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文档简介
分歧管项目资金申请报告分歧管项目资金申请报告 分歧管项目资金申请报告项目申报单位x xxx科技公司项目联系人龚xx项目申报时间分歧管项目资金申请报告 目录1项目申报单位基本情况2项目基本情况3申请的理由及依据4资 金用途5项目招投标方案6附件1项目申报单位基本情况1 1基本情况1 1 1申报单位基本情况 1 申报单位名称xxx科技公司 2 股东结构xxx公司 xxx科技公司 xxx有限公司 xxx公司 3 法人代表龚 4 注册资金1530 0万元人民币 5 注册地址xxx高新技术产业示范基地1 1 1申报单位基本概况本 公司秉承 顾客至上 锐意进取 的经营理念 坚持 客户第一 的原则为广大客户提供优质的服务 公司坚持 责任 爱心 的服务理念 将诚信经营 诚信服务作为企 业立世之本 在服务社会 方便大众中赢得信誉 赢得市场 满足社会和业主的需要 是我们不懈的追求 的企业观念 面对 经济发展步入快车道的良好机遇 正以高昂的热情投身于建设宏伟 大业 公司将 以运营服务业带动制造业 以制造业支持运营服务业 经 营模式 树立起双向融合的新格局 全面系统化扩展经营领域 公司为以适应本土化需求为导向 高度整合全球供应链 公司主要客户在国内 国外均衡分布 没有集中度过高的风险 并 不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖 公司采购的主要原材 料市场竞争充分 供应商数量众多 在采购方面具有非常大的自主 权 项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合 作关系 不存在对单一供应商依赖的风险 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司 公司最高机构为股 东大会 日常经营管理为总经理负责制 企业设有技术 质量 采 购 销售 客户服务 生产 综合管理 后勤及财务等部门 公司 致力于为市场提供品质优良的项目产品 凭借强大的技术支持和全 新服务理念 不断为顾客提供系统的解决方案 优质的产品和贴心 的服务 未来公司将加强人力资源建设 根据公司未来发展战略和发展规模 建立合理的人力资源发展机制 制定人力资源总体发展规划 优 化现有人力资源整体布局 明确人力资源引进 开发 使用 培养 考核 激励等制度和流程 实现人力资源的合理配置 全面提升 公司核心竞争力 鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大 公司已制定了未来三年 期的人才发展规划 明确各岗位的职责权限和任职要求 并通过内 部培养 外部招聘 竞争上岗的多种方式储备了管理 生产 销售 等各种领域优秀人才 同时 公司将不断完善绩效管理体系 设置科学的业绩考核指标 对各级员工进行合理的考核与评价 公司坚持精益化 规模化 品牌化 国际化的战略 充分发挥渠道 优势 技术优势 品牌优势 产品质量优势 规模化生产优势 为 客户提供高附加值 高质量的产品 公司将不断改善治理结构 持续提高公司的自主研发能力 积极开 拓国内外市场 公司注重建设 培养人才梯队 与众多高校建立了良好的校企合作 关系 学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员 达到企业人 才吸收 培养和校企互惠的效果 公司筹建了实习培训基地 帮助学校优化教学科目 并从公司内部 选拔优秀员工为学生授课 让学生亲身参与实践工作 在此过程中 公司直接从实习基地选拔优秀人才 为公司长期的业 务发展输送稳定可靠的人才队伍 公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力 资源基础 1 2财务状况上一年度 xxx有限公司实现营业收入6381 12万元 同 比增长20 29 1076 38万元 其中 主营业业务分歧管生产及销售收入为5325 35万元 占营业总 收入的83 45 上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度 合计1营业收入1340 041786 711659 091595 286381 122主营业务收 入1118 321491 101384 591331 345325 352 1分歧管 A 369 05492 06456 92439 341757 372 2分歧管 B 257 21342 95318 46306 2112 24 832 3分歧管 C 190 11253 49235 38226 33905 312 4分歧管 D 134 xx8 93166 15159 76639 042 5分歧管 E 89 47119 29110 7710 6 51426 032 6分歧管 F 55 9274 5569 2366 57266 272 7分歧管 22 3729 8227 6926 63106 513其他业务收入221 71295 62274 5 0263 941055 77根据初步统计测算 公司实现利润总额1681 06万元 较去年同期相比增长308 06万元 增长率22 44 实现净利润126 0 80万元 较去年同期相比增长254 66万元 增长率25 31 上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元6381 12完成主 营业务收入万元5325 35主营业务收入占比83 45 营业收入增长率 同比 20 29 营业收入增长量 同比 万元1076 38利润总额万元16 81 06利润总额增长率22 44 利润总额增长量万元308 06净利润万元 1260 80净利润增长率25 31 净利润增长量万元254 66投资利润率56 79 投资回报率42 60 财务内部收益率22 00 企业总资产万元9698 45流动资产总额占比万元36 88 流动资产总额万元3577 22资产负债 率27 48 2项目基本情况2 1项目建设背景x2 1 1xx高质量发展规划2 1 2支持中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量 约 占制造业投资的85 以上 党中央 国务院一直高度重视民间投资的 健康发展 为贯彻党的十九大精神 落实国务院对促进民间投资的一系列工作 部署 工业和信息化部与发展改革委 科技部 财政部等15个相关 部门和单位联合印发了 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国 战略的指导意见 围绕 中国制造2025 明确了促进民营制造 业企业健康发展的指导思想 主要任务和保障措施 旨在释放民间 投资活力 引导民营制造业企业转型升级 加快制造强国建设 民间投资是我国制造业发展的主要力量 约占制造业投资的85 以上 党中央 国务院一直高度重视民间投资的健康发展 为贯彻党的十九大精神 落实国务院对促进民间投资的一系列工作 部署 工业和信息化部与发展改革委 科技部 财政部等15个相关 部门和单位联合印发了 关于发挥民间投资作用推进实施制造强国 战略的指导意见 围绕 中国制造2025 明确了促进民营制造 业企业健康发展的指导思想 主要任务和保障措施 旨在释放民间 投资活力 引导民营制造业企业转型升级 加快制造强国建设 十三五 期间 创新是中小企业发展的最大机遇 走出去也是中 小企业提升自我素质 加速成长成熟的重要机会 中小企业的发展机遇体现在两方面 一是 十三五 时期是我国消费 升级期 将给创新的中小企业带来很多新机会 目前我国的人均GDP已经超过8000美元 按照国际经验 消费将进入 快速升级期 文化 旅游 养老 高科技等产业将快速增长 二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业 目前 我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网 相关产 业 十三五 期间 技术的高速变革将给更多的中小企业带来机 会 十三五 期间 我国经济仍将处于新常态 增长速度将维持在中 高速水平 制造业发展进一步受到发达国家振兴制造业和东南亚国 家低成本竞争的双重压力 整体经济发展困难较大 特别是随着部 分行业去产能 另一些行业大力推行智能制造 大规模应用 机器 替人 中小企业的经营压力可能进一步加大 发展空间进一步受 限 就业压力持续存在期甚至加大 在这种情况下 发展中小企业不仅有助于促进经济发展 提升就业 吸纳能力 而且还能够进一步发挥我国经济规模优势 助推制造业 竞争力提升 2 1 3x xxx十三五发展规划战略性新兴产业的发展 是重大科技突破和新兴 社会需求二者的有机结合 在经济发展新常态下 战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈 为中国提供弯道超车 在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇 到2020年 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 xx年 我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8 左右 未来5到10年 是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体 迸发的关键时期 2 1 4宏观经济形势经济发展新动能指数逐年攀升 表明我国经济发 展新动能加速发展壮大 经济活力进一步释放 成为缓解经济下行 压力 推动高质量发展的重要动力 中央政治局会议明确要求 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展 理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 坚 持深化市场化改革 扩大高水平开放 2 2项目建设内容2 2 1项目用地规模项目总用地面积11339 00平方 米 折合约17 00亩 土地综合利用率100 00 项目建设遵循 合理和集约用地 的原则 按照分歧管行业生产规范和要求进行科 学设计 合理布局 符合规划建设要求 2 2 2土建工程建设指标项目净用地面积11339 00平方米 建筑物基 底占地面积8872 77平方米 总建筑面积19162 91平方米 其中规划 建设主体工程12973 02平方米 项目规划绿化面积1186 35平方米 2 2 3设备购置项目计划购置设备共计69台 套 主要包括xxx生 产线 xx设备 xx机 xx机 xxx仪等 设备购置费860 67万元 2 2 4产品规划方案根据项目建设规划 达产年产品规划设计方案为 分歧管xxx单位 年 综合考xxx科技公司企业发展战略 产品市场定位 资金筹措能力 产能发展需要 技术条件 销售渠道和策略 管理经验以及相应配 套设备 人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件 xxx科技公 司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素 项目按照规 模化 流水线生产方式布局 本着 循序渐进 量入而出 原则提 出产能发展目标 2 3项目起止时间项目建设期限规划12个月 项目承办单位要在技术准备 人员配备 施工机械 材料供应等方 面给予充分保证 2 4工艺技术2 4 1工艺技术方案要求以生产项目产品为基础 以提 高质量为前提 在充分考虑经济条件以及生产过程中人流 物流 信息流合理顺畅的基础上 优先选用安全可靠 技术先进 工艺成 熟 投资省 占地少 运行费用低 操作管理方便的生产技术工艺 undefined2 4 2项目技术优势分析节能设施先进并可进行多规格产 品转换 项目运行成本较低 应变市场能力很强 投资项目采用的技术与国内资源条件适应 具有良好的技术适应性 该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性 技术工艺路线简 洁 有利于流程控制和设备操作 工艺技术已经被国内生产实践检 验 证明技术成熟 技术支援条件良好 具有较强的可靠性 undefined2 5项目总投资及资金筹措项目预计总投资4408 19万元 其中固定资产投资3123 41万元 占项目总投资的70 85 流动资金 1284 78万元 占项目总投资的29 15 该项目现阶段投资均由企业自筹 2 6建设条件落实情况完善的国内销售网络 项目承办单位经过多年 来的经营 不仅有长期稳定客户和潜在客户 而且有非常完善的销 售体系 企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性 再加 上平时公司领导对员工的感情投资 使销售员工对公司有很强的向 心力 正是具备稳定有激情的销售团队 才保证了企业的销售政策 很好的贯彻执行下去 也使企业的销售业绩有很大的提高 企业的 销售团队将在有项目产品销售市场的区域 根据当地实际情况 销 售适合当地加工企业需要的项目产品 项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视 土地管理部 门 规划管理部门 建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障 措施 并给予充分的肯定 其二 项目建设区域水 电 气等资源 供给充足 可满足项目实施后正常生产之要求 其三 投资项目可 依托项目建设地成熟的公用工程 辅助工程 储运设施等富余资源 及丰富的劳动力资源 完善的社会化服务体系 从而加快项目建设 进度 降低建设成本 节约项目投资 提高项目承办单位综合经济 效益 该项目采取分期建设 目前项目实际完成投资2959 97万元 占计划 投资的67 15 其中完成固定资产投资2045 64万元 占总投资的69 11 完成流动 资金投资914 33 占总投资的30 89 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2959 971 1 完成比例67 15 2完成固定资产投资万元2045 642 1 完成比例69 11 3完成流动资金投资万元914 333 1 完成比例30 89 3申请的理由及依据3 1项目申请的理由3 1 1促进产 业可持续发展 十三五 期间 是我国实现中国梦的一个关键时期 西方发达国家实施工业4 0和再工业化战略 无疑会吸引高端制造 不断回流 将会继续对中国形成高压效应 世界经济将从低速调整 进入到温和增长期 经济发展对外部需求将会逐渐增加 给我国延 长产业链 发展战略性新兴产业形成挑战 这些将对我国经济发展 带来严峻挑战 势必会造成竞争加剧 我区工业经济发展处在这个历史大背景下 竞争加剧无疑会成为 十三五 期间工业经济发展的一个无法回避的现实问题 通过完善支持工业发展的配套政策体系 确保优势资源向工业集中 政策资金向工业倾斜 不断健全细化政策落实推进机制 坚持切 实提高政策执行力 打造工业发展 政策洼地 按照 大企业引领 大项目支撑 产业集群化推动 工业园区化集 中 的 两大两化 发展战略 以产业结构调整为主线 以高新技 术和战略新兴产业为先导 以现代智能制造为支撑 以重大项目建 设为载体 以工业集中区和区镇工业园区为依托 以大企业大集团 建设为着力点 坚持走新型工业化道路 以信息化带动工业化发展 努力打造重点产业链 积极发展区域优势产业集群 大力培育龙 头企业和知名品牌 xxx高新技术产业示范基地把加快发展作为主题 以经济结构的战略 性调整为主线 大力调整产业结构 加强基础设施建设 积极推进 对外开放 加速观念创新 体制创新 科技创新和管理创新 努力 提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益 该项目的建设 通过科学的产业规划和发展定位可成为xxx高新技术 产业示范基地示范项目 有利于吸引科技创新型中小企业投资 吸 引市内外 省内外 国内外的资本 人才 技术以及先进的管理方 法 经验集聚xxx高新技术产业示范基地 进一步巩固xxx高新技术 产业示范基地招商引资竞争力 3 1 2符合分歧管产业政策要求 1 我国制造业发展前景更加广阔 以特色优势产业为代表的传统 动力持续修复 智能制造 绿色制造 服务型制造等先进制造模式 逐渐推行 以制造业为重点的经济转型升级组合拳日益完善 供给 侧结构性改革深入推进 为我市制造业转型升级找出了方向 但制造业转型升级仍处于从量变到质变的过程中 资源环境约束趋 紧 潜在风险隐患增多 产业竞争压力加大 迫使我们必须保持战 略定力 坚持稳中求进 继续集中力量推进制造业转型升级 抓住 时间窗口加速推进制造强省建设 大力振兴实体经济 构建以先进装备制造业 资源精深加工业 战 略性新兴产业和现代服务业为支撑 大中小微企业协调并进 新技 术 新产品 新业态 新模式加速壮大的现代产业新体系 着力建 设工业强省 未来我市必须把准未来趋势方向 继续发挥在制造业领域的特色优 势 将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务 推动产业结构 从中低端向中高端迈进 全力打造现代产业发展新高地 2 全面落实推进我市工业高质量发展 建设现代制造城重大部署 把思想和行动统一到赋予我市的历史使命上来 突出重点 精准施策 把建设现代制造城 打造万亿工业强市的发 展蓝图转化为美好现实 上下齐心 真抓实干 形成建设现代制造城 打造万亿工业强市的 强大合力 3 投资项目建设符地方经济和社会发展规划 项目建设必将推动 地方相关行业的发展 对当地制造业及发展起到积极的示范 推动 作用 投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展 有利于形 成市场规模和良好经济社会效益的产业集群 推动产业结构转型升 级 坚持自主创新与技术引进 利用全球创新资源有机结合 推进 产学研联合攻关 构建 政府 企业 高校 科研院所 金融机构 相结合的产业技术研发模式 推动一批关键共性技术开发 大力 推进科技成果产业化 同时 积极引进境外先进技术 加快引进 消化 吸收和再创新 3 1 3顺应宏观经济环境发展方向 1 经济发展新动能指数逐年攀升 表明我国经济发展新动能加速 发展壮大 经济活力进一步释放 成为缓解经济下行压力 推动高 质量发展的重要动力 中央政治局会议明确要求 坚持稳中求进工作总基调 坚持新发展 理念 坚持推进高质量发展 坚持以供给侧结构性改革为主线 坚 持深化市场化改革 扩大高水平开放 2 国际经验表明 在工业化早期阶段 实现高速增长相对容易 而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中 发展的难度明显增大 只有少数经济体能成功跨越这一关口 我国经过长期努力 经济发展取得历史性成就 发生历史性变革 形成了世界上人口最多的中等收入群体 但同时也面临不少困难和 挑战 推动高质量发展 正是我国跨越关口 攻坚克难 应对挑战的一剂 对症良药 3 1 4企业发展的必然选择考虑到项目建设地的投资环境 劳动力条 件和政策优势 项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设 投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平 有利 于进一步提升产品质量 丰富产品品种并可以配合其他相关产品形 成突出优势 使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强 目前 项目承办单位建立了企业内部研发中心 可以根据客户的需 求 研制 开发适应市场需求的产品 并已在材料和设备及制造工 艺上取得新的突破 项目承办单位已取得了丰硕的成果 公司所生 产的产品质量指标均已达到国内领先水平 同国际技术水平接轨 通过保持人才 技术 设备 研发能力 市场营销 生产材料供应 等方面的优势 产 学 研相结合的经营模式 无论是对项目承办 单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响 3 2项目申请依据3 2 1中国制造2025工业 是一个城市经济社会发 展的重要支撑 近年来 我市坚持把产业做强做大 推动工业高质量发展放在首位 全面落实工业稳增长各项政策措施 大力实施 大产业 发展战 略 深入开展工业发展大会战 坚持传统产业转型升级和新兴产业 培育 3 2 2工业绿色发展规划从国家层面看 十三五 时期 随着我国 资源环境约束的不断加大 绿色发展理念将深入全社会各个领域 循环经济成为各地区工业发展的重要抓手 国家仍将继续深入开展循环经济试点 节能减排试点 工业绿色转 型发展试点等工作 政策扶持力度将只增不减 内蒙作为全国能源输出基地 现代煤化工基地 有色金属基地 绿 色农畜产品生产加工基地 发展工业循环经济既有良好基础 也有 现实需求 政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇 3 2 3关于促进x xxx发展专项资金实施方案4资金用途4 1项目总投资估算4 1 1固定 资产投资估算本期项目的固定资产投资3123 41 万元 固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其 它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1439 62860 67183 733 123 411 1工程费用万元1439 62860 677543 201 1 1建筑工程费用 万元1439 621439 6232 66 1 1 2设备购置及安装费万元860 67860 6719 52 1 2工程建设其他费用万元823 12823 1218 67 1 2 1无形 资产万元462 03462 031 3预备费万元361 09361 091 3 1基本预备 费万元183 86183 861 3 2涨价预备费万元177 23177 232建设期利 息万元3固定资产投资现值万元3123 413123 414 1 2流动资金投资 估算预计达产年需用流动资金1284 78万元 流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年 第四年第五年1流动资产万元7543 204634 624575 717543 207543 2 07543 201 1应收账款万元2262 961357 781697 222262 962262 962 262 961 2存货万元3394 442036 662545 833394 443394 443394 44 1 2 1原辅材料万元1018 33611 00763 751018 331018 331018 331 2 2燃料动力万元50 9230 5538 1950 9250 9250 921 2 3在产品万 元1561 44936 871171 081561 441561 441561 441 2 4产成品万元7 63 75458 25572 81763 75763 75763 751 3现金万元1885 801131 4 81414 351885 801885 801885 802流动负债万元6258 423755 05469 3 816258 426258 426258 422 1应付账款万元6258 423755 054693 816258 426258 426258 423流动资金万元1284 78770 87963 591284 781284 781284 784铺底流动资金万元428 26256 96321 19428 264 28 26428 264 1 3总投资构成分析 1 总投资及其构成分析项目总投资4408 19万元 其中固定资产 投资3123 41万元 占项目总投资的70 85 流动资金1284 78万元 占项目总投资的29 15 2 固定资产投资及其构成分析本期工程项目固定资产投资包括建 筑工程投资1439 62万元 占项目总投资的32 66 设备购置费860 67万元 占项目总投资的19 52 其它投资823 12万元 占项目总 投资的18 67 3 总投资及其构成估算总投资 固定资产投资 流动资金 项目总投资 3123 41 1284 78 4408 19 万元 总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比 例占总投资比例1项目总投资万元4408 19141 13 141 13 100 00 2 项目建设投资万元3123 41100 00 100 00 70 85 2 1工程费用万元2 300 2973 65 73 65 52 18 2 1 1建筑工程费万元1439 6246 09 46 09 32 66 2 1 2设备购置及安装费万元860 6727 56 27 56 19 52 2 2工程建设其他费用万元462 0314 79 14 79 10 48 2 2 1无形资产 万元462 0314 79 14 79 10 48 2 3预备费万元361 0911 56 11 56 8 19 2 3 1基本预备费万元183 865 89 5 89 4 17 2 3 2涨价预备 费万元177 235 67 5 67 4 02 3建设期利息万元4固定资产投资现值 万元3123 41100 00 100 00 70 85 5建设期间费用万元6流动资金万 元1284 7841 13 41 13 29 15 7铺底流动资金万元428 2613 71 13 71 9 72 4 2申请资金用途该项目申请资金主要用于土建工程建设 本期工程项目建设规划建筑系数78 25 建筑容积率1 69 建设区 域绿化覆盖率6 19 土建工程投资1439 62万元 土建工程投资一览表序号项目占地面积 基底面积 建筑 面积 计容面积 投资 万元 1主体生产工程6273 05627 3 0512973 0212973 021072 061 1主要生产车间3763 833763 83778 3 817783 81664 681 2辅助生产车间xx 38xx 384151 374151 37343 061 3其他生产车间501 84501 84752 44752 4464 322仓储工程133 0 921330 924023 434023 43241 812 1成品贮存332 73332 731005 861005 8660 452 2原料仓储692 08692 082092 182092 18125 742 3辅助材料仓库306 11306 11925 39925 3955 623供配电工程70 987 0 9870 9870 984 803 1供配电室70 9870 9870 9870 984 804给排 水工程81 6381 6381 6381 634 294 1给排水81 6381 6381 6381 63 4 295服务性工程842 91842 91842 91842 9150 665 1办公用房395 67395 67395 67395 6722 775 2生活服务447 24447 24447 24447 2 423 236消防及环保工程237 79237 79237 79237 7916 086 1消防环 保工程237 79237 79237 79237 7916 087项目总图工程35 4935 493 5 4935 4914 527 1场地及道路硬化2462 09394 27394 277 2场区围 墙394 272462 092462 097 3安全保卫室35 4935 4935 4935 498绿 化工程1011 3935 40合计8872 7719162 9119162 911439 625项目招 投标方案5 1招标依据和范围5 1 1招投标依据 1 中华人民共和国招标投标法 2 必须招标的工程项目规定 国家发展改革委令第16号 3 工程建设项目自行招标试行办法 国家发展计划委员会令 第5号 4 建筑工程设计招标投标管理办法 中华人民共和国住房和 城乡建设部令第33号 5 1 2招标范围分歧管项目招标范围包括项目的勘察 设计 建筑工 程施工 监理以及与工程建设有关的重要设备 材料等的采购 面 向社会进行招标 具体的招标范围按照 工程建设项目招标范围和 规模标准规定 中的要求 依法必须进行招标的项目范围和限额范 围执行 项目的勘察 设计 建筑工程施工 监理由xxx科技公司按照国家招 标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位 采用邀标形 式确定勘察设计单位和监理单位 按照 必须招标的工程项目规定 的要求 采购重要设备 主要材料等活动限额达到下列标准之一 的 必须进行公开招标 1 施工单项合同估算价值在400 00万元以上的 2 重要设备 材料等货物采购 单项合同估价在200 00万元以上 的 3 设计 监理服务的采购 单项合同估算价在100 00万元以上的 5 2招标组织方式5 2 1由于xxx科技公司对本期工程项目的复杂程度 技术 预算 财务和工程管理等方面的专业人员较少 且项目建 设较复杂 专业性较强 故此 本期工程项目采取公开招标方式 按照 公开 公正 平等 的原则 择优评定中标单位 以达到节 省投资 保证建设质量的目的 使项目建设顺利进行 5 2 2项目建设招标工作要遵循 公开 公平 公正 的原则 进行 标底编制 招标公告发布 资质审定 评标 中标通知等一系列招 投标工作 同时 向有关行政监督管理部门备案 办理招标事宜 并接受有关部门的依法监督 建议xxx科技公司按照国家有关招标规 定的方式进行公开招标 5 3项目招标方式和招标程序5 3 1项目招标方式 1 本期工程项目投资数额较大 为了在较大范围内选择设备和材 料供应商节约投资成本 采用公开招标方式 xxx科技公司将通过报 刊 广播 电视等新闻媒体发布招标广告 凡具备相应资质 符合 投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标 2 xxx科技公司为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重 要材料的供应商节约投资成本 建议对土建施工 设备采购采用公 开招标方式 勘察 设计等采用邀请招标方式 5 3 2项目招标方案本期工程项目招标工作包括设计方案招标 施工 监理招标 工程施工招标等 5 3 3堪察设计招标方案项目立项后 x
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