管理规定 进行 5 2 5 1 对于评审合格的供应商由采购部将 采购要求书 盖受控章 连同相关的图纸 资料以受控文件发放给供应商 要求供应商报价及规定提供样件的时间和数量 5 2 5 2 对于供应商提供的样品 由研发部提供图样 型号和规格等技术资料 品质部按 TS QP0803 产品监视和测量控制程序 对样品进行尺寸 性能检测 并对供应商提供的 测量报告进行验证 填写 样品鉴定表 对于小批量样品文件 PPAP 文件 由采购部 负责接收登记 并执行本公司 PPAP 文件规定 召集 PPAP 中各文件归口负责部门对供应 商 PPAP 文件进行评审 交研发部资料室存档 依据样品使用及客户情况作出评审结论 完全批准 临时批准 5 2 5 3 对于完全批准的供应商 经研发部 品质部评审 总经理批准正式成为我公司的 合格供应商 由采购部列入 合格供应商名单 5 2 6 合格供应商档案的维护 5 2 6 1 对列入公司 合格供应商名册 的供应商 采购部必须及时建立合格供应商的档 案 一户一档 并对其进行管理和监控 5 2 6 2 对临时批准的供应商由采购部填写 生产件批准状况通知 反馈给供应商 要求 供应商提交整改计划 必要时重新执行 5 2 5 2 条款 所有整改在批量供货前完成 对完 全批准的供应商执行 5 2 6 1 条款 5 2 6 3 对于判为拒收的供应商 样品连同随货文件全部退回 重新执行 5 2 5 2 条款或执 行 5 2 4 及其后续条款 若经评审仍判为拒收 取消供货资格 若判为完全批准或临时批 准 整改措施在供货前完成 执行 5 2 6 1 条款 5 2 6 4 对于顾客书面指定的供应商按以上程序执行后仍不能满足要求时 由采购部反馈 给市场部 由市场部与顾客签订合同时声明相关责任后列入 合格供应商名单 5 2 6 5 合格供应商名单 由采购部按受控文件发放给品质部 研发部 5 3 批量生产采购 5 3 1 采购部每个月月底 根据下月的生产计划 本月的库存情况计算分析制定 物资采 购计划 由采购部经理审核 总经理批准 5 3 2 采购部根据批准的 物资采购计划 向各种物资供应商发出采购订单 也可传真 要求供应商在 2 个工作日内给予确认 签字盖章回传 不回复者普通物料视为默认 关 键 重要物料则由相应采购员电话追踪 采购订单需要标明下列条款 a 供应商资料 包括名称 地址 联系人 联系方式 程序文件程序文件文件编号文件编号HX QP740 01 版本版本 版次版次A 4 采购控制管理程序采购控制管理程序 页数页数第第 4 页页 共共 8 页页 4 b 采购物资 零件的详细描述 包括品名 型号 规格 使用标准代号和版本号 有超 出标准的特殊要求需特别注明 c 采购数量 重量 d 价格 单价 合同总额 订金或预付款 e 交付期 分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量 f 装箱清单和销售发票要求 g 所需的质量证明资料 检验单 质保单 化验 试验报告 h 质量保证条款 发生质量问题时退换条款和 或其他处理方法 i 危险物品的须严格遵照安全法规的规定 5 4 采购变更 5 4 1 若有涉及到采购物料的规格出现技术变更时 应由采购员提供有效的技术变更文件 给供应商 并由相关单位协助技术交流 重新送样确认 5 4 2 供应商内部变更需征得本公司认可并送样确认 5 4 3 合同的交付数量与交期变更 一般应书面通知供应商并要求回复 5 5 供应商的监控 5 5 1 为确保供应商按期 按质 按量交付物资 采购部应会同品质部制订供应商质量目 标 实施监控 5 5 1 1 每年底 由采购部组织品质部 研发部 市场部和生产部等分别对供应商进行综 合评价 并填写 供应商综合评价表 a 品质部对供货质量状况进行评价 b 采购部对供应商执行合同情况 数量 交货期 价格 服务等 对供应商的顾客 满意程度等进行评价 c 生产部对供应商产品在生产过程的使用情况进行评价 d 市场部根据用户意见对供应商产品的可靠性及服务进行评价 5 5 1 2 采购部将综合评价情况反馈给有关供应商 对评价低的责成其限期采取纠正措施 并对其纠正措施效果进行评价和验证 验证不合格将降级直至取消其供应商资格 5 5 1 3 对供应商的评价结果及评价引起的任何必要措施 应记录并保存 5 5 2 用于生产的物资 根据供应商提供产品的重要程度 供应商的质量保证能力以及进 货复验结果 对供应商实施如下控制 a 对提供 A B 类 部分 采购品的供应商 对其质量体系进行第二方审核 要求供应商 100 进行检验试验 并向本公司提供监视和测量记录 程序文件程序文件文件编号文件编号HX QP740 01 版本版本 版次版次A 4 采购控制管理程序采购控制管理程序 页数页数第第 5 页页 共共 8 页页 5 到货后 进行复验 必要时进行 100 的复验 本公司定期派员对供应商的质量管理体系进行抽查监督 b 对提供 B 类 部分 C 类采购品的供应商 相信其质量体系 要求提供部分监视和测量记录 到货后进行批次抽样验证 5 5 2 1 具体应按 产品的监视和测量控制程序 的要求对采购物资进行检验或验证 质 量检验或验证工作由品质部负责 其他部门皆无权 经检验或试验不合格的物资应作隔 离处理 标识清楚 不得入库或转入其它生产现场 按 不合格品的控制程序 进行处 理 与此同时 由采购部将来料不合格报告反馈给供应商 要求供应商限期整改 对其 无明显改进的 采购部将取消其合格供应商资格 5 5 2 2 辅助材料由工程部组织评估 出具检测报告 采购部依据检测报告比价后选择供应 商 使用异常由工程部报采购部 联系供应商解决 5 5 3 生产过程或售后发现供应商的产品存在质量问题 由发现部门按 TS QP08 03 不合 格品控制程序 的规定处理 如属批量性的质量问题 品质部有权提出暂停使用 停止 采购该供应商的产品建议 填写 暂停采购审批表 经总经理批准后实施 5 5 4 暂停供货的供应商 须对存在的质量问题进行整改 采购部负责跟踪落实整改情况 并根据整改效果提出何时恢复采购建议 填写 恢复供货审批表 经总经理批准后可重 新采购 5 5 5 暂停供货后 重新恢复供货的产品再出现 5 5 3 条款中的质量问题时 由采购部把该 供应商从 合格供应商名单 中剔除 并通知相关部门 5 6 供应商货源处的验证 5 6 1 当本公司要求在供应商处对采购物资进行验证时 由品质部提出 采购部应在采购 合同中对验证的安排 放行方式作出规定 必要时由品质部派人或顾客等其他代表到供 应商货源处进行验证 5 6 2 当顾客提出在供应商处对采购物资进行验证时 由采购部负责安排 品质部随同顾 客在供应商处进行验证 5 6 3 顾客的验证不能免除供应商及本公司提供合格产品的责任 也不能排除其后顾客对 产品的拒收 6 外包过程 含工序 的质量控制外包过程 含工序 的质量控制 外购件 工序 按采购品进行控制 6 1 对外包供应商的综合能力进行评价和选择 纳入 合格供应商名录 程序文件程序文件文件编号文件编号HX QP740 01 版本版本 版次版次A 4 采购控制管理程序采购控制管理程序 页数页数第第 6 页页 共共 8 页页 6 6 2 在与供应商签订合同时 要明确产品质量标准 验收准则 交货期等要求 必要时 由品质部签订质量协议 并按合同规定向供应商提供完整的 正确的图样 技术条件等 有关文件 6 3 供应商提供的用于外协件生产的采购品必须符合图样 技术文件的要求 必要时 需 提供材质报告单 由本公司品质部负责 采购部配合进行复验 6 4 供应商使用本公司提供的采购品时应要求其进行标识 妥善保管 确保其处于良好的状 态 6 5 供应商在外协件 工序 的生产中 其首批样件必须经本公司品质部鉴定合格后 方 可投入批量生产 6 6 采购部负责对供应商的监视和控制 必要时组织品质部等有关部门一起到供应商进行 检查监督和验证 对首件 关键件和关键工序实施重点控制 6 7 采购部负责对供应商监测管理 从交付产品质量 顾客中断 市场退货 交付时的表 现 发生超额运费 与质量和交付问题有关的特殊状态 包括对供应商监测制造过程表 现等方面监控 6 8 未经验证合格的采购品 不得投入生产 安装 使用 7 采购作业注意事项采购作业注意事项 7 1 采购员须确认采购订单内容正确与否和保证交货时间的准确性 7 2 正式合同发出后要跟催其交期 务必准时交货 若有异常及时通知相关人员 7 3 若有品质异常须及时处理并跟踪供应商改善 确保不影响生产 如急需物料时 采购 要做到最快紧急应变反应 确保交付 7 4 采购员在完成采购作业后 整理 采购订单 或合同并建档 8 清款结帐清款结帐 8 1 在每月规定的时间内通知供应商依据当月的交货状况填写成对帐单 交由相应采购人 员进行核对 并存档保管 8 2 核对无误后 采购员将对帐单签名盖章后回传供应商 8 3 付款时间到后 采购员须按对帐单上核对过的金额申请付款 经采购部经理 财务经 理和总经理审核签字后交财务付款 8 4 因供应商品质问题 影响到生产交货 采购部根据相关合同 协议条款有权开具扣款 单 在给供应商的付款时 交由财务部扣除其扣款的金额 9 提货作业提货作业 9 1 采购部收到提货单或送货清单或到货通知后 应及时通知物流人员 物流人员则及时 程序文件程序文件文件编号文件编号HX QP740 01 版本版本 版次版次A 4 采购控制管理程序采购控制管理程序 页数页数第第 7 页页 共共 8 页页 7 申请按 TS QW0714 产品防护 包装管理规定 安排提货 9 2 物料运送到公司后 提货员应通知采购员和库房保管员 按 TS QW0714 产品防护 包装管理规定 运送到库房管理员指定的放置位置 9 3 保管员根据物料状态作好标识 采购员填写提交单提交检验验收 10 相关文件相关文件 10 1
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二八一级考试试题及答案
- 2025年审计实务案例试题及答案
- 地质构造高考试题及答案
- 2025年饮食问题题库及答案
- 生产要素创新配置催生新质生产力
- 数二考研真题及答案
- Unit-8-Dolls-课件教学课件
- 吉林省长春市榆树市北片校联考2024-2025学年七年级上学期语文11月月考试卷(含答案)
- 初一数学期中试卷及答案
- 2025年元旦放假题目及答案
- 2025前期咨询服务合同协议书模板
- 公共空间设计课程标准
- CJ/T 249-2007城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质
- T/CACEM 22.3-2022校车运营服务管理第3部分:驾驶员与随车照管员管理规范
- 2025年版简易房屋租赁合同模板
- 儿童商业插画课件图片
- 智能医疗中的知识图谱与多模态数据融合研究-洞察阐释
- 厨师岗位安全协议书
- 公路建设副总岗位职责与要求
- 《绿色建筑施工培训课件》资料
- 2025年行测真题及答案详解
评论
0/150
提交评论